Какие отчеты и до какого числа надо сдавать на УСН?

Фирма на УСН открыта 4 сентября 2009 года. Деятельность не вели, заработную плату не начисляли.

С какой периодичностью сдается налоговая декларация УСН?

Надо ли сдавать в ПФР отчет по авансовым платежам?  Какую форму нужно при этом заполнить?

Что должен содержать отчет в ФСС?

До какого числа необходимо сдать все выше перечисленные отчеты?

Надо ли сдавать нулевую декларацию ЕНВД, если деятельность не велась?

ИП на УСН и ЕНВД зарегистрирован в августе.

В арендуемом помещении ремонт. Деятельность не ведем. Доходы отсутствуют.

Надо ли сдавать нулевую налоговую декларацию ЕНВД за III квартал?

Как списать в расходы материалы?

ИП на УСН.

В I квартале не правильно учли материалы, то есть поставили их в расходы после оплаты без оприходывания.

Приход был во II квартале.

Как разумно теперь поступить?

Можно ли за I квартал пересчитать налог за вычетом суммы за материалы и дополнительно прибавив доплату и пени?

Можно ли сдать итоговую годовую налоговую декларацию и на основании уже нее заплатить начисленные пени?

Может ли налоговая инспекция не включить сумму за материалы?  Если может то получается что в следующем квартале мы их не сможем включить в расходы.

ANPET

Какой ОКАТО надо указывать в отчетности, если был изменен юридический адрес?

Фирма на УСН «Доходы минус расходы».

В апреле 2008 года сменили юридический адрес. Изменился только ОКАТО. Налоговая инспекция осталась прежней.

В течение года УСН начисляли как обычно. В конце года на основании п.6 ст.346.18 заплатили минимальный налог.

Какой ОКАТО должен быть в налоговой декларации УСН и в отчете на ОПС за I квартал 2008 года?

Надо ли переносить задолженность на новый ОКАТО?

Является ли налог УСН — федеральным?

Цитата:


Статья 346.22. Зачисление сумм налога
Суммы налога зачисляются на счета органов Федерального казначейства для их последующего распределения в бюджеты всех уровней и бюджеты государственных внебюджетных фондов в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации


Надо ли платить НДФЛ, если у ИП нет работников?

ИП зарегистрирован 28 июня. Деятельность начали вести с 24 августа. Сотрудников нет.

Не успели вовремя попать заявление на УСН, сейчас работаем на ОСНО.

Какую отчетность надо сдавать и до какого числа?

Надо ли платить налог НДФЛ, если из сотрудников только ИП?

Надо ли сдавать нулевые декларации ФСС и ОПС, если деятельность не ведется?

ИП на УСН «Доходы». Деятельность не ведем. Сотрудников нет.

Какую отчетность и до какого числа надо сдавать?

Надо ли в нашем случае сдавать нулевые декларации ФСС и ОПС?

Заполнение отчета по ЕСН

Фирма на УСН.

Установили ПО по заполнению и сдачи отчетности.

В лицевых счетах сотрудников все разнесено.

В отчете по ЕСН не отображается налоговая база.

Она отображается в строке 1100 — суммы, не подлежащие налогообложению в отчетном периоде на основании ст. 238 налоговой кодекса.

Поля в строке 0100 — пустые.

Могут ли отчисления на страховую и накопительные части пенсии рассчитываться без налоговой базы?

Как рассчитать налог УСН?

Фирма на УСН «Доходы».

В III квартале доход составил с начал а года 2 500 000 рублей.

Отчисления в ПФР 65 000 рублей.

За прошлые квартлаы уплатили налог на сумму 85 135 рублей.

В итоге:

стр 080. 2 500 000 рублей*6% = 150 000 рублей

стр 110. 65000 рублей.

стр 120. 85 135 рублей.

стр 130. 150 000 рублей — 65 000 рублей — 85 135 рублей = -135 рублей

Может ли быть отрицательный налог?

Как правильно рассчитывается налог и взносы в ПФР за III квартал?

Пенсионные взносы в программе «Налогоплательщик»?

 ИП на УСН «Доходы». Работаю один по безналичному расчету.

В этом году платежи в пенсионный фонд увеличились почти вдвое и составляют уже не 966 рублей, а 1819 рублей в квартал.

Налоги у меня (тоже за квартал) теперь выходят примерно в два раза меньше этой суммы. То есть сумма по коду 080 меньше суммы по коду 110.

Сейчас «Налогоплательщик ЮЛ» при контроле документа «ругается», а в графе 130 и 060 — прочерки.

В графе 110 написано, что эта сумма уменьшает графу 080, но не более чем на 50%. Теоретически программа сама должна просчитать этот момент. То есть если сумма страховых взносов превышает сумму налога, то на мой взгляд программа должна автоматически делить ее пополам (то есть оставлять 50%). Фактически получается, что там прочерки.

Заполняя налоговую декларацию за период 9 месяцев заметил, что в графе 120 стоит положительная сумма, не понятно откуда.

Дело в том, что там написано: «Сумма кодов 130 — сумма кодов 140 деклараций за предыдущие отчетные периоды». Но у меня в предыдущих периодах сумма 130 равна нулю а сумма 140 примерно 2000 руб. То есть должно получаться отрицательное число примерно -2000.

Почему так происходит? Проблемы программы, возникшие в результате увеличения пенсионных платежей?

Яковлев Николай

Как в 4-ФСС правильно отразить компенсацию за неиспользованный отпуск?

ООО на УСН.

Во II квартале 2009 года была компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении сотрудника на сумму 8 197 рублей 06 копеек. Данную сумму заносим в графу 5 таблицы 9 раздела 2.

В III квартале компенсаци за неиспользованный отпуск при увольнении составила — 4 124 рублей 59 копеек.

Нужно ли компенсию за III квартал вычитать из компенсации за II квартал?

Как правильно заполнить 4-ФСС?