Как лучше: аренда или купля продажа медоборудования

Здравствуйте!

Подскажите пожалуйста. Физлицо купило медицинское оборудование на 3 млн рублей и сдало его в аренду ООО (УСНО-6%), где является сам учредителем с другим человеком на равных долях. Что выгоднее оформить аренду на 11 месяцев с условной минимальной суммой (требования БУ по амортизации нужно соблюдать?) или безвозмездное временное пользование (нужно ли за это платить налог?).

В тему первого вопроса. Второй учредитель хочет выкупить долю первого учредителя в ООО, купив это оборудование. Как лучше? Просто оформить куплю-продажу как физлица? Или физлицо (1 учредитель) продает в собственность ООО (второго и единственного учредителя).

Хитрый раздельный учет УСНО и ЕНВД

Ситуация: в 2007 году были на УСНО полностью (ООО), с 1.01.08 попали в части розничной торговли на ЕНВД (произошел раздел торговой площади) и имеется деятельность (примерно 2% от доходов) оставшаяся на УСНО.

1) Вопрос: можем ли мы отнести ВСЕ расходы оплаченные в 2008 году за 2007 в расходы по УСНО? (по виду деятельности они большей частью относятся к розничной торговле).

2) Вопрос: можем ли мы поделить расходы между ЕНВД и УСНО не пропорционально выручке, а пропорционально занимаемой площади помещения? (речь идет о расходах на оплату коммунальных услуг, эл. энергии)?

Предоплата за бронирование гостиницы как расход при УСН

Подскажите, пожалуйста, если можете. Ситуация следующая.

Мы турфирма, которая работает по УСН (6%). Осуществляем бронирование номеров в гостиницах. Схема работы — турист платит 10% за бронирование от стоимости проживания. Мы их оставляем себе как вознаграждение. Гостиница их учитывает, и турист на месте доплачивает оставшиеся 90%.

Так вот некоторые гостиницы хотят чтобы мы брали предоплату 20% (10% — себе, а 10% — перечисляли им). Все эти деньги будут поступать на наш счет одной суммой, а следовательно мы должны включать их в КДиР? И далее платить налог? Ведь наши расходы, то есть то что мы будем перечислять 10% гостиницам далее — никого не интересуют? Правильно я понимаю? Подскажите путь, с помощью которого можно избежать такого налогообложения, а честно платить налог только с наших 10%. Спасибо!

Отражение НДФЛ в книге учета ДиР

Подскажите, пожалуйста как правильно отразить НДФЛ в книге учета доходов и расхдов (УСНО 15%), по факту оплты отдельной строкой или включить его в сумму з/п?

Расходы на взносы в ПФР и банковские услуги

А что, ИП, применяющий УСН (15%), не выплачивающий з/пл рабочим, то есть который делает фиксированные платежи в ПФ за себя не может показывать эти суммы на расход? И еще, расходы на услуги банка тоже не может на расход показывать?

Как заполнить КДиР, если оплата была в марте, а поставка в апреле

Помогите кто разбирается.

ИП находится на УСН (15%). В марте месяце ИП перечислил Поставщику товара в качестве предоплаты 300 000 рублей, в том числе НДС. Товар поступил в апреле и был реализован в апреле. Как в данном случае заполнять КДиР? 300 000 рублей в КДиР в каком месяце нужно показывать? И как в данной ситуации заполнить декларацию по УСН? Объясните по — подробнее. Буквально на пальцах. Спасибо.

Учет финансовой помощи учредителя и расходов на натариуса

Добрый день.

Недавно зарегистрировали ООО (УСН, доходы-расходы), первый раз столкнулись с отчётностью. Помогите, пожалуйста, разобраться с вопросами.

В первом квартале учредителями на счёт ООО несколько раз вносились личные средства в виде финансовой помощи. Обязательно ли учитывать эти поступления как доходы или возможно оформление как «временной помощи» с последующим снятием средств со счёта без начисления налогов?

Каков порядок проведения наличных платежей? Есть, например, чек на оплату услуг нотариуса — можно ли учесть его в расходы, если средства со счёта не снимали?

Возможно ли применение УСН при сдаче в аренду недвижимости

Физлицо приобрело жилое помещение в собственность, позже перевело это помещение в нежилой фонд и намерено сдавать его в аренду др. лицам или организации для осуществления их деятельности.

Физлицо (собственник помещения) желает зарегистрироваться в качестве ИП по ОКВЭД 70.20.2 «Сдача внаём собственного нежилого недвижимого имущества». Может, кто-нибудь сталкивался с подобным? Возможно ли при таких условиях применение УСН (6%) дабы не платить 13% НДФЛ?