Как правильно вносить денежные средства в уставной капитал ООО?

ООО на УСН «Доходы минус расходы» зарегистрировано в июле.

Учредитель-генеральный директор внёс уставной капитал на расчетный счет.

Последовательность действий:

  • внесли денежные средства (уставной капитал) в кассу ООО
  • сделали приходный кассовый ордер
  • взяли денежные средства из кассы ООО
  • перечислил денежные средства на расчетный счет

Можем ли сделать такую операцию, если у нас ККТ нет?

Как можно учесть в расходах затраты на:

  • покупку канцелярских принадлежностей
  • программы 1С
  • антивируса
  • МФУ

Всё это приобретали за наличные денежные средства и на руках только кассовые чеки.

Доходы за июле отсутствовали.

Поступивших денежных средств не достаточно, чтобы выплатить заработную плату и удержать с неё налоги генеральному директору и бухгалтеру.

Что нам делать и какие могут быть последствия?

Мария007

Можно ли остаться УСН, если на время ремонта сменили торговую площадь меньше 150 кв.м?

Можно ли при розничной торговле работать без ККТ?

ЕНВД уплачивается ежеквартально.

Будут ли какие-нибудь скидки, если сразу заплатить за год?

Мы применяем УСН.

Деятельность — розничная торговля.

В настоящее время площадь помещения у нас 275 кв.м.

На период 6 месяцев/ 1 год запланирована реконструкция и в результате переехали в помещение площадью 70 кв.м.

Можем ли мы в таком случае применять УСН или надо на данный период переходить на применение ЕНВД?

Расчет по безналу и терминал останутся на УСН?

Норицина Ф.В. (бухгалтер)

Под какой режим подпадает интернет-магазин бытовой техники?

Планируем открыть интернет-магазин по продаже бытовой технике.

Какой режим налогообложения мы должны выбрать?

Надо ли нам применять ККТ?

Александр

Надо ли удерживать какие-нибудь налоги, если поставщик вернул деньги за товар?

УСН «Доходы».

Оплатили товар по безналу с НДС.

Как в последствии оказалось, нужный нам товар отсутствовал на складе.

Поставщик должен был перечислить нам наши оплаченные денежные средства за товар.

В результате получаем платеж, где в основании написано:

«Оплата за товар по счету №, в том числе НДС»

Это ведь возврат.

Как нам поступить в данной ситуации?

Должны ли мы будем заплатить с возвращенных денежных средств УСН и НДС?

Ксения Я.

В Белгородской области сдача в наем недвижимости подпадает под пониженную ставку по УСН

Минфин РФ в своем письме № 03-11-11/201 от 29.07.2011 разъясняет, какую налоговую ставку должен применять налогоплательщик Белгородской области, применяющий УСН, который осуществляет сдачу в наем, а также покупку и продажу собственного недвижимого имущества.

Читать далее

В Брянской области установлены пониженные ставки по УСН

В Брянской области принят закон № 58-З от 12.07.2011, который устанавливает в 2011 году пониженную ставку по налогу, взимаемому в связи с применением УСН, для отдельных категорий налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов.

Читать далее

Как правильно учитывать бонусы/скидки?

Выступаем посредниками между поставщиком и заказчиком.

В настоящее время разрабатываем бонусную программу для стимулирования покупок с интернет-портала.

Деятельность осуществляем на основании договора об оказании информационных услуг за вознаграждение.

Планируем поощрять клиентов за пользование интернет-ресурсом.

За приобретенный товар клиент будет получать определенную сумму бонусов (баллов).

Полученные бонусы/баллы — используются только для частичной или полной оплаты товара.

Курс 1 бонус/балл = 1 рубль.

Есть условия, бонусы/баллы можно использовать в пределах нашего вознаграждения.

В нашем случае мы проводим как скидку поставщику.

Размер скидки может быть больше 20%, но у нас есть опасения по поводу статьи 40 Налогового Кодекса.

Будем также разрабатывать маркетинговую программу, где будем обосновывать скидки превышающие 20%.

Как провести бонусы/баллы?

Если будем проводить как скидку, то как обосновать размер скидки в 20% и более?

Как провести скидку в 100%?

На что надо обратить внимание, если создаем резерв под неиспользованные бонусы/баллы?

OKOLA

Как передать МПЗ из одной фирмы другой фирме?

Фирма на УСН.

Есть несколько видов деятельности.

Планируем один из видов деятельности выделить в отдельную фирму.

Деятельность которую хотим выделить не окупается и как следствие финансируется за счет другого вида деятельности.

Каким образом можно вернуть денежные средства потраченные на развитие деятельности для которой будет открыта отдельная фирма?

Как отдать/продать новой фирме МПЗ, которые находятся на счете 26 и учитываются на счете 04 как МЦ?

Какой режим применять, если обособленное подразделение на ЕНВД, реализовало товар по безналу?

Головная организация на УСН.

Занимаемся торговлей подпадающей под ЕНВД.

К нам обратился клиент (фирма) с просьбой продать товар по безналичному расчету.

Товар мы им продали и выдали счет-фактуру и товарную накладную.

Денежные средства получили на расчетный счет.

Выходит, что это оптовая торговля и под ЕНВД не подпадает.

Какой режим налогообложения нам надо применять УСН или ОСНО?

Какими должны быть наши действия?

Можно ли учесть в расходах оплату услуг связи личного номера директора?

УСН «Доходы минус расходы».

Есть корпоративный номер.

Директора фирмы не устраивает два номера:

  • свой личный
  • служебный

Может ли директор фирмы не пользоваться корпоративным номером, а получать денежные средства на свой личный номер?

К примеру мы будем ему перечислять ежемесячно денежные средства в размере 500 рублей.

Какие будут нужны документы в таком случае, чтобы подтвердить расходы?

Будет ли достаточно чека об оплате или надо что-то ещё?

Если это всё нормально, то на основании чего разносить данные расходы?