Как комиссионеру рассчитываться с комитентом?

Фирма на УСН.

Деятельность осуществляем по договору комиссии.

Комитент и клиенты на ОСНО.

Наше материальное вознаграждения складывается из разницы между ценой по которой нам продает комитент и ценой по которой мы выставляем клиенту.

Например:

Комитент продает товар за 590 рублей, в том числе НДС 18% — 90 рублей.

Мы продаем по цене 649 рублей. Дополнительно 59 рублей сверху и в том числе НДС 18% — 9 рублей.

В итоге мы, как комиссионеры должны отдать комитенту сумму в 590 рублей + 9 рублей «НДС с вознаграждения».

В итоге 599 рублей комиссионеру. 50 рублей нам.

Как правильно перечислить положенные суммы комитенту?

Что указывать в назначении платежа?

Что делать с НДС, при переходе на УСН при «незавершенке»?

Когда переходили на УСН восстановили НДС на остаточную стоимость основного средства, товары и материалы.

«Незавершенка» солидная, денежных средств нет.

Если не восстанавливать НДС, а списать все на то, что финансовые вложения.

Нужно ли будет все равно платить?

Как выйти из данной ситуации?

Светлана Питер

Как рассчитать НДС, необходимый к возмещению при переходе на УСН?

Получили из налоговой инспекции письмо:

«в строке 190 раздела 3 или в строке 110 налоговой декларации по НДС за 4 квартал 2009 года не отражена сумма восстановленного НДС, ранее принятая к вычету по товарам, в том числе ОС и НА…,

в связи с переходом с 01.01.2010 г. на упрощенную систему налогообложения.»

Налоговая инспекция ссылась на п.4 ст.88 просит предоставить подтверждающие документы или подать уточненную налоговую декларацию.

Наш инспектор ответил:

«…что мы не имели права исчислять к возмещению из бюджета за 4 кв. 2009 сумму размере в 6400 рублей, так как этот квартал являлся переходным в связи с переходом на УСН с 1 января 2010 года…» 

Все это она говорила ссылась на Налоговый Кодекс.

Может ли инспектор ошибаться? Если речь например шла не о НДС в размере 6 400 рублей, которые надо возместить в бюджет, а о возмещенном из бюджета НДС на ОС (мебель, которая стоит на балансе фирмы).

Остаточная стоимость на конец 2009 года составила 14 000 рублей.

Если речь шла об этом НДС, то как в такое случае его рассчитать и заплатить?

Также в октябре 2009 года мебель была списана по причине поломки из-за неправильно хранения.

Как учесть сумму поступившую на расчетный счет за товар, из средств социального пособия?

ИП на ЕНВД.

Деятельность розничная торговля бытоввым газовым оборудованием.

К нам обратился клиент с просьбой заключить договор на поставку оборудования по безналичному расчету за счет единовременного социального пособия.

В договоре прописаны четыре стороны:

  • физическое лицо — Заказчик
  • ИП — Поставщик
  • Управление социальной защиты населения муниципального образования — Контролирующий орган исполнения договора
  • Министерство социальных отношений Челябинской области — организация, которая перечисляет деньги Поставщику за товар, поставленный Заказчику

К какому режиму налогообложения отнести данную операция поступления денежных средств на расчетный счет ИП? ЕНВД или ОСНО?

Если это ОСНО, то как выставить счет-фактуру Управлению социальной защиты населения? с НДС или без НДС?

Имеем ли мы право выставлять счет-фактуру с НДС при безналичном расчете?

Кожевников Михаил

Надо ли выделять НДС, при выставления счета на УСН на патенте?

УСН на патенте.

Как правильно выставлять счет на оплату за оказанные услуги?

Надо ли выделять НДС?

Анастасия

Упрощенцы, арендующие муниципальное имущество, перечисляют НДС

УФНС по Иркутской области в письме №16-26/010459@ от 28.05.2010 разъясняет, возникает ли обязанность по уплате НДС как налогового агента у ООО, которое арендует муниципальное имущество, при этом применяет УСН.

Читать далее

Минфин не одобрил резерв под оплату налога на прибыль на случай отказа от «упрощенки»

На случай возможного в будущем отказа от «упрощенки» можно сформировать резерв под оплату общих налогов. Но только за счет собственных средств. Учесть в расходах отчисления в такой фонд не получится.

Читать далее

Что делать с НДС, если два участника плательщики НДС, а один участник на УСН?

Генподрядчик и поставщик — плательщики НДС, субподрядчик-перепродавец применяет УСН.
 

Такая ситуация:генподрядчик в строительстве плательщик ндс,субподрядчик ип на усн хочет поставить и смонтировать оборудование,которое закупает у поставщика плательщика ндс.Как разрешить ситуацию чтобы всем было хорошо?

wal67

Как сдавать декларацию УСН, если арендуем помещение у государства?

В 2009 году фирма была на ОСНО.

С 1 января 2010 года перешли на УСН «Доходы минус расходы».

Арендуем помещение у государства.

При оплате аренды в Департамент имущества мы указывали n-сумму и выделяли НДС.

При сдаче налоговой декларации заполняли раздел, где указывалась сумма НДС.

Как сдавать налоговую декларацию на УСН?

За I квартал 2010 году налоговую декларацию не подавали.