Как отразить в остатках НДС при переходе с УСН на ОСНО?

Фирма перешла с УСН на ОСНО.

Разносим остатки.

Услуги были оказаны когда применяли УСН, а рассчитались за них когда мы на ОСНО.

Так как мы можем возместить НДС, то как его отразить в остатках.

Если делаем проводку

Дб 19.3 Кт 00.

В результате нулевой счет в сальдовой ведомости не закрывается.

Если данную операцию не делать, то в книги покупок не формируется запись.

Что нужно сделать с суммой НДС, чтобы в сальдовой ведомости остатки отражались правильно?

По какому принципу надо работать транспортно-экспедиционной фирме на ОСНО?

Транспортно-экспедиционная компания на УСН.

Со следующего года собираемся перейти на ОСНО.

Должны ли мы информировать налоговую инспекцию о переходе на ОСНО?

Какие могут возникнуть трудности,если будем работать по ставке 0%?

Какую отчетность надо будет предоставлять ежеквартально?

Можем ли мы в нашем случае применять ставку 0%, так как фактически мы осуществляем перевозку груза заказчика?

Должны ли мы прописывать в договоре размер вознаграждения третьей стороне и как отчитываться по НДС в таком случае?

К примеру:

Заказчик нам заплатил за услуги грузоперевозок 100 рублей, перевозчику мы отдали 50 рублей, налог на прибыль платим с разницы между суммами. При условии, что ставка НДС 0%.

Верно?

Есть ли какие-нибудь нормативные акты по этому поводу?

В Ульяновской области сократили льготы по УСН

В Ульяновской области принят Закон № 133-30 от 05.10.2010, вносящий с 1 января 2011 года ряд изменений в действующее законодательство по УСН.

Читать далее

Как отчитываться по налогам, если денежные средства от продажи перечислены на счет физлица, а не ИП?

Физическое лицо зарегистрировался как ИП на УСН.

В подарок получил земельный участок.

Свидетельство было оформлено на физическое лицо.

На данном земельном участке был построен дом.

В документах фигурирует ИП.

Право собственности на дом зарегистрировано на физическое лицо.

Земельный участок и дом продали.

Договор в начале заключал ИП, но регистрационная палата отказала, пришлось переделывать договор на физическое лицо.

Так как ИП расчетный счет не открывал, то денежные поступили на счет физического лица.

Хотим декларацию подать и заплатить налоги как ИП.

Можем ли мы в судебном порядке потом защититься от «наездов» налоговой инспекции?

На теории есть возможность отбиться:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 декабря 1996 г. № 20-П
п.4 Гражданин же (в случае, если он является индивидуальным предпринимателем без образования юридического лица) использует свое имущество не только для занятия предпринимательской деятельностью, но и в качестве собственно личного имущества, необходимого для осуществления неотчуждаемых прав и свобод. Имущество гражданина в этом случае юридически не разграничено.

Клюква

Надо ли удерживать НДС с полученного аванса за товар, если у нас интернет-магазин?

Открыли ООО на ОСНО.

Деятельность розничный интернет-магазин.

В сентябре получили на расчетный счет авансы от покупателей.

В октябре оптом купили товар у поставщика на УСН.

Товар продали также в октябре.

Сформировали следующие проводки:

  • Дб 51 Кт 62  — 3 014 рублей «сентябрь»
  • Дб 51 Кт 62 — 4 000 рублей «октябрь»
  • Дб 60 Кт 51 — 5 000 рублей «октябрь»

Должны ли мы заплатить НДС с аванса в III квартале?

Если да, то как это отразить в бухгалтерском учете?

Имеем ли мы право принять в IV квартале НДС к вычету?

Читатели Клерк.Ру против обязательного применения УСН на малых предприятиях

Заместитель руководителя ФНС РФ Сергей Шульгин заявил недавно, что ведомство выступает за обязательное применение УСН на предприятиях, чей годовой доход не превышает 60 миллионов рублей.

Читать далее

Можно ли на УСН заниматься розничной торговлей?

Фирма на УСН «Доходы».

Деятельность оказание услуг.

Собираемся заниматься розничной торговлей.

Надо ли нам нести заявление в налоговую инспекцию об открытии новой деятельности?

Можно ли вести розничную торговлю на УСН или она подпадает только на ЕНВД?

Что делать, если банком была выставлена счет-фактура за их услуги с НДС?

ООО на УСН «Доходы».

Директор принес из банка документы.

Счет-фактура выставлена от 14 сентября 2010 года с комиссей банка за оформление карточки с образцами подписей.

Оплата была выполнена в октябре, в тот момент когда были денежные средства на расчетном счете.

Где надо отразить НДС?

Должны ли мы подавать налоговую декларацию за год?

Если мы не возмещаем НДС, надо ли его отражать?

Дб 44 Кт 60

Дб 19 Кт 60

После оплаты

Дб 60 Кт 51

Дб 68 Кт 19

Что делать со счетом 68?

Какую документацию надо вести, если занимаемся оказанием консультационных услуг?

Фирма на УСН.

Деятельность оказание юридических консультационных услуг.

Учет ведем в 1С:УСН.

Какие документы должны формироваться в нашем случае?

Кто должен подписывать документы?

На основании чего, надо разносить банк?

Стелла