Налогообложение при выплате дивидендов фирме на УСН

Организации, осуществляющие функции налоговых агентов, при выплате после 1 января 2008 года дивидендов, в том числе налогоплательщикам, применяющим УСН, обязаны удерживать налоги в порядке, установленном статьями 214 и 275 НК РФ.
Читать далее

Уточнение декларации по Единому налогу за 2007 год

Наша организация сдала декларацию по УСН за 2007 год.

Налоговая прислала письмо с требованием приехать к ним, и в устной форме инспектор сказал, что необходимо подать корректировку по декларации — она составлена неверно. Сумма к уплате приличная. Подскажите, может ли налоговая поставить эту сумму к уплате сама или будут ждать корректировку? Могу ли я подать корректировку месяца через 2-3 и что за это будет?

И еще вопрос, с какого периода начнут начислять пени. С момента, когда мы должны были уплатить этот налог? Заранее спасибо.

Нужно ли сдавать декларацию, если выставили с/ф с НДС?

Мы на УСНО. Во 2м квартале выставили счет-фактуру с НДС. Можно ли сдать декларацию по НДС и что нам за это будет? Не переведут ли автоматически на ОСН?

Оказание услуг ИП в других странах

Оказание услуг на территории бывших республик СНГ
 

Какие могут быть «заковырки» и риски в следующей ситуации:

ИП на УСНО подписал договор с европейской компанией на оказание услуг для клиентов этой европейской компании. Еврокомпания поручает казать услуги на Украине. ИП оказал, расчеты ведет с европейской компанией (она оплачивает услуги ИП). Какие могут быть «заковырки» в том, что ИП оказал услуги на территории Украины?

Когда новое обособленное подразделение не лишит компанию права на «упрощенку»

Компания, применяющая УСН, решила создать обособленное подразделение. Это не значит, что теперь она обязательно «слетит с упрощенки». Некоторые виды обособленных подразделений с упрощенной системой вполне совместимы.
Читать далее

Использование собственных средств ИП в предпринимательской деятельности

Использование собственных средств ИП в предпринимательской деятельности
 

Помогите, пожалуйста, разобраться со случаями выдачи зарплаты или покупки основного средства в рознице за счет собственных средств ИП (УСН-15%, счет в банке есть, ККМ нет). Как я понимаю, в данном случае составляется расходный кассовый ордер. Вопрос в том, что деньги откуда то должны в кассе взяться. Последовательность действий представляю такую:

1. Выписывается приходный кассовый ордер с основанием «внесение собственных средств предпринимателя в кассу».
2. Выписывается расходный кассовый ордер с основанием «под отчет на покупку основного средства» с указанием в приложении «приказ о покупке основного средства №хх».
3. Покупается ОС.

Оба документа оформляются одной датой и покупка совершается в этот же день.
Хотелось бы узнать мнение: насколько оформление этих документов правильно и как использовать квитанцию к ПКО?

Спасибо.

Раздельный учет ЕНВД и УСНО по сезонам

При регистрации ИП в качестве основного вида деятельности была указана деятельность, попадающая под ЕНВД (52.11.1), в качестве дополнительных — попадающая под ЕНВД и УСНО…

При регистрации ИП подал заявление на УСНО, хотя пока осуществлять ее не планировал (чтобы не ждать до следующего года)… В летний период ИП будет осуществлять основной вид деятельности, предварительно встав на учет в налоговые органы по месту осуществления деятельности в качестве плательщика ЕНВД. Во все оставшееся время (сентябрь-май) он будет осуществлять другую деятельность (УСНО). Соответственно будут сдаваться 2 декларации (по ЕНВД и по УСНО) и вестись раздельный учет…

Можно ли будет приостановить уплату ЕНВД (выходит около 1 350 рубей в месяц — без учета взносов в ПФР) в периоды, когда деятельность, попадающая под ЕНВД осуществляться не будет (сентябрь-май) и не возникнет ли с этим проблем, т.к. эта деятельность в соотвествии с выпиской из ЕГРИП — основная?

Оплата больничного листа уволенному работнику

ИП находится на УСНО.

Принят работник (пенсионерка) по срочному труд. договору 09.10.07. Уволена 08.02.08 (истек срок срочного договора)

16.04.08 принесла б/лист с 06.01.08 по 15.04.08 (нарушение режима с 01.02.08 по 13.02.08). Оклад 2300 руб.
Как в данном случае будет расчитан больничный? Какая сумма будет возмещена ФСС?

Зараннее большое спасибо за консультацию!

Является ли программное обеспечение основным средством?

Мы УСНО 15%, есть две программы одна 1С меньше 20000 руб, другая Автостандарт (для работы с товаром) больше 20000 руб. Что это для упрощенцев, вроде и не ОС и не НА? Как учитывать и списывать?