Являются ли деньги, возмещенные администрацией города дошкольному учреждению доходом?

Дошкольное учреждение на УСН.

Администрация города возместила нам компенсацию родительской платы за содержание ребенка в детскому саду.

Будет ли это являться нашим доходом?

Пушкарь Ольга Викторовна

Что делать, если в налоговой не могут найти заявление на применение УСН?

ИП на УСН.

В апреле 2009 года встали на учет в налоговой инспекции.

В положенный срок подали заявление на УСН.

За 2009 и 2010 года отчитались по УСН.

В настоящее время выяснилось, что нашего заявления в налоговой инспекции нет.

На основании чего, налоговая инспекция планирует провести выездную проверку за 2010 год и доначислить налог по ОСНО.

Как поступить в нашем случае, чтобы избежать проблем с налоговой инспекцией?

Уведомлений из налоговой инспекции не получали, о том что применять УСН не можем.

По ОСНО отчитываться не хотим, так как мы всё делали правильно.

Сева

Как правильно отразить продажу ОС, которое использовали меньше трех лет?

ООО на УСН «Доходы минус расходы».

В августе 2009 года приобрели ОС за 600 000 рублей.

В налоговом учете данное приняли в расходы.

Основное средство отнесли к третьей группе со сроком полезного использования 45 месяцев.

Амортизация в месяц составляет 13 333 рубля 33 копейки.

В мае 2011 года продали основное средство.

Прочитали Налоговый Кодекс абзац 14 пункт 3 статьи 346.16, в случае продажи объекта ОС, с момента учета расходов на который прошло меньше трех лет, а срок полезного пользования составляет не больше 15 лет, то ООО обязано:

«…пересчитать налоговую базу по единому налогу за весь период эксплуатации основного средства с момента учета расходов на его покупку и до даты его реализации с учетом положений главы 25 Налогового кодекса и доплатить сумму налога и пени…»

Минфин в письме от 20 ноября 2008 г. № 03-11-04/2/174 пояснил что, перерасчет налоговой базы в данном случае производится путем исключения из состава расходов затрат на приобретение основных средств и признания в расходах сумм начисленной в соответствии с главой 25 НК.
Если руководствоваться данным письмом, то:

  • в 2009 году из расходов убираем покупку основного средства за 600 000 рублей
  • включаем в расходы 2009 года ежемесячную амортизацию за сентябрь-декабрь 2009 года.
    в итоге 4 месяца х 13 333 рублей 33 копейки = 53 333 рубля 32 копейки
  • в 2010 году включаем в расходы амортизацию за 12 месяцев.
    в итоге 12 месяцев х 13 333 рублей 33 копейки = 159 999 рублей 96 копеек
  • в 2011 году включаем в расходы амортизацию за 5 месяцев.
    в итоге 5 месяцев х 13 333 рублей 33 копейки = 66 666 рублей 65 копеек
  • в доходах учитываем всю стоимость проданного основного средства

За 2009 и 2010 года подаем уточненные налоговые декларации.

Всё верно или есть какие-нибудь ошибки?

Доходы от оплаты патентов будут переданы муниципалитетам

В ближайшее время планируется принять поправки в Налоговый кодекс РФ, согласно которым 90% доходов от оплаты патентов будет передано муниципалитетам.

Читать далее

Какие последствия могут быть, если ИП на ЕНВД оплачивает накладные ИП на УСН?

ИП на УСН дал беспроцентный займ ИП на ЕНВД.

ИП на УСН в свою очередь просит вернуть долг не денежными средствами, а оплатой его товарных накладных.

Какие налоговые последствия могут быть для двух ИП?

Татьяна

Можно ли при розничной торговле применять УСН «Доходы минус расходы»?

Деятельность розничная торговля.

Можно в таком случае применять УСН «Доходы минус расходы»?

Если да, то как?

Поскольку нам не известно, количество оплаченного и одновременно проданного товара.

Елена

Надо ли платить НДС, если оказываем услуги населению и фирмам?

ИП на УСН «Доходы».

Собираемся оказывать агентские услуги как для физических, так и юридических лиц.

По договору мы оказываем услуги — за которые в последствии получаем денежные средства.

Далее с заграничным партнером подписываем договор, по которому:

  • часть денежных средств уходит за рубеж
  • часть денежных средств уходит на расходы
  • часть денежных средств является нашим вознаграждением

Должны ли мы что-то платить, кроме УСН с поступивших денежных средств на расчетный счет?

Так как мы на УСН, то НДС по нашим контрактам в РФ не платим.

Счет-фактуру выставляем без НДС всем без исключения, даже клиентам на ОСНО. Верно?!

Как физлицо по НДС не отчитываем. Правильно?!

При работе с иностранной фирмой, должны ли мы платить какие-нибудь налоги в РФ при перечислении им денежных средств по договору?

ValentinaMashkina

Надо ли платить НДС, если покупаем товар в Белоруссии?

ИП на УСН.

Приобретаем товар в Белоруссии без НДС.

Должны ли мы оплачивать Российскую ставку НДС, так как мы не являемся плательщиками НДС?

Константин Владимирович

Какое будет налогообложение, если продаем недвижимость, полученную по бартеру?

Фирма на УСН «Доходы».

Заказчик расплатился с нами недвижимостью (здание).

Должны ли мы заплатить с рыночной цены здания налог УСН?

В последующем мы планируем продать данное здание.

Денежные средства от продажи мы получим на расчетный счет.

Должны ли мы будем заплатить налог УСН с полученных денежных средств?

Если да, то это будет двойное налогообложение или мы что-то не понимаем?

MudrayaSova

Надо ли прописывать в актах сумму агентского вознаграждения?

ООО на УСН.

Деятельность — грузоперевозки авиатранспортом.

У нас агентский договор с авиакомпанией, в котором сумма агентского вознаграждения не указана.

Обязаны ли мы в актах указывать отдельной строкой размер агентского вознаграждения?