Как налоговая инспекция проверяет правильно ли рассчитан налог или нет?

Магазин УСН и ЕНВД.

Все денежные поступления проходят через кассу и отмечаем их в книге доходов и расходов каждый день.

Также в книгу доходов и расходов заносим денежные поступления на расчетный счет.

Еще есть поступления на расчетный счет от деятельности на ЕНВД.

Заполняем налоговую декларацию и сдаем в налоговую инспекцию.

По какому принципу и как налоговая инспекция проверяет, как рассчитана сумму налога к уплате? Правильно она рассчитана или нет?

Надо ли удерживать налоги с полученной субсидии?

ЕНВД.

Получили субсидию в размере 58 800 рублей.

Надо ли платить налог на доходы с данной суммы и чему он равен?

Алла

С каких сумм удерживается налог УСН при работе по агентскому договору?

Фирма на УСН «Доходы».

Директор ООО № 1 планирует оформить агентский договор.

ООО № 2 занимается поиском клиентов и заключением договоров на выполнение услуг от ООО № 1.

Получается ООО № 1 оказывает услуги и получает за нее денежные средства. Далее ООО № 1 платит проценты от договора ООО № 2 на основании агентского договора.

С какой сумму платим налог УСН?

Какие способы сокращения налоговых издержек существуют?

Не успели поменять базу для УСН. Есть ли способы платить меньше?
 

Пожалуйста, помогите советом. У нас молодая фирма, меньше 3 лет. Начинали как интернет-магазин, 1,5 месяца назад открыли настоящий магазин. Платим налоги с дохода 6%. Раньше это устраивало. Но теперь белые доходы растут, а вся прибыль инвестируется в развитие (закупка товара для расширения ассортимента, сырья и т. д.), что можем легко подтвердить документально. И по моим подсчетам, в этом году мы должны будем заплатить такую сумму УСН, которую заплатить будем точно не в состоянии.
К сожалению, не сообразили в конце года перейти на УСН с базой «доходы минус расходы».
Вопрос: есть ли какие-нибудь способы избежать больших налоговых платежей УСН.
1)Может быть, имеет смысл быстро зарегистрировать другое юрлицо с УСН «доходы минус расходы» и перевести туда кассу и все операции? или это чревато последствиями?
2) Может быть, есть какой-нибудь пункт в НК (хотя сомневаюсь, конечно), по которому, если есть доказательства, что после вычета всех расходов и инвестиций у нас почти ничего не остается, можно все-таки перейти «вне очереди» на другую базу УСН?
ЗАранее огроиное спасибо!

OlgaOlga

Как правильно списать расходы и рассчитать налоги за год в 1С?

ИП на УСН.

Работаем в 1С:УСН.

Необходимо рассчитать налоги за год.

Как правильно списать расходы?

ЕленаА

Уменьшение налоговой базы при использовании ОС

Фирма на УСН «Доходы минус расходы».

Каким способом эффективнее уменьшить налоговую базу:

  • брать ежемесячно в аренду оборудование
  • приобрести оборудование и учитывать в расходах амортизацию

tsk-ug

Уплата налога, при убыточном втором годе?

Если у фирмы второй год работы убыточный.

Что делать с убытком и минимальным налогом, уплаченным за прошлый период?

Наталья

Можно ли уменьшить налог УСН на взносы в ПФР, уплаченные с опозданием?

УСН.

Можно ли уменьшить налоговую базу УСН на сумму взносов в ПФР, уплаченных не в срок?

Алексей Николаевич

Рассчет налога ЕНВД при оказании бытовых услуг

ИП на УСН «Доходы». Наемных работников нет. Деятельность не ведем.

Планируем перейти на ЕНВД и трудоустроить одного сотрудника.

Заниматься будем оказанием бытовых услуг. Базовая доходность составит 7 500 рублей.

Какой размер налог ЕНВД будет в нашем случае?

Какие налоги надо будет еще платить?

veranda

veranda

При прекращении деятельности стоимость патента не пересчитывается

Оплата стоимости патента осуществляется ИП в два срока:

  • одна треть стоимости патента уплачивается в срок не позднее 25 дней после начала осуществления предпринимательской деятельности на основе патента (п. 8 ст. 346.25.1 НК РФ);
  • оставшаяся часть стоимости патента уплачивается не позднее 25 дней со дня окончания периода, на который был выдан патент (п. 10 ст. 346.25.1 НК РФ).

Читать далее