Вопросы про ИП на УСН (6%): расходование средств с р/ст, пенсионные отчисления, документооборот и др.

Добрый день, уважаемые бухгалтера!

Буду признателен за небольшую помощь по УСН.

Есть идея оказывать услуги в качестве ИП, т.к. размер процента очень соблазнителен. Потому что оказывать я буду услуги, а затрат практически никаких не будет. Выбрал обложение доходов по ставке 6%.

Но есть ряд вопросов, на которые ответы пока не найти… Надеюсь, Вы поможете.

1) Можно ли деньги, полученные как ИП (с расчетного счета), тратить на бытовые нужды (купить ТВ, поехать за границу, оплатить бензин и т.д.)? Или их нужно перевести на текущий счет меня как физлица и потом уже осуществлять их трату; если нужно, то уж НДФЛ-то платить не придется с этой суммы? 🙂

2) Что происходит с трудовым стажем? Ведь я по сути деятельность, на которую оформлюсь (ОКВЭД), сделаю предпринимательской, т.е. все доходы от нее буду получать как предприниматель. А смогу ли я на ту же деятельность оформиться как работник (по трудовому)?

Если я нигде не оформлен по трудовому, а оказываю услуги только как предприниматель, то идет ли мне трудовой стаж (для будущей пенсии — вдруг станут терпимыми)? ЕСН-то заменяется выплатой единого налога, но из какого размера моего дохода будут исходить для вычисления пенсии в будущем? Из всего дохода, который я получаю как ИП? И могу ли я делать запись себе в трудовую? В общем, вот с трудовой я совсем запутался… Вроде, отчисления платяться, но как понять, из какой суммы исходят и идет ли трудовой стаж — непонятно. Если не идет, то как его себе сделать? Наняться к себе же или, может, платить больше налогов?

3) Я буду платить только 6% или есть еще отчисления в пенсионный фонд в размере 14%? Какие вообще траты будут? Кстати, сколько в среднем в Питере стоит сопровождение ИП на 6% (если проводить в мес. 2-3 договора)?

4) Один бухгалтер мне сказала, что с 1 янв 2008 г. по ГПД не платится ЕСН (и теми, кто не на упрощенке) — неужели это так?

5) При оплате труда (по трудовым договорам или ГПД) (только удерживается НДФЛ 13% и все? А социальные, пенсионные отчисления и т.д. какого размера и зависят ли от количества работников или от размера оплаты?)

6) Обязательно ли нужны акты оказанных услуг и полученной оплаты? В какой форме, бумажной? Может ли это быть электронная форма — например, обмен документами по e-mail, как к ним относятся налоговые? Если нельзя, то можно ли подписать один бумажный договор, в котором предусмотреть, что дальше допускается подписание путем обмена по e-mail — устроит ли это налоговую или ей обязательно подавай оригинал подписи и печати?

Нужен ли вообще договор, если есть акт и в нем указано, какие услуги оказаны и цена (не все хотят заморачиваться с документами).

Понимаю вопросов много. Если будет возможность, ответьте хотя бы на несколько. В силу ряда обстоятельств таким, профессиональным сайтам доверяю больше, чем неизвестным консультационным конторам.

Аванс при ОСНО, признаеться расходом при УСНО?

Бухгалтерята, а скажите, пожалуйста, в июле 2007 года мы заплатили залог за аренду помещения, ну вроде сейчас так принято, платить за последний месяц, так вот, он у нас и висел на 60.2 как аванс. Прибыль у нас была по методу начисления и данный аванс мы при расчете налога на прибыль не принимали… А теперь мы перешли на упращенку, и у меня вопрос… я этот аванс могу включить в расходы?

Расходы ОСНО при переходе на УСНО

Бухгалтерята, привет, у меня вопрос… Очень серьезный… Что неужели, правда, что то что было на 97 счете при ОСНО, в момент перехода на УСНО обнуляется и я эти расходы не могу принять при исчислении налогооблагаемой базы по единому налогу… Если, да то, плиз, в каких законодательных актах это прописано, в НК я что-то не нашла…

Расходы для ИП на упрощенке при покупке-продаже квартир

Что будет входить в расходы для ИП на упрощенке?
 

Я собираюсь зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя. Основной вид деятельности покупка и продажа квартир. Если быть точным то по кодам это:

70.11.1 Подготовка к продаже собственного жилого недвижимого имущества

70.12.1 Покупка и продажа собственного жилого недвижимого имущества

Ну и еще добавлю сдачу внаем и посреднические услуги. Но основные эти две. Покупать планирую сам и оформлять планирую на себя. Продавать тоже сам. В некотрых квартирах буду делать ремонт перед продажей (но уже не сам, а нанимать мастеров) . Выбрать планирую упрощенную систему налогообложения ,где доход минус расход и 15% с этой разницы налог. Собственно вопрос по тому -что я могу включить в расход?

Пример : купил квартиру за 5 млн. рублей, продал за 5 млн. 500 тыс. руб. После покупки (перед продажей ) сделал в ней ремонт на 100 тыс. рублей. И потратил на взятие справок из БТИ и прочее еще 10 тыс. рублей.

Итого-доход после продажи 5 млн.500 тыс. руб, расход 5 млн.руб. (купил ее)+100 тыс.руб(ремонт) +10 тыс. руб. (сбор документов для продажи)=5 млн. 110 тыс. руб. Налогооблагаемая сумма 390 тыс. руб. 15% от нее (58500 руб) уплачиваю налог. Правильно я понимаю такую схему налогообложения? Главное-принимает ли налоговая ,что сумму потраченную на покупку этой квартиры ( и документально подтвержденную) я могу для налогообложения вычесть из суммы полученной от продажи? И правильно ли я понимаю, что суммы потраченные ремонт и сбор документов я могу тоже включить в расходы?

Как правильно списывать материалы в расход?

Добрый день, у меня возник вопрос. Организация работаеет на УСНО (6%) для ИП мы строим дом, в течении 2007 г. мы получаем авансы за СМР и учитываем их в доходах, а в расходах учитываем списанные по М-29 материалы. Но ИП выполнение (т.е. Кс-2, Кс-3) подписывает только в 2008 г. Правомерно ли мы учитываем в расходах за 2007 г.списанные материалы?

Отражение в расходах заемных средств

Господа умные подскажите пожалуйста. Фирма только открылась УСНО 15%, на р/сч внесены заемные средства учередителем, на эти деньги покупается оборудование, товар, программы и т.д. все что нужно для работы. Можно ли эти расходы учитывать в книги доходов и расходов, согласно НК. И если да то получается, что в отчете за 1 квартал одни расходы и налог «минусовый»? Спасибо.

Как правильно принять к расходам вырубку леса

ИП на УСНО 15% в 4 кв. 2007 г. участвовал в аукционе по покупке леса на корню. В 4 кв. было оплачено: задаток 50% за участие в аукционе, остаток суммы выигранного лота. К расходам платежи не были приняты, т.к. лес не вырубали. В 1 кв. 2008 года был заключен договор с бригадой на рубку леса, работа оплачена. Расходы я опять не учитываю. А вот когда началась распиловка, я списываю расходы, по мере списания леса в производство. Т. е. с/с материала у меня сложилась из платежей за лот, рубки и вывоза леса. Я правильно рассуждаю?

Списание материалов у ИП при УСН (доходы-расходы)

Я наверное уже просто очень хочу в отпуск, и поэтому возникают такие глупые вопросы, но плизз помогите….
Как списываются материалы по ИП, оказывающим услуги по ремонту трубопроводов, можно списать все приобретенное? Ведь это же не товар.
Или я ошибаюсь?
Всем спасибо.

Расходы при УСН из кредитных средств

Расходы при УСН из кредитных средств
 

Следующая ситуация:

ИП на УСНО производство. Покупает материалы на кредитные средства, списывает в производство и включает в расходы в данный месяц.

Налорги при проверке сказали: включать в расходы только на сумму, по которой расплатился по кредиту.

Они правы?