Величина доходов для переход на УСНО с ОСНО

Подскажите, пожалуйста, простым языком, какие у фирмы должны быть обороты и доходы (или прибыль), чтобы иметь право перейти на УСНО?

И за какой период их рассматривать?

Можно вернуть переплату по НДС при переходе на УСН?

Я начинающий бухгалтер, по совместительству генеральный директор фирмы, которую купила в ужасающем состоянии. Поэтому и вопросы у меня будут соответствующие…

Дело вот в чем, сейчас наше ООО на ОСНО. С 1 января хотим перейти на УСНО. Но у нас имеется переплата в бюджет по НДС.

Сможем ли мы вернуть ее деньгами на р/с при переходе на УСНО?

Момент регистрации основных средств, затраты на ГСМ и транспортный налог

Здравствуйте.

Предприятие (переработка древесины) до 1 января 2008 г. работало на УСН «Доходы». С 1 января этого года — «доходы-расходы». В 2007 г. были приобретены основные средства, требующие государственной регистрации: трактор, автопогрузчик. Регистрация произведена в сентябре 2008 г.

Вопросы:

1. Можно списывать затраты на данные ОС (топливо, запчасти) для налогового учета до момента регистрации, чтобы не было претензий с стороны налоговиков?

2. Надо платить по ним транспорный налог до момента регистрации?

Раздельный учет при производстве и установке пластиковых окон

Здравствуйте!

Начинаю вести учет в организации, занимающейся установкой окон из ПВХ населению (второй вид деятельности — укладка черепицы на крышах населению). Организацию только зарегистрировали, и поэтому всё надо с самого начала правильно сделать. Где у меня проблемы:

Во-первых, в соответствии с классификатором услуг населению установка пластиковых окон подпадает под «вмененку» как бытовая услуга. С базовой доходностью понятно — количество работников.

Кто-нибудь работал с договором подряда в данном случае? Организация заключает договор с физ. лицом, в соответствии с которым стоимость материалов, идущих на установку (в том числе и сами окна), включается в цену установки? То есть, торговля окнами в данном случае не будет розничной. В моих интересах платить ЕНВД, потому что отдельно вмененка для розницы и УСН для оказания услуг не лучший вариант. Права ли я? Можно ли организовать учет таким образом, чтобы договор подряда был связующим звеном для ЕНВД?

Мне одна знакомая сказала, что в моем случае лучше платить 2 вмененки: 1 как с розничной тороговли — площадь торгового зала, потому что установка ни как не может быть без розничной продажи, 2 — как с бытовых услуг. Мне кажется, что это неправильно.

Как мне быть? У кого был такой опыт? Если можно то со ссылками на нормативные документы, потому что я себе уже всю голову изломала.

Соцпакет при «упрощенке»: добровольное медицинское страхование

Правовые, экономические и организационные основы медицинского страхования населения РФ определены Законом РФ от 28.06.1991 № 1499-1 «О медицинском страховании граждан в РФ» (далее – Закон № 1499-1 ). Согласно ст. 3 данного закона объектом ДМС является страховой риск, связанный с затратами на оказание медицинской помощи при возникновении страхового случая.
Читать далее

Учет расходов, пока не ведется деятельность

Здравствуйте.

Мы недавно зарегестрировались как ООО, объект налогообложения “доходы-расходы”. Деятельность у нас пока не ведется, но мы делаем ремонт и проект для согласования с СЭС — как мне это учесть как расходы?

Кроме того мы заключаем договор на поставку оборудования с организаций, у которой есть НДС, а у нас его нет — как быть?

Я молодой бухгалтер, поэтому много не знаю и на УСН никогда не работала. Буду очень признательна, если вы мне дадите какие то рекомендации/ответы на мои вопросы.

Спасибо.

Учет основных средств и программного обеспечения в 1С:УСНО

Вопросы по «упрощенке», а точнее по 1С:УСН.

1) В сентябре купили ОС
— Дт 60.2 Кт 51 оплатили
— Дт 08.4 Кт 60.2 оприходовали
— Дт 01.1 Кт 08.4 ввели в эксплуатацию

Далее в БУ стоимость будет списываться путем начисления амортизации.

Дт 26 Кт 02.1 в течении срока полезного использования.

Теперь про НУ. По НК РФ списание стоимости ОС происходит равными долями по кварталам, оставшимся до конца налогового периода.

У меня же в программе стоимость ОС списывается закрытием месяца сентября сразу на счет Н02.2 единовременно. Что делать?

2) Купили неисключительное право на ПО для ПК. В БУ отнесла на счет 97, а в НУ по НК РФ эти расходы должны быть учтены единовременно. А получается, что они на счет Н02.2 попадают в той доле, которая ежемесячно относится на счет 97.

Совсем запуталась, помогите.

Административный штраф как расход при УСН

Мы на УСН (доходы-расходы). Можно ли включить в состав расходов административный штраф, который нам выписали за нарушение внешнего вида здания, в котором мы арендуем помещение?

«Вмененный» доход не отнимет право на УСН

При определении величины предельного размера доходов, ограничивающих право организации на применение УСН, выручку от «вмененной» деятельности учитывать не надо.
Читать далее

Можно ли списать затраты на приобритение 1С единовременно

Несколько раз перечитала все, что можно, и все-таки не могу найти конкретного ответа.

На фирму приобретались антивирусные программы, Windows, 1С. Я их списывала сразу согласно пп.26 п.1 ст.264 и п.2 ст.318. Они и стоили меньше 10000.

Теперь вот купили 1С на другую фирму. Стоимость 15000. Не могу сообразить, то ли можно ее так же списать единовременно, то ли в НУ можно, а в БУ как расходы будущих периодов? Стоимость программы играет роль? Или есть разница, какая программа: 1С или какая-то другая? Не хочется, чтобы были расхождения в БУ и НУ.
Короче, можно ли все-таки списать единовременно эту программу и дело с концом?