Что делать, если банком была выставлена счет-фактура за их услуги с НДС?

Редакция Usn.su не несет ответственности за материалы, размещенные в этом разделе читателями ресурса. Они добавляются через форму на сайте, и могут быть опубликованы без предварительной модерации.

ООО на УСН «Доходы».

Директор принес из банка документы.

Счет-фактура выставлена от 14 сентября 2010 года с комиссей банка за оформление карточки с образцами подписей.

Оплата была выполнена в октябре, в тот момент когда были денежные средства на расчетном счете.

Где надо отразить НДС?

Должны ли мы подавать налоговую декларацию за год?

Если мы не возмещаем НДС, надо ли его отражать?

Дб 44 Кт 60

Дб 19 Кт 60

После оплаты

Дб 60 Кт 51

Дб 68 Кт 19

Что делать со счетом 68?

Поделиться
Опубликовано 18 октября 2010

Подписаться на комментарии Подписаться на будущие комментарии через RSS 2.0

Написать комментарий

(обязательно)

(обязательно)