Как учесть в затратах денежные средства, если комиссионер рассчитался не полностью?

УСН «Доходы минус расходы».

В июле 2010 года комиссионеру передали товар на реализацию.

Товар комиссионер продал и удержал свое вознаграждение, но наши денежные средства перечислил частично.

Оставшуюся часть денежных средств от него не можем получить уже второй месяц.

Как в таком случае учесть в расходах комиссионное вознаграждение:

  • полностью
  • только от той части денежных средств, которые получили от комиссионера

Какую отчетность надо сдавать, если мы занимаемся вендингом?

ИП на УСН.

Наёмных сотрудников нет.

Приобрели кофемашину, но деятельность не ведем.

По итогам года сдаем:

  • нулевые налоговые декларации
  • в ПФР — форму РСВ-2
  • среднесписочную численность сотрудников

Как можно подтвердить, что деятельность отсутствовала, в случае проверки налоговыми органами?

Как поступить с НДС при переходе с ОСНО на УСН?

ИП.

Перешли с ОСНО на УСН.

При переходе в последнем квартале надо восстановить НДС на 1 января по нереализованным товарам.

На 1 января проводим инвентаризацию и по остаткам товара начисляем НДС.

Верно?

Будет ли это восстановленный НДС?

Отражаем ли его в налоговой декларации за IV квартал в строке к восстановлению?

Так как на деле не возможно отследить, что к чему относится, можно ли на всю сумму остатка произвести начисление?

Что делать с товарными накладными поступившими 30 декабря?

Что делать с НДС по данным накладным:

  • не брать к вычету
  • восстановление
  • одновременно и вычет и восстановление

Товар клиенты оплачивают после отгрузки.

К примеру, если отгрузка была в декабре, то часть оплат пройдет на УСН, а в платежном поручении будет указано в том числе НДС.

Так как НДС по отгрузке, налоговая база появилась в декабре и выходит НДС начислен и перечислен.

Как поступить с НДС поступившем от клиентов при оплате после 1 января?

Единый налог надо будет считать за вычетом НДС?

Как оприходывать поступление денежных средств с расчетного счета в кассу при совмещенных спецрежимах?

ИП на УСН и ЕНВД.

Есть расчетный счет.

Услуги проходят как по УСН, так и по ЕНВД.

Когда снимаем наличные денежные средства в банке они попадают в кассу.

ККТ применяем только на ЕНВД.

Можем ли мы поступление денежных средств с расчетного счета оприходовать в кассе по ЕНВД?

Должны ли мы использовать ККТ на УСН?

Можно ли вернуть авансовые платежи?

УСН.

Можно ли вернуть авансовые платежи, уплаченные в течение года?

Есть ли смысл судиться с налоговой инспекцией?

Как учесть в расходах, товар купленный для последующей реализации?

УСН «Доходы минус расходы».

Для того чтобы списать товар в расходы:

  • товар надо оплатить поставщику
  • реализовать товар
  • покупателю надо оплатить товар

Слышали, что с 2010 года появились изменения, якобы товар можно учесть в расходах, после расчета с поставщиком.

Получается весь купленный товар можно учесть в расходах.

В каком нормативном акте, все это прописано?

Дайте пожалуйста ссылку.

Что делать, если мы на ОСНО, а нам вернули товар, реализованый на УСН?

В 2010 году ООО на УСН.

Деятельность розничная торговля.

В октябре превысили лимит выручки и с IV квартала перешли на ОСНО.

В октябре возвращают товар, который был реализован в сентябре на УСН и включен в налогооблагаемую базу.

Если бы применяли УСН, то всё просто возврат товара — сторно доходов + расходов.

А как надо поступить при ОСНО?

Как в 1С провести закрытие месяца?

ООО на УСН «Доходы».

Учет ведем в 1С:8 (редакция 2.0).

Документы за год разнесли.

Как мы понимаем, закрытие делаем по месяцам.

Правильно?

Деятельность осуществляется с сентября.

В сентябре начисление заработной платы не делали и 1С «ругается», что заработная плата не начислена и не выплачена.

Как сделать так, чтобы данное сообщение не появлялось?

Какие еще операции надо делать в программе, кроме закрытия месяца?

Как сформировать книгу доходов и расходов, чтобы доходы и налоги в программе рассчитывались автоматически?

Можно ли учесть в расходах суммы, оплаченные за прошлый год в текущем?

УСН «Доходы минус расходы».

Пример:

2 февраля 2010 года оплатили аренду по счет-фактуре от 29 декабря 2009 года.

Можно ли в такой ситуации учесть денежные средства в расходах, которые потратили в счет оплаты в 2010 году за 2009 год?

Какой порядок уменьшения налоговой базы на сумму командировочных расходов?

УСН.

Были командировочные расходы.

НДФЛ удерживаем с суточных превышающих 700 рублей.

Нужно ли еще удерживать при командировке?

На какую сумму командировочных можно уменьшить налогооблагаемую базу?