Всем здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, мы — УСН 15%, нас двое, по итогам года и квартала с учетом проплаты всех налогов осталось немного денег на счету, которые, как я понимаю, являются чистой прибылью, как мы можем снять эти деньги?
Всем здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, мы — УСН 15%, нас двое, по итогам года и квартала с учетом проплаты всех налогов осталось немного денег на счету, которые, как я понимаю, являются чистой прибылью, как мы можем снять эти деньги?
Подскажите пожалуйста, я приобрела кассу стоимостью 12000 р., мне ее вписывать в расходы или вводить в эксплуатацию как ОС, и если ее вводить в эксплуатацию как ее отражать в книге ДиР?
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, что надо делать при закрытии ИП и какие документы и справки нужны?
Вообщем что вообще нужно для закрытия ИП УСНО-6%?
Подскажите пожалуйста, надо ли сдавать баланс и прибыли? Если головная фирма на УСН, а обособленка на ЕНВД? Если надо то куда сдавать и как заполняется форма 2, ведь фактически, так как все облагается единым налогом, прибылей никаких нет? Заранее большое спасибо!
Какую систему налогообложения выбрать для небольшого риэлторского агенства?
Посоветуйте пожалуйста, какую систему налогообложения выбрать для небольшого риэлторского агенства. И если есть инфа — какие могут быть подводные камни в данном виде деятельности, именно в части налогообложения? Я видела, что похожая тема обсуждалась, но в 2005, а на сегодня что и как? И меня по большей части интересует именно налоговый учет………..
Мы на УСНО 15%.
1. Учредитель внес в уставной капитал 10000 компом. Правильны ли проводки 75,1-80, 08-75,1, 01-08. Или можно списать сразу т.к. до 20.000 руб. Если да, то что нужно для этого сделать и какие проводки.
2. Наша организация взяла займ у организации «2». Но по нашей просьбе (письмо) Организацией «2» были переведены денежные средства Организации «3» за аренду. (С организацией «2» договор займа, а организация «3» выписывает нам Акты какие должны быть проводки. Спасибо!
Здравствуйте! Очень надеюся на вашу помощь.
У меня розничная торговля лекарственными средствами. Учет ведется не по каждому наименованию, а суммовой, т.к. в чеке ККМ не указывается, что продано. Не могли бы Вы подсказать, какую формулу надо применять в этом случае для признания расходов? Оплата производится сразу, но что продано конкретно неизвестно. В литературе я нашла несколько формул, но боюсь ошибиться. Учет ведется по покупным ценам.
2 вопрос. Если арендный платеж за апрель осуществлен в марте. Расход признается в марте или апреле? Один опытный бухгалтер говорит, что в апреле, но я не нашла никаких подтверждений в литературе. Спасибо заранее.