Влияние площади торговых помещений на применение УСН

Переустановка ККМ.Площадь 70 кв.м.УСН.
 

Добрый день!

Меня зовут Светлана.

Помогите, пожалуйста, в сложившейся ситуации.

Организация-ООО, применяющая УСН, прекратила розничную торговлю продукции в одной из торговых точек. Хотим переустановить ККМ на склад. Площадь склада 70 кв.м.

Мы можем продолжать применять УСН дальше? площадь склада как-то влияет на применение УСН?

Буду признательна за полученный ответ.

С уважением, Светлана.

Без лицензии расходы на обучение сотрудников не признают

Минфин сообщил, что если предприниматель заключил договор на оказание услуг по подготовке и аттестации рабочих, состоящих в штате, с организацией, не имеющей соответствующей лицензии, то расходы по данному договору нельзя учесть при определении объекта налогообложения по налогу при УСН.
Читать далее

К чему отнести уплату НДС в бюджет

У нас ООО УСН 15%. Цены на наши работы определены муниципалитетом с учетом НДС. Уменьшить стоимость работ на величину НДС мы не можем. Т.е. работы в обязательном порядке оплачиваются с НДС. Вся эта стоимость идет в доход при определении налоговой базы. А перечисленный в бюджет НДС отнести к расходам нельзя. Выходит, входящий НДС — это наш доход, а уплата его же в бюджет — это не расход. К чему тогда его (уплату НДС в бюджет) отнести, если это не расходы, как отразить?

Признание расходов у комитента УСНО

У нас УСНО (доходы минус расходы), с поставщиком заключен договор купле-продажи, а с покупателем комиссии.

Доходы — это сумма перечисленная комиссионером за минусом его вознаграждения. Расходы по товарам отгруженным покупателю признаются при выполнении всех условий:

1. оплачены поставщику.

2. отгружены покупателю.

При купле-продаже должны быть выполены оба условия, а при комиссии? Товар отгрузили комиссионеру, он его продал, мы оплатили поставщику? Или я что-то упускаю?

Пожалуйста, подскажите кто сталкивался с подобным…

Как отразить НДС в документах при УСН

Мы (ООО УСН-15%) купили компьютер, он получился менее 20000, хотим проводить на счет 10, чтобы сразу списать. В документах указана сумма, в том числе НДС.

Как это проводить? Мы же не плательщики НДС!

Нужно ли отражать НДС отдельной проводкой? И нужно ли расписывать все составляющие компьютера (монитор, мышь…ну и т.д.) либо просто одним словом — компьютер и поставить общую сумму?