Как правильно учитывать расходы по авансовому отчету?

Туристическая фирма на УСН.

Экскурсию в музей на 7 ноября была заказана 26 сентября.

26 сентября была внесена часть денежных средств, другая часть была выплачена после экскурсии.

На услуги были все необходимые документы путевки, билеты.

Подотчетное лицо — директор, предоставил документы по авансовому отчету в декабре.

Каким числом принимать данные документы для учета в расходах?

Имеем ли право ставить отметки в книге доходов и расходов за сентябрь в декабре?

Изменится ли сумму налога за III квартал, если часть расходов была в сентябре?

Можно ли не отчитываться за деньги взятые подотчет?

ООО на УСН «Доходы минус расходы».

С 1 января 2010 года переходим на УСН «Доходы».

Директор собирается таким способом уйти от возможности отчитываться за денежные средства взятые подотчет.

Можно ли таким способом этого избежать? Какие могут быть последствия от таких поступков?

Какие отчеты надо будет сдавать на УСН «Доходы»?

Сдача отчетности при отсутствии деятельности

ИП на УСН «Доходы» зарегистрирован в конце марта. Сотрудников нет. Деятельность отсутствует.

Есть движения по расчетному счету:

  • для оплаты услуг банка за ведения счета
  • за программу банк-клиент
  • оплата взносов в ПФР

Для уплаты всего выше перечисленного вносим свои денежные средства на счет.

Имеем ли мы право сдавать нулевую налоговую декларацию, так как деятельности нет?

Надо ли вести книгу учета доходов и расходов? Надо ли ее заполнять в нашем случае?

Какие налоги удерживаются при операции с паями ПИФа

О налогообложении ИП — владельца паёв ПИФа
 

Законны ли следующие действия ИП?
Могу ли я, как ИП УСН/6%/, приобрести, например, в банке (точнее в его дочерней Управляющей компании ПИФа) паи ПИФа, а при последующей продаже паёв (скажем, через полгода) и получении дохода (НАДЕЮСЬ) оплатить с дохода 6%, а не 13%, как физ.лицо.
При продаже паёв я планирую дать Управляющей компании (УК) указание о том, чтобы на счет ИП был перечислен только доход от продажи паёв, а себестоимость паёв перечислить на мой другой обычный счет физлица.

Кто что думает или знает по этому вопросу?

Жен@

Как уменьшить налог на взносы в ПФР?

ООО на УСН «Доходы минус расходы» и ЕНВД. При фирме находится магазин.

Как уменьшить налог на сумму пенсионных взносов?

Как правильно вести раздельный учет?

Отчетность при вынужденном переходе на ЕНВД при УСН

ЕНВД при УСН 15%
 

Деятельность фирмы в августе (начало), находящейся на УСН 15% с мая, «попала» под ЕНВД.
Сдали за 3 квартал отчетность и УСН и ЕНВД, всё оплачено.
Оказывается, заявление НЕ было направлено в ФНС.
Уполномоченный на это человек просто не поехал туда.
Узнали после того, как долго ждали ответа.
Ответственность на основании ст.117 НК РФ, известна.
Что предпринять в данной ситуации пока не знаю, буду рада откликам.

А если отписать ошибочный платеж, ведь фирма менее налогового периода с УСН.
Или это автоматом на ЕНВД переводишься?

moderol

Как фирме учитывать разработанное программное обеспечение?

ООО на УСН написало для клиента программное обеспечение.

Программа была продана, но без исходного кода.

Чем будет выступать в нашем случае написана программа:

  • продукцией
  • нематериальном активом

Как учитывать клиенту затраты на приобретение программного обеспечения?

Надо ли ООО оформлять права на выпушенное программное обеспечение?

Как учитывать ООО написанное программное обеспечение?

Как правильно оформить акт приема-передачи программного обеспечения?

Какие отчетности и сроки ее сдачи существуют для ООО?

В Орловской области снижена ставка по УСН

Губернатор Орловской области утвердил Закон № 1008-ОЗ от 07.12.2009, который устанавливает на 2010 год налоговую ставку в размере 5% для налогоплательщиков, применяющих УСН и выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, осуществляющих деятельность согласно общероссийскому классификатору видов экономической деятельности.  Читать далее

Оформление трудовых отношений с работниками

ИП на УСН «Доходы».

С 1 января 2009 года были заключены трудовые договора с персоналом.

В тридцатидневный срок зарегистрировались в ПФР и ФФОМС, не успели зарегистрироваться только в ФСС.

В трудовых договорах нет упоминаний о начислении компенсаций от несчастных случаев и профессиональных заболеваний.

Как поступить в нашей ситуации?

Как вести книгу доходов и расходов при нескольких видах деятельности

ООО на УСН «Доходы минус расходы».

Два вида деятельности:

  • по одному виду деятельности убыток
  • по другому виду деятельности прибыль

Имеем ли мы право сдавать общую налоговую декларацию или надо подавать по каждому виду деятельности налоговую декларацию?

Как вести книгу учета доходов и расходов в нашем случае?

Книга учета доходов и расходов должна быть одна или две?