ООО на УСН «Доходы».
Выплатили дивиденды физическому лицу.
Надо ли за I квартал сдавать декларацию по налогу на прибыль?
ООО на УСН «Доходы».
Выплатили дивиденды физическому лицу.
Надо ли за I квартал сдавать декларацию по налогу на прибыль?
ИП на ЕНВД. Деятельность розничная торговля.
Есть магазин площадью 80 кв. м.:
Можно ли перейти на УСН?
Если да, то что в таком случае надо переоформлять?
Надо ли будет использовать ККТ?
ИП
ООО на УСН «Доходы».
В 2009 году получили субсидию в размере 30% на возмещение части затрат по приобретению деревообрабатывающего оборудования для собственного производства.
Надо ли включать данную субсидию в налогооблагаемую базу?
Наталья Александровна
Министерство финансов Российской Федерации
Письмо № 03-11-09/33
23.04.2010 Читать далее
Компания на УСН «Доходы». Учет ведем в 1С:8 Бухгалтерия.
В марте подотчетное лицо выдало фирме денежных средств на сумму 15 000 рублей.
Данные поступления отразили Дб 50 Кт 71.
За I квартал доходы отсутствовали.
При формировании отчетности по доходам сумму полученная от подотчетного лица отражается в налоговой базе.
Как исключить данную сумму из налоговой базы?
Переплатил по ошибке налог (УСН) за 1-й квартал. Что делать?
При уплате налога по УСН (6%) за 1-й квартал ИП была ошибочно включена сумма за апрель месяц. Если кроме включенных апрелевских денежных средств за 2-й квартал не будет поступлений, то нужно будет платить за второй квартал с денежных средств,поступивших в апреле?
Что лучше всего сделать в этом случае? Посоветуйте пожалуйста.
good60
Фирма на УСН.
Приборели за наличные денежные средства стулья на сумму 10 650 рублей.
Основные средства ввели в эксплуатацию.
Амортизацию не хотим начислять, собираемся полностью списать.
Для этого оформили проводки:
71.2 — 50 «10 650 рублей»
20 — 71.2 «10 650 рублей авансовый отчет»
08.4 — 60.2 «поступили 10 650 рублей»
01.1 — 08.4 «ввели в эксплуатацию 10 650 рублей»
что делать со счетом 60.2?
Что нужно делать дальше?
УСН.
Начисляется ли амортизация в нашем случае?
Надо ли амортизируемое имущество полностью отражать в расходах?
Директор — единственный участник получает весь доход ООО на УСН-15 как з/п. Кошерно?
имеем: ООО УСН (15%) — 1 учредитель он же директор
директор подает заяву в налорг на вычет: «…налогоплательщик вправе уменьшить сумму своих облагаемых налогом доходов на сумму фактически произведенных им и документально подтвержденных расходов, связанных с получением этих доходов…»
в итоге 2 мульта з\п необлагаются ндфл и страх взносами, плюс списываем на расходы
кашерно??
sAv
В декабре 2004 года получили из налоговой инспекции письмо с уведомлением о возможность применения УСН с 1 января 2005 года по деятельность ОКВЭД 74.84 «предоставление секретарских, редакторских услуг и услуг по переводу».
С 1 января 2005 года отчитываемся по УСН.
В книге доходов и расходов в графе «содержание операции» указываем «копировальные работы».
22 апреля 2010 года был звонок из налоговой инспекции и инспектор сообщил нам:
«что наша деятельность попадает под ЕНВД «оказание бытовых услуг» поскольку услуги предоставляются населению и следовательно должна сдавать отчетность ЕНВД начиная с 2007 года. В итоге инспектор сказал нам, чтобы должны уплатить налог ЕНВД, штраф и пени за данные период времени».
Правомерны ли действия налоговой инспекции?
Как правильно поступить в нашей ситуации?
На деле мы оказаваем услуги по копированию как для физических, так и юридических лиц.
Разедльный учет вести не хотим.