В случае выставления лицами, не являющимися плательщиками НДС, или налогоплательщиками, освобожденными от исполнения обязанностей налогоплательщиков данного налога, покупателю счета-фактуры с выделением суммы НДС, вся сумма налога, указанная в данном счете-фактуре, подлежит уплате в бюджет.
Архив метки: Счет-фактура
Как выставлять счет-фактуры на УСН?
Так, все-таки, счет при УСН как выставлять с указанием , что НДС=0 или вообще без графы НДС?
Serge
Учитывается ли счет-фактура в расходах текущего периода, если оплата по ней была в прошлом периоде?
В конце прошлого года оплатили аванс поставщику за услуги связи.
В расходах за 2011г. эту сумму учли частично ( на сумму предоставленных документов).
В январе 2012 получена счет-фактура от этого поставщика.
Должны ли мы включить эту счет-фактуру в расходы за 1 кв.2012, если оплата этой счет-фактуре была авансом в 2011году?
Любовь
Выставление покупателю счета-фактуры обязывает упрощенца к уплате НДС
Специалисты УФНС по Пермскому краю уточняют, должна ли организация, уплачивающая налоги по упрощенной системе налогообложения, представлять декларацию по НДС.
Можно ли учесть в расходах счет-фактуру прошлого периода в расходах текущего?
УСН.
В 2011 году расплатились за услуги по счет-фактуре за 2009 год.
Счет-фактуру оприходовали в 2009 году.
Можем ли мы учесть её в расходах за 2011 год?
Баскова
Что делать с накладными и счетами-фактурами от поставщика?
Фирма на УСН «Доходы минус расходы».
Поставщик предоставляет нам накладные со счетами-фактурами.
Надо ли их заносить в программу или надо их «перебрасывать на вторичку»?
МАРИЯ
Что делать, если на УСН получили платеж с НДС?
Фирма на УСН.
При выписке счет-фактур налоговую ставку указываем «без НДС».
При оплате клиентом в платежном поручении ошибочно было указано «в том числе НДС».
Что нам делать в таком случае с НДС?
Какими должны быть наши действия?
Anna
Чиновники по — прежнему запрещают вычет НДС по счету — фактуре от «упрощенщика»
Получив счет — фактуру с НДС от поставщика на «упрощенке», ставить сумму такого налога к вычету опасно.
Что указываем в счет-фактуре в графе «Налоговая ставка», если выступаем посредниками?
ООО на УСН.
Необходимо выставить счет-фактуру, так как являемся посредниками между заказчиком и производителем.
Счет-фактуру требует заказчик.
Что необходимо указать в графе «Налоговая ставка» счет-фактуры:
- 0%
- без НДС
Есть ли разница?
Если да, то в чём?
Морозов Андрей Алексеевич
Надо ли учитывать счет-фактуры, если работаем по договору комиссии?
ООО на УСН «Доходы».
Деятельность — реклама в интернете.
Работаем по договору комиссии.
Получаем счет-фактуру от комитента с НДС и перевыставляем счет-фактуру клиенту с НДС.
Надо ли вести учет полученных и выставленных счет-фактур?
Входящие счет-фактуры учитываем только от комитента?
Надо ли учитывать входящие счет-фактуры от:
- арендодателей
- телефонной компании
- поставщик входящих услуг
- прочее
Надо ли нам вести книгу покупок и продаж?
Достаточно ли нам вести только журнал учета выданных и полученных счет-фактур?