Господа, проконсультируйте, пожалуйста. Ситуация такая. Мы на УСН «доходы» (услуги).
25 июня 2008 поступили денежные средства от заказчика. Естественно включила в налогооблагаемую базу по Единому налогу за полугодие, заплатила налог.
11 июля 2008 получила письмо от этого Заказчика с прсьбой вернуть ошибочно перечисленный платеж.
18 июля 2008 вернула им эту сумму.
Вот думаю что делать.
1) Подать уточненку за полугодие, руководствуясь п.1 ст.54 НК, и написать заявление на зачет суммы переплаченного налога.
2) Оставить все как есть, и уменьшить базу на сумму возврата в третьем квартале, ведь на сумму налога за 9 месяцев это не повлияет, руководствуясь п.1 ст.346 НК, где четко сказано «на сумму возвращенных авансов уменьшаются доходы того налогового периода, в котором произведен возврат». Одна беда, у меня в письме четко написано «ошибочно перечисленный платеж», да и боюсь как бы за занижение налоговой базы за 3 квартал по голове не дали.
Может сталкивался с такой ситуацией?
Заранее благодарю
Miranda Di