Что является доходом ТСЖ на УСН и с какой суммы отчисляются налоги?

Я бухгалтер нескольких ТСЖ на УСН.

Меня интересует объек налогооблажения:

  • УСН «Доходы»
  • УСН «Доходы минус расходы».

Проблема:
В ТСЖ от жильцов, согласно Устава и сметы доходов и расходов, поступают платежи на:
— содержание и текущий ремонт жилья;
— капитальный ремонт;
— содержание лифта;
— электроснабжение.

Причем, поступления по статьям «Содержание лифта» и «Электроснабжение» являются транзитными и в последующем перечисляются со счета ТСЖ по счетам-фактурам, выставленным организациями, оказывающими данную услугу, на счета соответствующих организаций.

ТСЖ имеет также внереализационные доходы в виде арендной платы от сдачи в аренду конструкций жилого дома.

Кроме того, жильцы оплачивают в Банках сумму начисленную по квитанциям согласно тарифов. В свою очередь, с этой начисленной и уплаченной суммы Банки берут проценты за перечисление, а также 1% от уплаченной суммы перечисляется за услуги Вычислительного центра ЖКХ.

На расчетный счет ТСЖ в итоге поступает сумма, уплаченная жильцом за минусом процентов Банка и процентов за услуги Вычислительного центра ЖКХ.

Вышеперечисленные суммы, взимаемые с платежа, по-сути, являются для ТСЖ расходами и заложены в смете доходов и расходов именно как расходы.

Какие поступления необходимо считать доходами ТСЖ для целей налогообложения?

Какую именно сумму признавать доходом:
— начисленную и уплаченную жильцами (при таком варианте есть возможность определить суммы по статьям поступления)
или
— поступившую непосредственно на расчетный счет ТСЖ, после перечисления процентов Банкам и Вычислительному центру ЖКХ?

В связи с тем, что этот вопрос задают Вам бухгалтера нескольких ТСЖ, в которых применяются УСН «Доходы» и УСН «Доходы минус расходы», просим разъяснить оба варианта.

Из каких сумм необходимо отчислять налоги?

Лебедева Ольга Павловна

В Пензенской области пересмотрен порядок применения пониженной ставки по УСН

В Пензенской области законом № 2099-ЗПО от 30.06.2011 внесены изменения в действующее региональное законодательство, согласно которым налоговую ставку в размере 5% при применении УСН с объектом налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов», установлена для налогоплательщиков:

Читать далее

Как правильно провести сделку по покупке оборудования у физлица?

УСН.

Есть физическое лицо у которого мы можем купить оборудование с последующей перепродажей.

Каким образом мы можем с ним оформить сделку?

Надо ли оформлять договор купли-продажи?

Рассчитываться за оборудование мы должны с физическом лицом по безналу, с перечислением денежных средств на его личный расчетный счет?

Какой режим налогообложения оптимален при розничной торговле продуктами питания?

ООО на ЕНВД.

Деятельность розничная торговля продуктами питания.

В штате 8 человек.

Учет ведем в 1С:7.7

Какой режим налогообложения нам лучше выбрать на период с 2012-2014 года?

Есть ли смысл менять режим налогообложения  и переходить с 1С:7.7 на 1С:8?

Какой порядок и сроки сдачи отчетности в ПФР?

Фирма на УСН «Доходы».

Есть только учредитель и директор-главный бухгалтер.

Баланс нулевой.

Какую отчетность и до какого числа надо предоставить в ПФР?

Какую отчетность и куда сдает ИП при отсутствии деятельности?

ИП на УСН.

Деятельность отсутствует.

Сотрудников нет.

В ПФР зарегистрировались.

Расчетный счет не открывали.

Вместо ККТ хотим применять БСО.

Планируем зарегистрировать в ФОМС.

Надо ли регистрировать в ФСС?

Фиксированные платежи в фонды платим даже при отсутствии деятельности?

Если да, то с какой периодичностью надо платить:

  • ежеквартально
  • ежегодно

Надо ли сдавать персонифицированный учет?

Может ли учредитель-директор не выплачивать себе зарплату?

ООО на УСН «Доходы».

Являюсь учредителем, директором и единственным работником.

ККТ нет, оплата за оказанные услуги идет через расчетный счет.

Исправно платим взносы в ПФР, ФСС и налоговую инспекцию с минимальной заработной платы 4 611 рублей.

Несмотря на то, что зарплата начисляется и с неё удерживаются налоги, её себе не выплачиваю так как не с чего.

В результате образовался солидный долг по заработной плате самой себе.

В каком случае можно не выплачивать себе заработную плату?

Начислять заработную плату и удерживать с неё налоги буду, но вот выплачивать не буду.

Закрывать фирму не хочет, но и не хотелось бы нарваться на штрафные санкции.