Уплата НДС при упрощенке
Здравствуйте, уважаемые эксперты!
Если упрощенец выделил НДС по просьбе клиента, что ему потом делать?
Как я понмаю, упрощенцам не запрещено выделять НДС, только они его потом должны уплатить… Вопрос в том, в какой последовательности? НДС, а потом ещё единый налог 6% от остатка? Или единый налог не надо в таком случае уплачивать?
Дело в том, что многие юридические лица терпеть не могут счетов с фразой «НДС не облагается».
Дело доходит до абсурда… Заказчик (специалист) нуждается в моем товаре/услуге, но видите ли у него «бухгалтерия такие счета к оплате не принимает»…
Вот и приходится выделять НДС…
И ещё… понятно, что НДС должен быть уплачен, раз выставлена счет-фактура. Но что будет, если налонговой об этом ничего не говорить? Как быстро налоговики обнаружат недоуплату и обнаружат ли вообще?
Заранее прошу простить, если мой вопрос уже задавался ранее, однако я просмотрел достаточно много уже заданных вопросов и нечего пока не нашел…
Огромное спасибо!