Надо ли повторно писать заявление на УСН при смене налоговой?

Фирма на УСН в г. Санкт-Петербурге.

Зарегистрирована в августе 2009 года — налоговая №15

При регистрации подавали заявление на применение УСН.

От налоговой на адрес регистрации учредителя получили письмо, в котором указан перечень принятых документов, среди них было заявление на УСН.

В последствии перешли в налоговую № 11 отчитывались также по УСН, без проблем.

Вскоре сменился юр.адрес и мы стали относится к налоговой №24.

Когда пришли к ним сдавать книгу доходов и расходов — нам сказали, что о нас нет сведений о том, что мы можем применять УСН.

Как поступить?

Есть ли смысл писать письмо чтобы налоговая № 15 уведомила налоговую №11, которая потом уведомит налоговую № 24?

Должна ли старая налоговая пересылать информацию в новую налоговую?

Или когда меняешь налоговую надо заново писать заявление на применение УСН?

Под какой режим подпадает торговля галантереей, обувью и стройматериалами?

Планируем торговать галантереей, обувью и строительными материалами.

Торговлю будем вести в арендованных помещениях.

Под какой режим мы подпадаем УСН+ЕНВД или ЕНВД?

И от чего зависит режим налогообложения?

Клерк.Ру поможет заполнить декларацию по УСН – 6%

Клерк.Ру решил помочь начинающим предпринимателям и бухгалтерам не только с расчетом единого налога по УСН с объектом «доходы», но и с заполнением налоговой декларации.

Читать далее

Надо ли учитывать в доходах финансовую помощь на УСН?

Фирма на УСН «Доходы».

Вычитали:

«При выборе метода налогообложения «доходы» база обложения налогом складывается из всех сумм поступления на расчетный счет и в кассу. Это так называемый «кассовый метод» учета доходов. При этом не важно, из каких источников пришло поступление. Единый налог в 6% от общей суммы поступлений на счет налогоплательщик обязан заплатить в бюджет.»

В ступор поставила фраза «При этом не важно, из каких источников пришло поступление»

Будет ли финансовая помощь в таком случае считаться доходом?

Как в 1С отразить деньги, полученные за услуги, оказанные в прошлом году?

В 2010 году применяли ОСНО.

С 1 января 2011 года перешли на УСН.

Оказали услуги в 2010 году — налог на прибыль заплатили.

Оплата за услуги прошла в 2011 году.

Как отразить это в 1С, чтобы у нас не увеличилась прибыль на данную сумму?

Как рассчитать размер страховых взносов в фонды за квартал?

ИП на УСН «Доходы» зарегистрирован 7 февраля 2011 года.

Наемных работников нет.

Рассчитали суммы страховых взносов:

  • в ПФР 4 330 рублей *26%*2 месяца (февраль и март)=2 251 рублей 60 копеек.
  • в ФФОМС 4 330 рублей *3,1%*2=268 рублей 46 копеек
  • в ТФОМС 4 330 рублей *2%*2=173 рублей 20 копеек

ИТОГО: 2 693 рублей 26 копеек
Надеемся что подпадаем под льготное налогообложение.

Не знаем какие коды ОКВЭД надо применять.

В фонды отчитываемся по ставкам и расчетам приведенным выше.

Если мы попадаем под льготное налогообложение, можно ли будет пересчитать сумму авансовых платежей и в следующий раз оплатить меньше?

Какой надо указать КБК при уплате налога УСН за I квартал?

Фирма на УСН «Доходы минус расходы».

Нужно заплатить налог за I квартал 2011 года.

Правильный ли КБК  18210501021011000110?

«Слетает» ли упрощенец с УСН если у него обособленное подразделение?

УСН «Доходы».

В своё время директор зарегистрировал ООО на адрес своей прописки, который находится в области.

Деятельность только начали вести.

В настоящее время планируем взять в субаренду офис в городе, в котором планируем вести деятельность.

Выходит нам надо или регистрировать обособленное подразделение и «слетать» с УСН либо менять юридический адрес.

Правильно ли мы понимаем?

Можно ли по договору субаренды сменить/перерегистрировать юридический адрес?

Можно ли учесть в расходах при исчислении налога стоимость ОС?

УСН «Доходы минус расходы».

Приобрели недвижимость в рассрочку на 2 года.

В I квартале расплатили и сняли обременение в БТИ.

Недвижимость ввели в эксплуатацию при покупке 2 года назад.

Можно ли учесть в расходах при исчислении налога стоимость недвижимости?

Если да, то как?

Как в книге доходов и расходов отражать сырье списанное в производство?

ИП на УСН «Доходы минус расходы».

В I квартале купили сырье по трем накладным.

По одной накладной сырье ушло на производство только на половину.

Сырье различное, в номенклатуре 25 позиций.

В расходах учитываем только то, что продали.

Как в книге доходов и расходов отразить запись по данной накладной?

Обязательно ли расписывать сколько, чего и на какую сумма потратили или можно взять 50% от суммы и сделать отметку:

расход/накладная №1/сумма 100 рублей/дата — дата накладной.


Во II квартале когда потратим остатки сырья сделаем отметку:

/расход/накладная №1/сумма 100 рублей/… какую ставить дату?