Нулевая отчетность по УСНО: декларация, 4-ФСС и ОПС

Редакция Usn.su не несет ответственности за материалы, размещенные в этом разделе читателями ресурса. Они добавляются через форму на сайте, и могут быть опубликованы без предварительной модерации.

Уважаемые бухгалтеры, помогите пожалуйста заполнить нулевые отчеты. Я только взялась за фирму(зарегистрирована в феврале этого года и ничего не сдавали, т.к. операций никаких не было).

Вопросы такие:

По декларации — на 2 ой странице строки 040 и 050 повторяют 10 и 020? Или просто не заполнять? Также в сумме налога ставить нули или прочерки? Ина 3 странице ставить нули или просто прочерки?

По форме 4-ФСС — я знаю что для упрощенцев заполняется только 2 и 3 раздел. Опять таки встает вопрос ставить нули или прочерки? Или можно вообще пустые оставить? И в таблице №4 не очень понятно что писать, потому что учредителей всего 3. Один из них генеральный директор и один главный бухгалтер и сколько человек указывать (с бухгалтером не заключен никакой договор)? Вот такая проблемка.

Еще не очень понятно что и в каких экземплярах сдавать. Вместе с декларацией сдается и ОПС? Апотом ОПС с отметкой налоговой сдается в ПФ? Что-то я совсем запуталась.

Заранее благодарю.

Поделиться
Опубликовано 20 августа 2008
Комментарии Подписаться на комментарии

Цитата:


Сообщение от АН_НА

также сума налога ставить нули или прочерки?


АН_НА, если не было никаких выплат ставятся прочерки.

Цитата:


Сообщение от АН_НА

по декларации- на 2 ой странице строки 040 и 050 повторяют 10 и 020?


при нулевке достаточно заполнить 010 и 020 КБК и ОКАТО остальные прочерки
Нули не ставятся, ставятся прочерки.

Цитата:


Сообщение от АН_НА

по форме 4-ФСС- я знаю что для упрощенцев заполняется только 2 и 3 раздел


В ФСС еще нужен титульный лист
в таблице №4 указывается Среднесписочная численность работающих (чел.) а не учредителей.
Так как с бухом договор не заключен, указываете 1 сотрудника — вашего дира.

Цитата:


Сообщение от АН_НА

еще не очень понятно что и в каких экземплярах сдавать . вместе с декларацией сдается и ОПС? а потом ОПС с отметкой налоговой сдается в ПФ?


Сдаете
Форма 4-ФСС РФ в ФСС в трех экземплярах (один они оставят у себя, второй вы сдаете в налоговую (но не все налоговые это требуют, узнайте в вашей налоговой: нужно ли им сдавать расчет с отметкой ФСС), третий оставите у себя)
УСН в двух экземпярах (один себе, второй остается в налоговой)
ОПС сдаете в налоговую в двух экземплярах (один вам, второй в налоговой, опять же не все налоговые оставляют у себя второй экземпляр)
ОПС с отметкой ИФНС в ПФР сдавать не надо. Только по итогам года — перс.учет.

Цитата:


Сообщение от Галочка

Форма 4-ФСС РФ в ФСС в трех экземплярах (один они оставят у себя, второй вы сдаете в налоговую


Цитата:


Сообщение от Галочка

ОПС сдаете в налоговую в двух экземплярах (один вам, второй в налоговой,


Мы в ФСС сдаем один экземпляр,один оставляем себе,а в налоговую отчет по 4-ФСС не сдаем вообще.А вот отчет ОПС как раз делаем в трех экземплярах,один для налоговой,один с отметкой налоговой сдаем в ПФР,третий оставляем у себя.
Так что везде порядки разные.

Галочка,
Аланда, спасибо огромное!!!!! Вы так меня спасаете!!!!!:thank_you::thank_you::thank_you::sun ny:

Написать комментарий

(обязательно)

(обязательно)