ИП на ОСНО. Деятельность производство натяжных потолков.
Планируем перейти на УСН.
Какие налоги и отчеты нужно будет сдавать?
ИП на ОСНО. Деятельность производство натяжных потолков.
Планируем перейти на УСН.
Какие налоги и отчеты нужно будет сдавать?
Минфин РФ в своем письме № 03-11-06/2/220 от 22.10.2009 отмечает особенности определения остаточной стоимости основных средств, приобретенных до применения и в период применения УСН.
Агентская компания — страховое агентство.
Какую систему налогообложения нам лучше выбрать?
Все денежные средства по договорам страхования будут идти безналичным расчетом, далее мы перечисляем эти женежные средства за вычетом нашей комиссии.
С какой суммы надо платить налог?
ОСН — расчет налогов на условном примере
Уважаемые господа и дамы!
Я вот заценил сайт taxhelp.ru по теме http://taxhelp.ru/new/forum/showthread.php?p=602554
в ней описано настолько просто и идеально УСН-6:
***
Как правильно посчитать налоги ИП (при упращенке 6%) если выручка 100 тыс. руб., зарплата работника — 40 тыс. руб. и расходы — 5 тыс. руб.?
И как расчитаться с пенсионным?
ОТВЕТ:
По зарплате
40000 х 14% = 5600 — это взносы в ПФ
40000 х 13% = 5200 это НДФЛ, удержанный из зарплаты работника. На руки работнику выплачивается 34800
Есть еще взносы в ФСС, но они зависят от вида деятельности, от 0,2% до… не помню сколько, но много
Налог по УСН
100 000 х 6% = 6000
Расходы никак при расчете не участвуют
налог по УСН можно уменьшить на взносы в ПФ, но не более чем на 50%. Поскольку взносы 5600 (а это еще без расчета фиксированных взносов, которые ИП платит сам за себя), а налог всего 6000, то уменьшить налог можно только на 3000
Итого:
НДФЛ 5200
Взносы в ПФ 5600
Налог по УСН 3000
+ фиксированные взносы за самого ИП, если он, конечно, не военный пенсионер.
ЗЫ: надеюсб под работником ИП не имелся ввиду сам ИП?
***
Плз, не могли бы ВЫ в таком же стиле написать про ОСН (можете даже сами придумать самый наглядный по-Вашему мнению пример)
Например, Выручка 1 млн руб., ФОТ 500 000, недвижимость 100 000, незавершенное производство 200 000, купленных товаров облагаемых НДСом 400 000
даже не знаю, корректно ли описал условия примера — в общем, плз можете придумать пример, на котором лучше всего будет понятно ОСН?
Thanks in advance
Alexey graduate
Планируем закрыть фирму на УСН, поскольку заканчивает срок лицензии.
Но у нас есть дебиторская задолженность.
В настоящее время открываем фирму на ОСНО.
Можно ли в нашем случае при составлении договора цессии рассчет по дебиторской задолженности произвести выполненным работами?
То есть:
Цессеонарий принимает дебеторскую задолженность от цедента в n-сумме, а цессеонарий выполняет работы по договору для цедента в размере n-суммы.
Работаем на ОСНО.
Планируем перейти с нового года на УСН.
Какая первичная документация нужна на УСН?
Имеем ли право выбрать объект налогообложения «Доходы» или «Доходы минус расходы»?
Специалисты Минфина РФ в письме № 03-03-06/4/87 от 15.10.2009 уточняют порядок признания дохода при продаже недвижимости, если организация переходит с общего режима на УСН.
Есть два ИП на УСН. Деятельность сеть розничных магазинов.
Планируем открыть еще один магазин обороты, которого будут превышать 20 000 000 рублей.
Для это хотим открыть ООО на ОСНО слиянием двух ИП.
Как правильно осуществить данную процедуру?
УСН «Доходы». Деятельность электрооборудование, строительство и вентиляционные системы.
Заказчик рассчитался с нами собственным векселем сроком гашения шесть месяцев. Срок гашения по векселю февраль 2010 года.
Хотим открыть фирму на ОСНО, а фирму на УСН закрыть.
Поскольку вексель заказчика, то момент начисления единого налога на УСН, возникает в момент гашения векселя банком, то есть после поступления денежных средств на расчетный счет или в кассу.
При расчете векселем за материал, придется удержать налог УСН.
Досрочно вексель погашать не хочется, потому что банк берет в этом случае комиссию 15% от суммы векселя.
У действующей фирмы на УСН есть дебиторская задолженность.
Ка избежать двойного налогообложения?
Какие варианты в данном случае наиболее оптимальны:
ООО на ОСНО с 2009 года перешло на УСН. Деятельность производство мебели. Деятельность в данное времени практически не ведем. За последнее 6 месяцев выручка нулевая. Есть ОС, материалы.
Как правильно поступить с НДС, возмещенным при покупке материалов?
Надо ли возвращать НДС в бюджет?