Учет ведем в 1С.
Фирма А на УСН и ЕНВД выдает займ фирме Б.
Формируем проводку Дб 58.3 Кт 51.
Фирма Б не в состоянии расплатиться и предлагает взаимозачет основными средствами и материалами.
Должна ли Фирма А сформировать проводку Дб 60 Кт 58.3?
Можно ли провести так Дб 91.2 КТ 58.3?
Если будет счет 91, то данная сумма ставиться в доходы книги доходов и расходов?
Все правильно?