В КУДиР расход с НДС одной или двумя строчками заполнять?

В КУДиР расход с НДС одной или двумя строчками заполнять?
 

ООО на УСН 15%. Как правильно заполнить в КУДиР расходы с НДС:

1) одной строкой с указанием в т.ч. НДС

2) или одной строкой расход без НДС, а отдельной строкой НДС

3) какая статья в гл. 26.2 НК или Инструкции по заполнению КУДиР об этом говорит? Четко не смогла найти, кроме пп.8 п.1 ст.346.16 НК. Следует ли из пп.8, что НДС надо отдельной строкой?

Расходы на благотворительность

Скажите, пожалуйста, если фирма перечисляет на благотворительность определенную сумму, то с этой суммы платится налог при УСН 15% (доходы минус расходы)?

Нулевая отчетность по УСНО: декларация, 4-ФСС и ОПС

Уважаемые бухгалтеры, помогите пожалуйста заполнить нулевые отчеты. Я только взялась за фирму(зарегистрирована в феврале этого года и ничего не сдавали, т.к. операций никаких не было).

Вопросы такие:

По декларации — на 2 ой странице строки 040 и 050 повторяют 10 и 020? Или просто не заполнять? Также в сумме налога ставить нули или прочерки? Ина 3 странице ставить нули или просто прочерки?

По форме 4-ФСС — я знаю что для упрощенцев заполняется только 2 и 3 раздел. Опять таки встает вопрос ставить нули или прочерки? Или можно вообще пустые оставить? И в таблице №4 не очень понятно что писать, потому что учредителей всего 3. Один из них генеральный директор и один главный бухгалтер и сколько человек указывать (с бухгалтером не заключен никакой договор)? Вот такая проблемка.

Еще не очень понятно что и в каких экземплярах сдавать. Вместе с декларацией сдается и ОПС? Апотом ОПС с отметкой налоговой сдается в ПФ? Что-то я совсем запуталась.

Заранее благодарю.

Учет основных средств при раздельном учете ЕНВД и УСН

Дорогие коллеги. Подскажите пожалуйста в таком вопросе.

ИП находится на двух системах УСНО 15% и ЕНВД (оптовая и розничная торговля). При приобретении ОС как отнести (распределить) расходы (ОС имеется и до 20000 руб. и более). Оборудование нужно для использования в оптовой и розничной торговли.

Заранее благодарна.

Как отслеживать приход строительных материалов

Я веду ООО, занимающееся ремонтом помещений. Находятся на 6% УСНО. Закупают строительные материалы по чекам и товарным накладным. Обязательно ли вести полный учет прихода этих материалов и их списания по мере надобности (по сметам). Можно ли приходовать и последним числом месяца списывать все на ответственное лицо?

Оплата третьим лицом считается расходом?

Никак не можем найти конкретный ответ по следующему вопросу: была выездная проверка ИП, применяющего УСНО (доходы-расходы). МРИ ФНС не принимает в составе материальных затрат товары, оплаченный третьим лицом (тоже ИП, применяющий УСНО). Документы оформлены правильно. Как доказать налоговой правильность наших действий?

Как ИП купить автомобиль зарубежом и продать его в России

ПБОЮЛ и покупка авто за рубежом.
 

Есть ПБОЮЛ на УСН. Счетов в банке у него нет. Платит налог наличными.
Хочет купить авто в Америке, потом его продать в России.
Чтобы это осуществить, ПБОЮЛ откроет счет в банке, заключает договор займа с физиком А, у которого берет требуемую для покупки авто сумму. Затем покупает авто. Проходит все необходимые таможенные процедуры. Потом в России продает авто. Возвращает займ физику А. По окончании налогового периода платит налог.
Банковским счетом ПБОЮЛ более не пользуется, его закрывает.

Подскажите, мне, лоху, ответы на следующие вопросы:
1) Какова будет налогооблагаемая база ПБОЮЛа, если он продает авто физику В?
2) Может ли ПБОЮЛ вернуть займ физику А машиной, а не деньгами? Законно ли это? Каковы налоговые послдедствия такой сделки? Какова в этом случае будет налоговая база?
3) Каковы последствия открытия и закрытия ПБОЮЛом счета в такой ситуации? Нужно ли ему об этом отчитываться?
4) Может ли ПБОЮЛ выдать доверенность на совершение всех действий (открытие счета, переводы денег за авто, заключение договора займа и т.д.) на другое лицо — физика? Будет ли законна деятельность такого физика от имени ПБОЮЛ в данных отношениях (в т.ч. международных)?

Зараннее прошу извинить, если вопорос некорректен или уже обсуждался. Буду благодарна за любые ссылки (на обсуждения раннее похожих ыопросов, закон, конкртеных консультантов).

Зараннее благодарю за любые ответы.

Образец учетной политики для экспедиторских услуг

Наша фирма предаставляет экспедиторские услуги (УСН 15%). Нет ли у кого-нибудь учетной политики на 2008 год, подходящей для нашего вида деятельности.

Подтверждающие документы на входящие платежи

Прошу указать на законодательные акты, которыми можно прикрыться от проверки, в случае отсутствия каких-либо документов на поступающие платежи для ИП.

Шлют мне деньги на счет частные лица и организации со всей России за оказание услуг через интернет и понятно, что с физиков никаких документов не добиться, да и фирмы тоже не все запрашивают акт по почте.

Книгу веду, каждый год заверяю в налоговой, вопросов не было, но на всякий случай хочу подстраховаться, пока жареный петух не клюнул.

Когда учитываются расходы по полученным авансам?

Уважаемые коллеги, помогите, пожалуйста, разобраться в законодательстве по УСН.

Согласно статьи 346 НК датой получения доходов при УСН признается день поступления денежных средств на счета в банках. Соответственно авансы полученные от заказчика учитываются, как доход. Согласно той же статье НК расходами налогоплательщика признаются затраты после их фактической оплаты.

Возникает такой вопрос:

Положим организация приобретает товары для перепродажи. В 3 квартале был получен аванс от заказчика по договору и в этом же периоде по этому договору были произведены расходы для закупки товара. Товар будет реализован заказчику в 4 квартале, тогда же произойдет полная оплата.

Так когда же нужно будет учитывать данные расходы: в 3 квартале, когда был выплачен аванс, или в 4 квартале, когда будет получена полная оплата?

Заранее благодарна всем за помощь!