Подскажите, пожалуйста, в 2007 г. на ОСНО, а с 2008 г. на УСН, так вот НДС уплаченный за 4 кв. 2007 г. по платежке — это является расходом при УСН? Или его надо провести в 1С операцией в ручную, не ставя в расход. В статье прочитала, что в расходы относительно суммы налогов и сборов, уплаченные в соответствии с законодательством РФ, за исключением налога, уплаченного при УСН. Вот и берут сомнения.