Как заполнить книгу доходов и расходов, если за прошлый год есть не оплаченная сумма с НДС?

Редакция Usn.su не несет ответственности за материалы, размещенные в этом разделе читателями ресурса. Они добавляются через форму на сайте, и могут быть опубликованы без предварительной модерации.

с 1 января 2010 года перешли с ОСНО на УСН «Доходы».

В декабре 2009 года выставили счет-фактуры за оказанные услуги с НДС.

Оплата была произведена частично, оставшаяся часть была выплачена нам в январе.

Как правильно это отметить в книге доходов и расходов?

Как поступить с НДС?

Надо ли весь НДС оплачивать по счет-фактуре?

Будет ли сумма полученная в январе за декабрь нашим доходом?

Какую сумму за январь надо указывать в книге доходов и расходов?

lil9na

lil9na

Поделиться
Опубликовано 10 марта 2010
Комментарии Подписаться на комментарии

Re: Переход с ОСНО на УСН
?

Была такая же фигня. В нашей налоговой сказали, что если вы НДС по этой операции учитывали в 2009 (по дате отгрузки), то в 2010 его в доход брать не надо.

Написать комментарий

(обязательно)

(обязательно)