с 1 января 2010 года перешли с ОСНО на УСН «Доходы».
В декабре 2009 года выставили счет-фактуры за оказанные услуги с НДС.
Оплата была произведена частично, оставшаяся часть была выплачена нам в январе.
Как правильно это отметить в книге доходов и расходов?
Как поступить с НДС?
Надо ли весь НДС оплачивать по счет-фактуре?
Будет ли сумма полученная в январе за декабрь нашим доходом?
Какую сумму за январь надо указывать в книге доходов и расходов?
lil9na
lil9na