ООО на УСН.
Можем ли мы работать с НДС?
Что лучше и проще оформить когда задействован один человек?
Александр
ООО на УСН.
Можем ли мы работать с НДС?
Что лучше и проще оформить когда задействован один человек?
Александр
Учет ведем в 1С:8.2 Бухгалтерия.
Как отразить неналогооблагаемый доход и расход?
Клиент по ошибке заплатил сумму больше, чем указана в счете, как правильно её разнести в журнале банковских выписок, так чтобы лишняя часть сумму не отражалась в книге доходов и расходов?
Кто-нибудь сталкивался с данной ситуации?
Андрей
ИП на УСН «Доходы минус расходы».
Работаю без ККТ.
Деятельность — строительство.
Клиент поручил нам приобрести крупную партию материалов для строительство дома.
Документы на приобретенные материлы оформлены на ИП.
В настоящее время клиенту нужны документы для налогового вычета.
Какие документы мы можем ему предоставить для налогового вычета на строительство жилья?
Лариса
Фирма на УСН «Доходы минус расходы».
ИП отремонтировал нам ноутбук.
Из подтверждающих документов квинтация об оплате услуги, кассовый чек отсутствует.
Можно ли списать в расходах затраты на ремонт ноутбука?
Елена
ИП на УСН «Доходы минус расходы».
Деятельность ведём в Москве.
Есть ККТ.
Покупаем товар небольшими партиями за наличные денежные средства.
Из документов чек, товарная накладная и счет-фактура.
В течение двух неделей реализуем товар по чеку ККТ.
Как в таком случае заполнить книгу доходов и расходов?
К примеру:
Сняли Z-отчет и в книге доходов и расходов сделали отметку с содержанием операции «реализация товара» или «выручка» — 3 000 рублей. Есть ли разница в данном случае в трактовке?
Потом формируем следующую запись, указываем № и дату закупочного чека.
Что указывать в номере:
Содержание операции — «приобретение товара»
Закупочная цена проданных товаров — 1 500 рублей.
—————————————————————
На следующий день продаем еще часть
Снова отражаем в доходах Z-отчет
В расходах — тот же закупочный чек.
Обязательно ли чтобы сумма по одному закупочному чека равнялась сумме всех операций по нему вплоть до копеек?
Можно ли отразить в расходах — затраты на покупку и обслуживание ККТ?
Отражаются ли взносы в ПФР и ФОМСы в расходах?
Как рассчитать всё за квартал?
Будет ли правильным, если мы из доходов вычтем расходы, умножим на 15% и оплатим всё через банк?
Как рассчитывать потом за I полугодие, 9 месяцев и год?
Налог за I полугодие уменьшаем на сумму налогов уплаченных за I квартал. Верно?
Надо ли отмечать в книге доходов и расходов уплаченные суммы?
Надо ли сохранять квитанции?
Где можно найти бланки квитанций, КБК и реквизиты для уплаты?
Моё рекламное агентство применяет на УСН15%.
Заключил договор комиссии с Яндексом на размещение рекламы в Яндекс.Директе.
Предмет договора буквально звучит так: «Комитент поручает, а Комиссионер обязуется за комиссионное вознаграждение, от своего имени, но за счет Комитента, совершать сделки с третьими лицами — рекламодателями («Клиентами») на оказание Комитентом услуг (далее по тексту договора – Услуги), связанных с размещением в сети Интернет рекламных материалов Клиентов, в соответствии с условиями Договора и Приложений к нему, каждое из которых с момента подписания Сторонами является неотъемлемой частью Договора.».
Яндекс на ОСНО, а я на УСН.
Яндекс выставляет мне счета-фактуры, я как комиссионер также выставляю счета-фактуры с НДС своим клиентам.
Имею право согласно письму Минфина России от 28.04.2010 г. № 03-11-11/123 «… при реализации комиссионером товаров (работ, услуг) по договору комиссии, предусматривающему продажу товаров (работ, услуг) от имени комиссионера, счета-фактуры покупателю этих товаров (работ, услуг) выставляет комиссионер, в том числе применяющий упрощенную систему налогообложения.
При этом данный порядок оформления счетов-фактур неприводит к обязанности комиссионера уплачивать в бюджет НДС по товарам (работам, услугам), реализуемым комитентом.»
Со своими клиентами заключаю обычный договор на оказание услуг, где я — Исполнитель, а клиенты — Заказчики?
Надо ли как-то в договорах между мной и клиентами упомянуть про мой договор комиссии с Яндексом?
К примеру, вписать в «шапке» договора: Директор , действующий на основании устава и договора комиссии № от «_»__ г.
Это для того чтобы у налоговой инспекции не было вопросов почему «упрощенец» выставлет счета-фактуры с НДС от своего имени и не платим ничего.
Или не надо этого делать?
Разницу доходы минус расходы выбрал потому что все деньги которые приходят от заказчика я сразу же пересылаю на Яндекс, в свою очередь в следующем месяце получаю свое вознаграждение, которое в этом случае и будет облагаться единым налогом.
Что еще я упустил из вида?