Нужно ли платить налог, если еще не подписан акт выполненных работ

Время оплачивать налоги. Фирма находиться на УСН. Платит налог с доходов. В начале месяца был заключен договор об оказание услуг, оплата за услуги клиентом была переведена на расчетный счет в банке. Взятые на себя обязательства продолжают выполняться, акт выполненных работ будет подписан в будущем, после выполнения условий договора фирмой.

Вопрос: когда необходимо платить налог с зачисленной на р/с суммы: при подписании акта выполненных работ или при снятии средств со счета?

Евгений Литвинов

Уменьшение стоимости услуг на величину НДС компаниями-упрощенцами

Здравствуйте.

Мы — «упрощенцы», и при работе с компаниями, платящими НДС, у нас возник вопрос. При продаже наших услуг компания-покупатель требует уменьшить сумму ссылаясь на то, что ей с этой суммы платить НДС, но я слышала что им НДС могут вернуть. Так ли это?

Еремина

Нужно ли применять ККМ при оптовой торговле за наличные

Применяю УСНО (Разница доходов и расходов). Вид деятельности — оптовая торговля автозапчастями. ККМ не применяю.

Вопрос — обязан ли я применять ККМ при продаже за наличные (стационарного места торговли у меня нет) или же это будет неприменение ККМ?

Юрий

Временная финансовая помощь учредителя ООО

Организация применяет УСН. Несколько раз единственный учредитель, он же единственный работник организации, получающий з/плату, вносил через кассу на р/счет организации суммы для выплаты з/платы, перечисления налогов и др. расходов. Для этого использовал свои личные средства в виде временной финансовой помощи.

Как теперь их можно вернуть. Каким документом надо оформлять временную финансовую помощь? Какие налоги необходимо платить при возврате этих средств? Надо ли начислять % на сумму помощи (как при кредите)?

Светлана

Можно ли учесть затраты на ремонт офиса на счете 10.9

Организация на УСН «доходы-расходы» делает ремонт в офисе собственными силами. Были закуплены следующие материалы (оплата произведена наличным расчетом, безналичным): валик, кисть, унифлот, пена монтажная, ручка дверная, ванна для краски, обои, фанера, краска (+колеровка цвета), клей, ведро, швабра, пистолет для герметиков, вешалка в офис.

Подскажите, пожалуйста, можно ли все это учесть на счете 10.9 «Инвентарь и хоз. принадлежности»?

Какими документами оприходовать, как списать в 1С: Бухгалтерия 8.0.

Отражать ли все расходы на УСН «доходы»?

Помогите пожалуйста.

У нас новое предприятие, организовано во втором квартале. В конце первого квартала мы заплатили за аренду помещения наличными за полгода (сумма символическая 8 000 руб., договор субаренды). Там же наш юридический адрес. Но нигде это не было отражено в нашем учете. Чем это грозит? Или мы имеем право не показывать все расходы при УСН «доходы»? Или лучше начать их отражать со следующего договора?

Покупка основного средства у учредителя

Помогите, пожалуйста, новичку.

У нас ООО на УСН «доходы». Как нужно провести процедуру покупки ОС (например, компьютера) от учредителя? Какая схема и проводки? Или лучше организовать сдачу в аренду основного средства учредителем предприятию?

Заранее спасибо.

katuna

Как отразить себестоимость товара в расходах

Работаю в 1С:УСНО (доходы минус расходы). Ведется суммовой учет. За месяц преобрели товар на сумму 38891.89 (Д41.2\К60.2), Торговую наценку сделали на 7777.17 (Д 41.2\К42). Продали на сумму 28322.60 (Д90.4\К41.2) . А торговую наценку за минусам на Д90.4\К42.

Сумму себестоимости проданного товара, что учитываю на сч.90.4 (расх. НУ), делаю вручную, а сумму (28322.60 — 7777.17) =  20545.43 не знаю как отразить на сч. Н02 (т.к. основываюсь на п.п.2 п.2 ст. 346.17 НК РФ).

Как мне это правильно оформить? Т.к. мне надо предоставить в налоговую книгу доходов и расходов, и как назвать содержание операции. И как под эту сумму правильно оформить бухгалтерскую справку? А то придерутся к сумме, а мне практики не хватает. И надо ли на эту сумму оформить и как оформить бухгалтерскую справку? Расчет выполнила в конце месяца или ее надо разбросать по месяцу?

Сдаем помещения в аренду арендатору на ЕНВД

У нас торговый центр, помещения сдаем в аренду. Один арендатор на ЕНВД. До меня бухгалтер распределяла пенсионные отчисления (других затрат нет), исходя из выручки (отдельно ЕНВД и УСНО). А я не понимаю, почему: как распределять зарплату директора, бухгалтера, администраторов, — ведь мы только получаем арендную плату за 3 торговых места ЕНВД. Подскажите.