Очередные поправки в Налоговый кодекс по «упрощенке» поступили на днях в Госдуму

В конце прошлой недели в Госдуму поступили очередные поправки в Налоговый кодекс по «упрощенке». Новое предложение замечательно тем, что размер дохода, при котором организация может перейти на упрощенную систему налогообложения, планируется увеличить больше чем на порядок – с 15 млн. до 195 млн рублей в год. А предельный доход, при котором теряется право на применение «упрощенки», поднять с 20 млн до 260 млн.
Читать далее

Оплата обучения сотруднику

ООО (УСН 6%) хочет оплатить обучение сотрудника (получение высшего образования) вопросы:

1. За счет чего мы можем оплатить обучение?

2. Нужно ли платить отчисления в ПФР с суммы обучения?

3. Какие проводки надо сделать в программе?

Доход за 4 квартал был учтен в 1 квартале

С января у нас учет УСН 6%, но в январе поступили деньги за работы выполненные в декабре, я с дуру учла их в расчете налога в 1 кв. и естественно переплатила. Как разрулить эту ситацию? Т.е. нужно сдавать уточненку за 1 кв. и переплату учесть после сдачи 2 кв. или это нужно согласовать с налоговой (т.е. письмо писать или еще что…)?

Считается доходом пополнение р/с у ИП?

ИП на упрощенке доходы-расходы. На р/с внесены деньги, как пополнение счета, которые затем были перечислены поставщику за оборудование. Нужно ли учитывать эту сумму внесенных денег в доходах?

Авансовые платежи и минимальный налог

С разницей между суммой минимального налога и исчисленного в общем порядке за налоговый период что делать понятно.

А что делать с суммой исчисленного и уплаченного авансового платежа в отчетном периоде и есть ли возможность его переброски на сумму минимального налога, превышающего исчисленный в общем порядке за налоговый период.

Учет дополнительных налогов в УСН

Помогите, никак не могу решить. У нас УСН 15%, занимаемся производственной деятельностью, мы каждый квартал платим за негативное воздействие на окружающую среду. Это необходимо для нормальной работы предприятия. Так же мы сейчас оплачиваем услуги для расчетов в технадзор, тоже связанных с экологией и роспотребнадзором. Могу я включать эти расходы для налогообложения или нет?

Как правильно выставить счет клиенту при УСН?

Оказал услуги по разработке компютерной программы и хостингу клиенту. Теперь пришло время платить. Деньги нужно провести через ООО, работающему на УСН (доходы-расходы). Это был первый заказ, поэтому пока не ясно как.

Есть вариант выписать счет-фактуру с 0% НДС. Сделать запись в книге учета счет-фактур и ждать, когда деньги поступят на расчетный счет. Потом сделать соответствующую запись в книге доходов и расходов. Как я понял такой варинт самый простой и больше ничего надо. Правда потом нужно будет декларацию по НДС в налоговую сдать, видимо нулёвку.

Но, фирмы, работающие на УСН, не обязаны выписывать счет-фактуры (слышал, что если всё-таки выписывать, то нужно в налоговую предоставить документы о том, почему у нас НДС 0%). Тогда как быть? Как выставить счет клиенту. ККТ не применяем и не будем.

Как узнать перевели ли на УСН?

Подскажите пожалуйста, как узнать перевели ли ООО на УСН.

Дело в том, что регистрировали ООО через фирму, оказывающую услуги по регистрации, за юридический адрес тоже заплатили у них.

В налоговой должны были выдать документы 28 апреля, но когда позвонили в фирму, которая нас регистрировала, там сказали, что документы налоговая задерживает.

В итоге нам позвонили 5 мая и сказали, что можете забирать, 6 мая мы их забрали, и тут же в фирме, регистрировавшей попросили, подать заявление о переходе на УСН, только вот дата на документах из налоговой стояла 28 апреля, в фирме нам сказали, что вообще то налоговая в этом виновата и что заявление примут, в итоге они подали его и сказали, чтобы мы не переживали и будет у нас упрощенка, но вот что-то у меня есть сомнения, как проверить, чтобы наверняка знать, а то ведь налоги платить как то нужно?

Отражение начальных остатков в КУДиР

Например на 31.12.07 есть Стол 2 шт по с/ст 3 рубля. Он куплен, т.е. получен и оплачен поставщику. При вводе начальных остатков Расходы УСН (т.е. расходы, по которым еще не наступили все события для их признания), для этого Стола какое выбрать состояние расхода на 31.12.07:
Не списано
Не списано, не оплачено
Не оплачено
Не оплачено, не оплачено покупателем
Не оплачено покупателем
Не распределено
Не списано, принято
Не списано, не распределено

Я выбрала Не списано, принято, а ОН (т.е. его с/ст) не хочет садиться в расходы при его продаже и оплате покупателем например 15.01.08.

А когда купили другой такой же стол (оплатила, продали, за него расчитался покупатель) то все как надо НЕ БЕРЕТ ВО ВНИМАНИЕ НАЧАЛЬНЫЕ остатки по РАСХОДам.