Открыли ООО на ОСНО.
Деятельность розничный интернет-магазин.
В сентябре получили на расчетный счет авансы от покупателей.
В октябре оптом купили товар у поставщика на УСН.
Товар продали также в октябре.
Сформировали следующие проводки:
- Дб 51 Кт 62 — 3 014 рублей «сентябрь»
- Дб 51 Кт 62 — 4 000 рублей «октябрь»
- Дб 60 Кт 51 — 5 000 рублей «октябрь»
Должны ли мы заплатить НДС с аванса в III квартале?
Если да, то как это отразить в бухгалтерском учете?
Имеем ли мы право принять в IV квартале НДС к вычету?