Что нужно сделать, чтобы торговать с фирмой из Молдавии?

ООО на УСН «Доходы».

Деятельность — оптовые продажи.

Планируем продавать товар фирме из Молдавии.

Надо ли нам сдавать дополнительно какие-нибудь отчеты и уплачивать налоги?

Какой код ОКВЭД для осуществления ВЭД?

Можно ли обойтись без дополнительно кода ОКВЭД?

Какие затраты можно учесть в расходах при продаже ОС?

 УСН.

Учитываются ли в расходах выполнение кадастровых работ, связанных с продажей основного средства?

Можно ли учесть в расходах все затраты связанные с продажей основного средства?

Как в 1С сделать выгрузку РСВ-1 для ПФР?

Учет ведем в 1С:7.70180 УСН (редакция 1.3)

При заполнении СЗВ-6-2 есть кнопка в файл.

А при заполнении РСВ-1 данной кнопки нет.

Нужен электронный вариант, так как ПФР в данном случае не принимает.

Как сделать выгрузку?

Уплачиваются ли взносы в фонды при нулевой отчетности на УСН?

ИП на УСН.

Отчетность нулевая.

Нужно ли в 2010 и 2011 годах уплачивать за себя страховые взносы в фонды?

Если опоздали со сроками сдачи отчетности, то какие будут санкции?

Можно ли в таком случае сдать отчетность по почте?

Как при УСН отразить акт на списание товара?

УСН.

Как отразить акт на списание товара?

Как правильно вести книгу доходов и расходов?

Как уплатить налог от валового дохода?

Валентина

Как списать в расходы на приобретение автомобиля?

УСН.

Приобрели машину.

Как списать в расходы денежные средства на её приобретение?

Можем ли мы сразу всё сделать?

Гульназ

Подпадает ли под УСН торговля детскими товарами и одеждой для беременных?

ИП.

Деятельность покупка и последующая реализация в опт и розницу:

  • детских товаров
  • одежды для беременных

Магазин находится в собственности.

Можем ли мы применять УСН «Доходы минус расходы»?

света

Как относится вспомогательный счет 000 в балансе?

Фирма на УСН «Доходы».

В 2010 году бухгалтерский учет в полном объеме не вели.

С 2011 года учет веду я.

Есть остатки по счетам 01, 02, 50, 51 и 68.

В настоящее время директор хочет начислять ежеквартально дивиденды.

Сейчас надо свести баланс.

Когда в 1С вводили начальные остатки то применяли счета в корреспонденции со счетом 000.

В настоящее время пассив не сходится на кредитовый оборот счета 000.

В чем может быть проблема?

Внизу оборотная ведомость и баланс.