«Упрощенка» набирает максимальные обороты

Предельный размер годового оборота, позволяющий фирмам применять УСН, будет увеличен до 60 миллионов рублей, но без последующей индексации. Об этом сообщил, выступая на Всероссийском форуме по малому и среднему предпринимательству, глава правительства Владимир Путин. По его мнению, в существующих условиях правительство вполне созрело для того, чтобы пойти на такой шаг.
Читать далее

В арендуемом помещении открыли продовольственный магазин, под какую систему это попадает УСН или ЕНВД?

Организация сдает офисное помещение площадью 200 кв. м.

Арендаторы открыли там продовольственный магазин, что в этом случае применять УСН или ЕНВД.

В каком размере восстанавливать НДС, от ОС полученных в качества вклада в устанвонй капитал?

Организация получила в качестве вклада в установной капитал основные средства.

Основные средства оценены учредителями на сумму 48 млн. рублей.

По актам приема-передачи НДС восстановлен передающей организацией в размере 507 тыс. рублей.

Мы принимаем этот НДС к вычету?

С 2009 года переходим на УСН.

Что делать в такой ситуации и в каком размере восстанавливать НДС?

Как приготовится к налоговой проверке на УСН?

Работаем три года.

Как приготовится к налоговой проверке на УСН «Доходы» и УСН «Доходы минус расходы».

Расскажите как это происходит и чему быть готовым?

Как рассчитать расходы ИП сдающему помещение в субаренду?

ИП на УСН «Доходы минус расходы»и  ЕНВД.

Арендует помещение 100 кв. м. за 10 000 рублей в месяц.
В то же время ИП сдает это же помещение в субаренду – 74 кв. м. за 8 000 рублей.
В книге доходов и расходов у ИП:

Доход – 8 000 рублей, а сколько получается расход?

Если сдаем 74 кв. м. то 7 400 рублей в расход?

Еще одна область понизила ставки по УСН

В Еврейской АО изменены дифференцированные налоговые ставки при применении УСН в зависимости от категорий налогоплательщиков.
Читать далее

Можно ли в книгу доходов и расходов записать запись (за наличный расчет) «Выручка от реализации от такого то покупателя» или можно все выручку наличными за день писать общей суммой за день просто «Выручка от реализации»?

В 2008 году ИП работал на ОСНО (оптовая торговля продуктами).

С 2009 года перешел на УСН «Доходы минус расходы».

Подготавливаем две декларации за 2008 год.

3-НДФЛ, и годовой отчет ЕСН с доходов.

Если их подать до 30 апреля 2009 года, можно ли оплатить позже эти суммы, так как на расчетном счете денег пока нет?

Если возможно! То до какого срока?

Можно ли заплатить не сразу общей суммой?

Приехало одно РАЙПО, взяло товар, чек только потребовало и список товара на бумажке и возможно оно больше и не приедет, а мне как быть, может ли ТОРГ-12 быть без печати покупателя и его реквизитов, получается накладная как бы мне нужна для показания отпуска товара со склада, чек то мы пробили им.

Можно ли в книгу доходов и расходов записать запись (за наличный расчет) «Выручка от реализации от такого то покупателя» или можно все выручку наличными за день писать общей суммой за день просто «Выручка от реализации»?

Можно ли заплатить годовую сумму в ПФ сразу и уменьшить на эту сумму авансовые платежи по единому налогу за первый квартал?

ИП на УСН «Доходы».

Как я понял, с 2009 года не требуется подавать квартальные декларации, однако, налог по окончании квартала уплачивать всё равно требуется. Верно?

Как исчислить этот налог, ведь ранее была возможность уменьшить его на сумму обязательных платежей за квартал в ПФ. А как сейчас?

На какую сумму можно уменьшить налог, и как быть с тем, что в страховой сумме в этом году снова появились копейки, которые в декларациях, как известно, не указываются?

Можно ли заплатить годовую сумму в ПФ сразу и уменьшить на эту сумму авансовые платежи по единому налогу за первый квартал?

Как в 1С правильно оформить расходы по результатам деятельности?

ООО на УСН «Доходы», работников нет,только директор и учредитель.

ООО зарегистрировано в мае 2008 года.

В период с мая по декабрь 2008 г. доход был только в октябре и все .Естественно никаких движений по расчетному счету в течение всего этого времени (кроме октября) не было, но в то же время в течение всего этого периода были расходы на офисную технику, аренду, телефон, рекламу из собственных средств учредителя.

А также в ноябре 2008 года за счет средств учредителя была совершена директором командировка за границу.

С полученного дохода банк снял за свои услуги, комисси, были уплачены 6%.Зарплату тогда я не начисляла,поскольку доход был незначительным, а вот по глупости уплатила в ФСС и ОПС.

Бухгалтерия до сегодняшнего дня вообще не велась,пока банк не запросил документы по ведению кассовых операций.В январе решила задним числом восстановить бухгалтерию в программе 1С,приобретенной в январе также со средств учредителя.

Нужно ли показывать расходы или это не должно никого касаться, ведь деятельности (доходов) как таковой не было, а расходы были, или все же для налоговой это приманка и угроза для меня?

Решила найти выход и задним числом составить договора беспроцентного займа с учредителем и через ПКО-РКО-авансовый отчет совершать необходимые затраты на вышеперечисленные расходы через кассу предприятия минуя расчетный счет в банке,что скорее всего-также угроза для меня со стороны банка?

Может эти расходы в 2008 году вообще не показывать? И не только за прошлый год, а вообще не показывать?

Кроме того уставной капитал был сформирован имуществом (на 10000 рублей), который в 1С я внесла как материалы и списала в расходы, также я поступила с офисной техникой (на суммы 19500 рублей и 11500 рублей, купленные в разные даты), который я провела по договору займа через кассу предприятия, списав как материалы в общехозяйственные расходы. Правильно ли я сделала?

Как поступить с НДФЛ, ведь заработная плата не начислялась, а ФСС и ОПС был оплачен?

Как мне поступить,чтобы избежать нарушений?

Какие штрафы мне грозят?

Как исправить уже имеющиеся ошибки?

Roza

Как правильно вести деятельность ИП на УСН6% занимающегося компьютерным сопровождением (программирование, ремонт и консультации)?

Зарегистрировался как ИП на УСН «Доходы». Деятельность по компьютерному сопровождению
(программирование, ремонт и консультации).

За свои услуги я выставляю организации счет и акт выполненных работ. Так как я по закону не являюсь плательщиком НДС я его не указываю. Правильно?

В ходе деятельности возникает необходимость приобретать расходные материалы и запчасти для установки клиенту. Как тут быть?

Должен я как-то фиксировать что и почем я покупаю, и за сколько продаю клиенту?

Как продавать ведь работы и услуги можно оформить актом, а товар нужно ведь оформлять накладную хотя бы и счет?

В накладной и счете указать товар без НДС?

Имею ли я право что-либо продавать организации если при регистрации указаны коды ОКВЭД 72.хх ?

Какие налоги я должен платить и в какие сроки?

Допустим взносы в ПФ, так как я после 1966 г.р. мне надо платить и
страховую часть -3864 р. и накопительную -1288 р. Так?

Василий