Можно ли уменьшить единый налог на сумму взносов на ОПС?

ИП на УСН «Доходы».

Наёмных работников нет.

В нашем случае ИП платит за себя страховые взносы, не зависимо от получения доходов.

В таком случае, мы имеем право уменьшить размер единого налога на сумму страховых взносов на ОПС, в пределах уплаченных сумм, но не превышая 50%.

Верно?

Какой порядок учета в расходах товара, купленного для последующей реализации?

ИП на УСН «Доходы минус расходы».

В расходах учли товар после его фактической оплаты клиентом.

На днях прочитали письмо Минфина в котором говорится:

«расходы на оплату товаров, предназначенных для дальнейшей реализации, следует признавать в составе расходов при исчислении налога по упрощенной системе налогообложения после фактической передачи товаров покупателю, независимо от того, оплачены они покупателем или нет. »

Как нам поступить в данной ситуации?

Должны ли мы руководствоваться данным письмом?

Если да, то с какого числа?

Какие существуют нюансы налогообложения и учета для ветеринарной клиники?

В марте текущего года планируем открыть ветеринарную клинику.

Будем регистрировать ИП.

В нашем регионе оказание ветеринарных услуг под ЕНВД не подпадает.

В таком случае будем применять УСН.

По собранной информации поняли, что можно выбрать один из вариантов:

  • УСН «Доходы»
  • УСН «Доходы минус расходы»
  • УСН на патенте — то есть надо удержать 6% с суммы в размере 225 000 рублей, уплачиваемой за год.

Также планируем в текущем году приобрести специализированную мебель и оборудование.

В течение трех лет также планируется закупка оборудования.

Собираемся нанять двух работников.

Какой лучше режим налогообложения в нашем случае выбрать и чем руководствоваться?

Есть ли еще какие-нибудь нюансы в данной деятельности, которые надо учесть?

Как грамотно организовать деятельность нескольких ИП на территории магазина?

У нас супермаркет площадью 400 кв.м.

Режим налогообложения УСН или ОСНО нехотим применять и для того чтобы попасть под ЕНВД было принято решение разделить зал между ИП с площадью до 150 кв.м.

К примеру:

  • ИП Иванов — 100 кв.м
  • ИП Петров — 90 кв.м
  • ИП Сидоров — 75 квм.
  • далее до 400 кв.м

Оформить договора аренды на каждого ИП, как площадь торгового зала для осуществления розничной торговли.

Кассы ИП стоят на выходе.

Залы между ИП не разделены.

Посетитель может приобрести товар у ИП Иванова и потом у ИП Петрова и так далее и оплатить на любой кассе.

Правильно ли мы поступаем?

Какие могут возникнуть проблемы с налоговой инспекцией?

Установить ККТ на площади каждого ИП не представляется возможным.

Как грамотней поступить в нашей ситуации?

Какую отчетность должен предоставить ИП, если нет деятельности и сотрудников?

ИП на УСН «Доходы».

Наёмных работников нет.

Деятельность отсутствует.

Должны ли в таком случае отчитываться перед налоговой инспекцией?

Если да, то какую отчетность необходимо предоставить?

В ПФР отчитываемся по форме РСВ-2?

Надо ли сдавать персонифицированный учет?

Какой размер взноса на страховую и накопительную части в 2010 году?

ИП на УСН.

Как узнать размер пенсионного взноса на страховую и накопительную части пенсии в 2010 году?

Как отчитываться по налогам, если в течение года деньги тратили на покупку оборудования?

С 1 января 2011 года будет ИП на УСН «Доходы».

Наёмных работников нет.

Ситуация:

На расчетный счет ежемесячно будем получать по 100 000 рублей.

На покупку нового оборудования тратить 90 000 рублей.

На расчетном счете остается 10 000 рублей.

Ежемесячно будет тратиться 5 000 рублей на:

  • оплату квартиры
  • оплату телефона
  • покупку продуктов питания
  • прочее

По итогам года на расчетном счете останется сумма в размере 60 000 рублей.

С данной суммы мы удерживаем:

  • УСН «Доходы»
  • ПФР 14%
  • Взносы в ФОМС

Придется ли нам рассчитывать налог со всей полученной суммы равно 1 200 000 рублей?

Если да, то мы не сможем отчитаться по налогам, так как на расчетном счете будет только сумма 60 000 рублей, и в результате мы останемся должны еще 180 000 рублей.

Правильно ли мы всё поняли?

На какую сумму можно уменьшить налог УСН?

ИП Сусанин

Как вести деятельность и учет, если продаем продукцию косметической фирмы?

С февраля 2010 года стоял на бирже труда.

В апреле текущего года заключил соглашение с российской компанией, распространяющей собственную продукцию методом прямых продаж.

Товар — косметика.

Товар брал для семьи и знакомых.

Составил бизнес-план на открытие представительства данной фирмы в своем городе для получения  субсидии на открытие дела.

Порядок действий:

  • 11 августа — регистрируем ИП на УСН «Доходы»
    основная деятельность — исследование конъюнктуры рынка и выявление общественного мнения
  • 17 августа — получили субсидию на открытие бизнеса
  • 24 августа открыли расчетный счет
  • 1 сентября заключили субагентский договор между компанией и ИП
    в договоре прописано, что ИП представляет, консультирует и реализует товары компании, которая ежемесячно начисляет и переводит материальное вознаграждение ИП за продажи

ЦЕНА ЗАКУПКИ = ЦЕНА РЕАЛИЗАЦИИ.

Доходом является материальное вознаграждение от компании.

В начале образцы продукции приобретали на свои денежные средства.

В последствии товар закупался на денежные средства полученные от продажи и от материального вознаграждения компаний.

Продажа товара на данной стадии идет по фирмам.

  • 1 октября заключаем договор на аренду помещения и открываем выставочный зал и консультационный пункт. Продажу осуществляем по каталогам.

Использование субсидии закончилось в декабре на основании договора с центром занятости.

Должны ли мы использовать ККТ?

Комментарий налоговой инспекции:

  • если клиент заказывает и лично оплачивает продукцию на расчетный счет ИП или непосредственно на счет компании — ККТ использовать не надо.
    не подходит по следующим причинам: компания не работает непосредственно с физическими лицами и кто пойдет в банк, если можно здесь же получить продукцию за деньги.
  • ККТ использовать надо, если ИП берет наличные
    (вопрос о том, что не существует торговой надбавки и цена закупки равна цене продажи не учитывается)

Какие существуют варианты в данном случае, так как применении ККТ в данный момент дорогостоящее удовольствие.

Есть ли смысл регистрировать продажи, если они без надбавки?

Первое материальное вознаграждение от фирмы на расчетный счет получили в октябре.

По налогам мы должны отчитываться начиная с IV квартала. Правильно?

Должны ли мы удерживать налоги с субсидии полученной от центра занятости?

Каким образом её учесть и отразить?

Как правильно и что надо отражать в книге доходов и расходов?

pomor

Как рассчитывается размер платежей в фонды при УСН на патенте?

В 2009 году работал как ИП на УСН на патенте.

В 2010 году деятельность отсутствовала.

В конце года получили письмо с квитанцией с просьбой отчитаться:

  • в ПФР — 26%
  • в ФФОМС — 3,1%
  • в ТФОМС — 2%

В итоге сумма к уплате составляет 12 000 рублей, а не 1 848 рублей как у всех.

Кто прав в данной ситуации?

Сергей

Как вести деятельность при раздельном учете на УСН и ЕНВД?

ИП на совмещенных спецрежимах.

Ведем раздельный учет.

Деятельность:

  • производство — УСН
  • розничная торговля — ЕНВД

Доходы получаем от деятельности по производству.

Имеем ли мы право расплачиваться денежными средствами полученными на УСН за товар, который будет реализовываться через ЕНВД?