Можно ли учесть в расходах сумму, потраченную на ГСМ сверх нормы?

Фирма на УСН «Доходы минус расходы».

Сотруднику выдаем наличные денежные средства на приобретение ГСМ в размере 5 000 рублей.

Данная сумма превышает норму установленную правительством в размере 1 200 рублей за месяц.

Для отчета сотрудник предоставляет авансовый отчет, путевой лист, соглашение у трудовому договору, что возмещение расходов по ГСМ происходит по факту, то есть на какую сумму предоставлены чеки.

Можем ли мы учесть в расходах сумму фактически потраченную на ГСМ?

У фирмы на балансе автотранспорта нет.

Сотрудник выезжает на объекты по ремонту и техническому обслуживанию холодильного оборудования, то есть связано с основной нашей деятельностью.

Должен ли директор отчитываться за денежные средства, выданные под отчет?

ООО на УСН «Доходы».

В штате один директор.

С расчетного счета снимаем денежные средства под отчет.

Обязан ли директор за них отчитываться?

Планируется проверка кассовой дисциплины в банке.

Как нам поступить в нашем случае, так как документы, подтверждающие расходы не все.

Есть ли смысл делать фиктивные документы или можно оставить задолженность на подотчетном лице?

Надо ли удерживать страховые взносы с компенсации отпуска при увольнении?

УСН.

Нужно ли начислять страховые взносы на компенсацию отпуска при увольнении?

Если да, то как их рассчитать?

Валентина Ивановна

Как рассчитать сумму налога?

Сумма за отчетный период составила 9 600 рублей.

Взносы в ПФР составили 12 003 рубля.

Как рассчитать в таком случае сумму налога?

надежда

Как нужно себя вести, если вызвали в налоговую инспекцию в связи с несвоевременной сдачей отчетности?

ИП на УСН зарегистрирован весной 2007 года.

Деятельность по коду ОКВЭД 74.12 «Исследование конъюнктуры рынка».

В декабре появился дополнительный вид деятельности — розничная торговля промышленным товарами и продуктами.

С этого момента еще отчитываемся и по ЕНВД.

Из-за не опытности не сдавали отчетность по УСН.

И в результате смены налоговой инспекции, новая налоговая инспекция провела проверку нашей документации.

В результате проверки было выявлено нарушение, несвоевременно была подана отчетность по УСН за 2008 год.

В полученном письме была указана сумма штрафа в размере 1 000 рублей.

В настоящее время нас вызывают на заседание в налоговую инспекцию.

Как нужно себя вести?

Не допустили мы ошибку когда при открытии нового вида деятельности выбрали ЕНВД?

Можно ли вернуть НДС, уплаченный при импорте товара на таможне?

Собираемся перейти на УСН.

Имеем ли мы право вернуть НДС, уплаченный при импорте, если в последующем будем перепродавать товар без НДС?

Оксана Валерьевна

Республика Марий Эл: Закон № 51-З от 26.10.2010

Республика Марий Эл
Закон
№ 51-З
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики Марий Эл о налогах» 26.10.2010
  Читать далее

В Приморском крае внесены изменения в закон о патентной УСН

В Приморском крае утвержден закон № 675-КЗ от 06.10.2010, вносящий изменения в региональное законодательство о патентной УСН.

Читать далее

Какой существует порядок восстановления бухгалтерского учета?

ООО на УСН «Доходы».

Деятельность продажа и установка натяжных потолков, окон и дверей.

Работаем только с юридическими лицами.

В настоящее время восстанавливаем бухгалтерский учет, так как с сентября 2009 года он вообще не велся.

В сентябре заработная плата не начислялась и не выплачивалась.

Далее разнесли все банковские документы за 2009 год.

За октябрь 2009 года выплачивалась заработная плата.

Через три дня после выплаты заработной платы перечислили НДФЛ все в том же октябре месяце.

Взносы в ФСС от несчастных случаев и профессиональных заболеваний не делали.

Единый налог УСН перечислили только с суммы, которая была получена в сентябре 2009 года, остальные авансовые платежи не делали.

Какими должны быть дальнейшие действия?

Налог с выручки подсчитан и начислен Дб 99 Кт 68.12

В бюджет за 2009 года надо будет доплатить разницу.

Что делать в таком случае с заработной платой?

Можно ли начислить заработную плату за все месяца, но не выплачивать, после выплатить общим чеком и перечислить НДФЛ?

В результате получится задолженность перед бюджетом в ПФР и ФСС.

Можно ли оформить приказ, с такой формулировкой:

«что в связи с небольшими оборотами не начислять и не выплачивать заработную плату»

Но деятельность ведется.

Так что выбор правильного варианта, еще не сделан.

Также второй учредитель не в полном объеме внес свою долю в уставной капитал, а прошел период больше года.

Второй учредитель уволен по приказу, а доля за ней так и числится.

Может ли директор-учредитель не начислять и не выплачивать заработную плату в течение года.

Можно ли выплачивать дивиденды, если второй учредитель свою долю внес не полностью?

Данная неразбериха продолжалась до октября 2010 года.

Что делать в данной ситуации?