Включение минимального налога в расходы

УСН на доходы — расходы, в 2007 году поквартально начислялся и уплачивался единый налог, по итогам года — минимальный налог. Кто же из них должен попасть в расходы?

И учитывается ли каким то образом этот минимальный налог в 1-ом квартале 2008 г.? (в декларации)?

Что-то совсем я запуталась.

Учет «спонсорских» расходов при УСН

Расходы по спонсорскому договору со спортивной организацией могут быть учтены для целей налогообложения организацией, применяющей УСН.
Читать далее

Страхование жизни работников и УСН

Расходы по добровольному страхованию жизни и здоровья сотрудников не включаются в расходы, учитываемые при исчислении «упрощенного» налога. При этом вид деятельности организации значения не имеет.
Читать далее

Считается ли расходом уплаченные НДС при УСН?

Подскажите, пожалуйста, в 2007 г. на ОСНО, а с 2008 г. на УСН, так вот НДС уплаченный за 4 кв. 2007 г. по платежке — это является расходом при УСН? Или его надо провести в 1С операцией в ручную, не ставя в расход. В статье прочитала, что в расходы относительно суммы налогов и сборов, уплаченные в соответствии с законодательством РФ, за исключением налога, уплаченного при УСН. Вот и берут сомнения.

Предоплата за бронирование гостиницы как расход при УСН

Подскажите, пожалуйста, если можете. Ситуация следующая.

Мы турфирма, которая работает по УСН (6%). Осуществляем бронирование номеров в гостиницах. Схема работы — турист платит 10% за бронирование от стоимости проживания. Мы их оставляем себе как вознаграждение. Гостиница их учитывает, и турист на месте доплачивает оставшиеся 90%.

Так вот некоторые гостиницы хотят чтобы мы брали предоплату 20% (10% — себе, а 10% — перечисляли им). Все эти деньги будут поступать на наш счет одной суммой, а следовательно мы должны включать их в КДиР? И далее платить налог? Ведь наши расходы, то есть то что мы будем перечислять 10% гостиницам далее — никого не интересуют? Правильно я понимаю? Подскажите путь, с помощью которого можно избежать такого налогообложения, а честно платить налог только с наших 10%. Спасибо!

Расходы на взносы в ПФР и банковские услуги

А что, ИП, применяющий УСН (15%), не выплачивающий з/пл рабочим, то есть который делает фиксированные платежи в ПФ за себя не может показывать эти суммы на расход? И еще, расходы на услуги банка тоже не может на расход показывать?

Учет финансовой помощи учредителя и расходов на натариуса

Добрый день.

Недавно зарегистрировали ООО (УСН, доходы-расходы), первый раз столкнулись с отчётностью. Помогите, пожалуйста, разобраться с вопросами.

В первом квартале учредителями на счёт ООО несколько раз вносились личные средства в виде финансовой помощи. Обязательно ли учитывать эти поступления как доходы или возможно оформление как «временной помощи» с последующим снятием средств со счёта без начисления налогов?

Каков порядок проведения наличных платежей? Есть, например, чек на оплату услуг нотариуса — можно ли учесть его в расходы, если средства со счёта не снимали?

Учет расходов на ОСАГО при УСН

Расходы на ОСАГО не относятся к расходам на все виды обязательного страхования работников и имущества, предусмотренным подпунктом 7 пункта 1 статьи 346.16 НК РФ и, соответственно, не учитываются при исчислении налоговой базы по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН.
Читать далее

Расходы на погашение кредитных процентов за покупку ТС

ИП на УСН (доходы-расходы), деятельность — перепродажа товара.

Частный предприниматель покупает в кредит грузо-пассажирский микроавтобус для транспортировки товаров. Микроавтобус будет оформлен на самого частного предпринимателя. Дохода у ИП еще нет. Но как только появится, можно ли будет в расходы сразу списывать проценты по кредиту?

Доходыи расходы в разных налогвых периодах

ИП на УСН (доходы-расходы). Занимаемся перепродажей товаров.

Посмотрев на сайте вопросы и ответы, я что-то запуталась.

У нас были расходы в марте, а доход будет только в апреле, т.е. во 2 кв. Прочитала, что в подобной ситуации посоветовали, что декларация за 1 кв. будет минусовая. Из в правил заполнения декларации (+ примеры заполнения декларации, тоже нашла на сайте), следует, что расходы списываются при получении дохода. Т.е. ты, например, продав товар на определенную сумму в апреле, списываешь расходы по закупке этого товара в марте, когда получил доход по этой накладной. Т.е. как я понимаю, декларация за 1 кв. должна быть нулевой (ведь нельзя 2 раза списывать расходы).

Я что-то недопоняла?