Как правильно оприходывать товар в 1С, если у нас интернет-магазин и розничная торговля?

ООО на УСН «Доходы минус расходы».

Учет ведем в 1С:8 Бухгалтерия редакция 1.6 (с 1 января 2011 будет редакция 2.0)

Деятельность — интернет-магазин.

Данная деятельность «не пошла» и было принято решение установить в офисе витрины и осуществлять розничную торговлю, которая подпадает под ЕНВД.

С 1 января 2011 года хотим деятельности провести в рамки законодательства, то есть оформить ЕНВД и параллельно вести деятельность на УСН.

Ситуация:

При приходе товара на склад — формируется запись о расходах для УСН.

На момент оприходования товара не ясно о продаже определенного товара, то есть товар может быть реализован как и по УСН, так и по ЕНВД.

Как тогда это отразить в программе?

Как ввести остатки в 1С редакции 2.0?

Как в 1С настроить нормально отображение данных в ячейках?

1С конфигурация 8.2

В расчетной ведомости в одной из ячеек не отображается одна цифра.

В ячейке 180 мы видим только 80.

При распечатке тоже самое 80 вместо 180.

Как настроить чтобы все отражалось корректно?

Завьялов Роман

Как провести реформацию по итогам года в 1С?

УСН «Доходы».

Учет ведем в 1С:7.7 (редакция 1.3).

Учет в 2009 году велся в программе вручную.

По итогам месяцев и года ничего не закрывали.

В настоящее по итогам года надо сделать реформацию.

Будут ли закрыты все счета налогового учета?

Идут ли нарастающим итогом с начала ведения деятельности счета Н03 и Н04?

Как отразить поступление и списание топлива при совмещенных спецрежимах в 1С?

Фирма на совмещенных спецрежимах.

Учет ведем в 1С:7.7 УСН

Деятельность грузоперевозки.

Получили дизельное топливо в объеме 1 630 литров.
Дб 10.2 Кт 60.2

На основании путевых листов списали 1 540 литров.
Дб 20 Кт 10.2

При списании дизельного топлива указали, что списано на деятельность ЕНВД.

Приход топлива был на склад ЕНВД.

При списании делается корректировка по счету 60, то есть то списывали попадает на счет 60.1, а остаток остается на счете 60.2

В результате в книге доходов и расходов отражается данный остаток.

В следующем месяце будет деятельность только по ЕНВД и при списании дизельного топлива остаток в книге доходов и расходов отразить с «минусом».

Как правильно вести учет и что делать в данной ситуации?

Если при поступлении топлива делать его не учитываемым, то потом не видно остатков по счету 10.

В каком случае в 1С надо проводить закрытие месяца?

ООО на УСН.

Деятельность ремонт и сервисное обслуживание оборудования.

Учет ведем в 1С:8.1.

Если отсутствует производство,то на счет 20:

  • списываем материалы, используемые в процессе работы
  • отражаем заработную плату сотрудников
  • отражаем аренду
  • и прочее

Верно?

Должны ли мы в нашем случае выполнять операцию по закрытию месяца в 1С?

Какие проводки надо сформировать, если займ гасится ОС и материалами?

Учет ведем в 1С.

Фирма А выдает займ фирме Б.

Формируем проводку Дб 58.3 Кт 51.

Фирма Б не в состоянии расплатиться и предлагает взаимозачет основными средствами и материалами.

Должна ли Фирма А сформировать проводку Дб 60 Кт 58.3?

Можно ли все провести через счет 91?

Если будет счет 91, то ставим денежные средства в доходы книги доходов и расходов?

Выходит, что в доходах сумма отражается дважды.

Так?

Как отразить взаимозачет по полученному займу?

Учет ведем в 1С.

Фирма А на УСН и ЕНВД выдает займ фирме Б.

Формируем проводку Дб 58.3 Кт 51.

Фирма Б не в состоянии расплатиться и предлагает взаимозачет основными средствами и материалами.

Должна ли Фирма А сформировать проводку Дб 60 Кт 58.3?

Можно ли провести так Дб 91.2 КТ 58.3?

Если будет счет 91, то данная сумма ставиться в доходы книги доходов и расходов?

Все правильно?

Как в 1С провести закрытие месяца?

ООО на УСН «Доходы».

Учет ведем в 1С:8 (редакция 2.0).

Документы за год разнесли.

Как мы понимаем, закрытие делаем по месяцам.

Правильно?

Деятельность осуществляется с сентября.

В сентябре начисление заработной платы не делали и 1С «ругается», что заработная плата не начислена и не выплачена.

Как сделать так, чтобы данное сообщение не появлялось?

Какие еще операции надо делать в программе, кроме закрытия месяца?

Как сформировать книгу доходов и расходов, чтобы доходы и налоги в программе рассчитывались автоматически?