Как следует поступить, если за год образовалась переплата по налогу?

ООО на УСН «Доходы».

С I по III кварталы была приличная прибыль, а в IV квартале — так себе.

При расчете налоговой декларации выяснили что у нас переплата в размере 6 000 рублей.

Данную сумму из бюджета возмещать не хотим.

Можно ли данные денежные средства перенести на 2011 год?

Если да, то как это осуществить?

Можно ли уменьшить налог на сумму взносов в ФСС от несчастных случаев?

ООО на УСН «Доходы».

Рассчитали налог УСН и уменьшили его на:

  • сумму взносов на обязательное пенсионное страхование
  • сумму взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве

После чего произвели уплату налога.

При заполнении налоговой декларации, программа автоматически рассчитала налог и уменьшила его на сумму взносов на обязательное пенсионное страхование, а взносы от несчастных случае в расчет не брала.

Надо ли исправить сумму налога вручную или сумму налога на взносы от несчастных случаев не уменьшается?

Какие могут быть последствия, если в путевом листе отсутствует штамп медицинского осмотра?

Фирма на УСН «Доходы».

Транспортные услуги не оказываем, но была разовая поездка в течение 2010 года.

Путевой лист был без медицинского осмотра, так как своевременно пройти не смогли.

Если мы ГСМ не учет в расходах, то налоговой инспекции будет безразличен данный факт или нет?

Какие могут возникнуть проблемы в будующем?

В каком периоде можно уменьшить налог, на сумму взносов в ПФР, если налоги платили с задержками?

Фирма на УСН «Доходы».

До настоящее момента по налогам отчитывались не своевременно.

В данный момент формируем налоговую декларацию.

Можем ли мы уменьшить налогооблагаемую базу на сумму взносов в ПФР за 2009 год или только в 2010 году мы сможем уменьшить налог на данную сумму?

Надо ли на УСН в 2011 году сдавать баланс и вести бухучет?

Фирма на УСН «Доходы минус расходы».

Нужно ли нам в 2011 году вести полный бухгалтерский учет и сдавать ежеквартально балансы?

Светлана

Будут ли считаться доходом, денежные средства полученные на возмещение расходов?

Фирма А на УСН «Доходы».

Фирма А приобрела программное обеспечение 1С:Предприятие.

Данное программное обеспечение используется в многопользовательском режими несколькими фирмами.

У фирмы А на балансы «висят» персональные компьютеры и составляющие и на основании этого фирма А  — головная организация:

  • при заключении договор и подписку дисков ИТС
  • передачи отчетности через сеть Интернет
  • приобретение программного продукта 1С

Многопользовательский режим выбран в целях экономии денежных средств.

1/2 или 1/3 часть суммы денежных средств перечисляется фирмой Б на расчетный счет фирмы А.

Будут ли денежные средства, полученные от фирмы Б фирмой А — доходом, учитываемым при налогообложении единого налога УСН?

Будет ли возмещение затрат считаться экономической выгодой?

Нужна ли печатная ведомость, если зарплату работники получают на карточку?

ИП на УСН «Доходы».

Рекламная деятельность.

Работаем по безналичному расчету.

Ведем книгу доходов и расходов.

Надо ли нам печатать платежные поручения?

Если заработную плату переводим на карточку работникам, надо ли печать какую-нибудь ведомость в таком случае?

Какие сроки и порядок заполнения РСВ-1 и персонифицированного учета?

УСН.

Деятельность отсутствует.

До 15 февраля должны подать расчеты по страховым взносам — РСВ-1 и сведения по персонифицированному учету.

По какой форме их подать?

Как заполнить данные отчеты, при условии что никто не оформлен?

В какой программе это лучше всего делать?

Какой срок уплаты налога УСН по итогам года?

УСН.

До какого числа надо заплатить налог УСН за 2010 год?

Налоговую декларацию по УСН и налогу на прибыль сдать нужно до 28 марта?

Как в 1С вести учет страховых взносов, уплаченных в ПФР?

ИП на УСН «Доходы минус расходы».

Учет ведем в 1С:Предприятие 8.2 (8.2.12.80). Конфигурация: Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 2.0 (2.0.14.5) .

Наёмных работников нет.

Деятельность ведем с 15 сентября 2010 года.

В декабре 2010 года отчитались по следующим взносам:

  • страховая и накопительная часть пенсии
  • взносы в ТФОМС и ФФОМС

Размер сумм, которые нужно заплатить получили в ПФР.

Выписку банка выгрузили в 1С.

Какими документы учитываются страховые взносы в 1С, чтобы в последствии можно было их видеть в базе и сформировать отчеты?

Что нужно сделать, чтобы взносы отразились в расходах, учитываемых при исчислении налоговой базы книги доходов и расходов?

Говорят что, есть «Расчеты по страховым взносам».

Что нужно делать, чтобы добраться до них?