После перехода на УСНО, есть такие остатки:
1. — товары;
2. — авансы;
3. — имущество, оно же — уставный фонд, а с некой величиной амортизации на момент перехода;
4. — налоги в бюджеты ФБ, НДС и т.п.;
5. — уплаченная пеня в эти же бюджеты.
Что сделал:
Товары (если ошибаюсь, то плиз поправьте):
— уплачен НДС до перехода, точнее доплачен после уточненки, сами товары Д 41.2 — К 00. Полная сумма к уплате поставщику, т.е. с НДС.
— авансы Д 00 — К 62.3 Полные суммы с НДС с последующим включением в налоговую базу, функцией 1С Cv_avans.ert
Не пойму никак:
— имущество, стоимость начальная 10 тыс. руб, на момент перехода 8 тыс.руб. Вопрос: что делать? Как проводить? На уставный фонд или как имущество, или МПЗ? Стоимость менее 10 тыс., (по новому и менее 20 тыс). Списывать? (Уставный фонд)
— налоги, уплачены после перехода, пеня тоже. Пеня в расход идет к НУ, а налоги начисленные для ОСНО? Или просто расход? Какой субсчет для тех налогов, которые не платятся на УСНО? В «конфе» нет их, заводить? Или вводить как остатки (начисленно/уплачено), где-то видел такое, но уже не пойму.
Вычитал, что после внесения остатков, последней датой, до перехода, нужно закрыть месяц. Так з/п тоже должна быть в остатках? И для чего нужно закрыть?
Конкретно по УСНО:
смысл передам своими словами: «расходы признаются по товарам, купленным для реализации, только в случае покупки оных покупателем и оплаты их стоимости поставщику». Т.е. отгружен товар на 100 руб. и получена вся сумма за него от покупателя, но оплачено поставщику 50 руб. или допустим 0 руб. Значит: в первом случае в расходы для НУ «кажем» только 50 руб. — остальное зачитываем как аванс и тоже для НУ (т.е. ув. доходную часть для ЕН); во втором случае — все 100 руб. будут аванс и с него надо платить ЕН? Правильно? Т.е. налог «буит» не хилым?
И последнее, если вышенаписанное про УСНО (авансы, расходы) верно, а бух, который все это вел, «показывал» только часть суммы, которая оплачена поставщику, отбрасывая остаточну сумму авансов (т.е. в НУ «куски авансов к погашению не фиигурируют), значит надо пересчитать все предыд. периоды, сделать на каждый уточненку, выкинуть нафиг КДиР и завести новую, потом доплатить и по каяться в налоговой?
Оченннно надеюсь на помощь в разрешении вопросов.