Рассчет налога УСН для магазина одежды

ИП на УСН «Доходы». В штате три сотрудника. Деятельность магазин одежды.

За товаром «за границу» ездеет ИП.

За период с января по февраль товара продали на сумму 90 000 рублей.

Заработная плата каждого сотрудника составляет 11 000 рублей. Арендная плата 10 000 рублей.

Как правильно рассчитать налог УСН и отчисления в ПФР в нашем случае?

По возможности напиши подробный рассчет.

KirillPerm

Какие могут быть проблемы при работе с векселями?

ООО на УСН «Доходы».

Учредитель дал беспроцентный займ векселями.

ООО обналичило их в банке.

Учредитель планирует «простить» ООО долг по договорам, по которым наступил срок возврата и по тем, по которым наступит в 2010 г.

Какие «подводные камни» могут возникнуть при обналичивании векселей и аннулировании долга?

Какой режим налогообложения комиссионного магазина?

 Планируем открыть комиссионный магазин.

Какой режим налогообложения выбрать в нашем случае?

УСН «Доходы» или УСН «Доходы минус расходы»?

Отчетность и сроки ее сдачи на УСН «Доходы»?

ИП на УСН «Доходы». Работников нет.

Какую отчетность и до какого числа надо сдавать?

Налоговую декларацию подаем раз в год?

Надо ли платить авансовые платежи по единому налогу?

В каком периоде удерживать налоги, если в счет арендной платы был сделан ремонт?

Фирма на УСН «Доходы» сдает в аренду помещения.

Ежемесячный размер арендной платы около 10 000 рублей.

Арендатор сделал капитальный ремонт в счет предстоящей платы за аренды на сумму 60 000 рублей.

В каком периоде надо удерживать налог УСН?

Надо ли удерживать налог со всей суммы в размере 60 000 рублей в декабре, когда был подписан акт выполненных работ по капитальному ремонту?

Или в нашем случае надо будет ежемесячно удерживать налог с суммы 10 000 рублей?

Как правильно поступить в нашей ситуации?

Можно ли не отчитываться за деньги взятые подотчет?

ООО на УСН «Доходы минус расходы».

С 1 января 2010 года переходим на УСН «Доходы».

Директор собирается таким способом уйти от возможности отчитываться за денежные средства взятые подотчет.

Можно ли таким способом этого избежать? Какие могут быть последствия от таких поступков?

Какие отчеты надо будет сдавать на УСН «Доходы»?

Сдача отчетности при отсутствии деятельности

ИП на УСН «Доходы» зарегистрирован в конце марта. Сотрудников нет. Деятельность отсутствует.

Есть движения по расчетному счету:

  • для оплаты услуг банка за ведения счета
  • за программу банк-клиент
  • оплата взносов в ПФР

Для уплаты всего выше перечисленного вносим свои денежные средства на счет.

Имеем ли мы право сдавать нулевую налоговую декларацию, так как деятельности нет?

Надо ли вести книгу учета доходов и расходов? Надо ли ее заполнять в нашем случае?

Какие налоги удерживаются при операции с паями ПИФа

О налогообложении ИП — владельца паёв ПИФа
 

Законны ли следующие действия ИП?
Могу ли я, как ИП УСН/6%/, приобрести, например, в банке (точнее в его дочерней Управляющей компании ПИФа) паи ПИФа, а при последующей продаже паёв (скажем, через полгода) и получении дохода (НАДЕЮСЬ) оплатить с дохода 6%, а не 13%, как физ.лицо.
При продаже паёв я планирую дать Управляющей компании (УК) указание о том, чтобы на счет ИП был перечислен только доход от продажи паёв, а себестоимость паёв перечислить на мой другой обычный счет физлица.

Кто что думает или знает по этому вопросу?

Жен@

Оформление трудовых отношений с работниками

ИП на УСН «Доходы».

С 1 января 2009 года были заключены трудовые договора с персоналом.

В тридцатидневный срок зарегистрировались в ПФР и ФФОМС, не успели зарегистрироваться только в ФСС.

В трудовых договорах нет упоминаний о начислении компенсаций от несчастных случаев и профессиональных заболеваний.

Как поступить в нашей ситуации?

По каким формулам рассчитываются налоги ООО?

ООО на УСН «Доходы».

Какие налоги и отчеты надо платить в нашем случае?

По каким формулам рассчитываются налоги?