Как заполнить платежку на оплату задолженности по УСН?

ООО на УСН «Доходы».

В III квартале 2010 года была ошибка в расчете и в октябре не доплатили порядка 2 500 рублей.

В данный момент хотим доплатить по данному налогу.

В платежном поручении — в основании платежа указываем:

  • ЗД — добровольное погашение задолженности по истекшим налоговым периодам
  • ТП

Скорее всего на данную сумму начислены пени, как они рассчитываются или проще обратиться в налоговую инспекцию?

Помимо этого хотим уплатить за IV квартал 2010 года.

Эту оплату проводить отдельным платежным поручением или можно всё в одном сделать?

В платежном поручении КБК за 2010 год по единому налогу с доходов указываем —  18210501012010000110

Какую отчетность и в какой срок предоставляют ООО?

ООО на УСН «Доходы минус расходы» зарегистрировано 18 февраля 2011 года.

Единственный учредитель — генеральный директор.

В штате сотрудников нет.

Деятельность отсутствует.

Расчетного счета нет.

Какую отчетность и до какого числа надо предоставить в налоговую инспекцию?

Можно ли отправить налоговую декларацию почтой?

Как узнать адрес налоговой инспекции в Москве, куда необходимо сдавать налоговую декларацию?

Документы на регистрацию отправляли почтой в 46 налоговую.

Какую отчетность надо предоставить в фонды и до какого числа?

Если нет расчетного счета, то можно ли оплачивать всё через Сбербанк?

Где узнать реквизиты фондов для уплаты?

Что вообще необходимо сдавать и до какого числа?

Как отчитаться перед налоговой, если по итогам года минимальный налог?

Фирма на УСН «Доходы минус расходы».

В 2010 году делали авансовые платежи.

По итогам года выяснили, что у нас будет минимальный налог.

Как в нашем случае лучше поступить:

  • полность заплатить минимальный налог, а потом требовать с налоговой возместить авансовые платежи
  • доплатить необходимую сумму

Отражаются ли в налоговой декларации авансовые платежи?

Как заполнить ведомость, если у сотрудника отпуск захватывает два отчетных периода?

ИП на УСН «Доходы».

Сотруднику предоставили отпуск с 18 марта на 28 дней.

Отпуск сотрудник получили по платежной ведомости — 15 марта.

НДФЛ удержали в день выдачи отпускных, т.е. — 15 марта.

В конце марта формируем расчетно-платежную ведомость?

Как заполнить расчетно-платежную ведомость при переходе отпуска на другой месяц и в нашей ситуации на другой отчетный период?

Отпускные указываем:

  • пропорционально дням, приходящимся на каждый месяц
  • полностью

Как указать начисление страховых взносов:

  • пропорционально
  • полностью

Если пропорционально, то когда уплачивать?
На какую сумму страховых взносов с отпускных я могу уменьшить единый налог?

Аванс мы выплачиваем в последний день месяца, должны ли мы данному сотруднику выплатить аванс за март?

Ольга

Что делать, если не отчитались по авансовому платежу из-за убытка?

УСН «Доходы минус расходы».

По итогам III квартала и года — убыток.

Минимальный налог за 2010 год заплатили.

Авансовый платеж по единому налогу за III квартал произведен не был.

Как поступить в нашей ситуации?

Наталья

Как вести учет сумму, полученных по договору комиссии?

УСН.

Учитываются ли суммы по договору комиссии, полученные в кассу в отчет?

Если да, то:

  • в процентах
  • полной мере поступления

Скворцова Е.С.

Какие документы нужны для подтвержения дохода?

УСН.

Оказание услуг населению.

Совершили две сделки по коду ОКВЭД — 45.21.6 — наличными денежными средствами.

Как подтвердить доход и отразить его в книге доходов и расходов?

Будет ли достаточно:

  • договор подряда
  • счет
  • акт

Нужен ли еще ПКО?
Нина

Как списывать в расходы ОС?

УСН «Доходы минус расходы».

Основное средство приобрели за 12 000 рублей и ввели в эксплуатацию в марте.

Сколько можно списать в расходы I квартала:

  • 12 000 рублей / 4 = 3 000 рублей (весь квартал)
  • 12 000 рублей / 10 = 1 200 рублей (только март)

Как в 1С настроить корректное отражение расходов на покупку товара?

Фирма на УСН+ЕНВД.

Учет ведем в 1С:8 Бухгалтерия.

В учетной политике — стоимость товара в розничной торговле по продажным ценам, то есть счет 42.

Когда формируем книгу доходов и расходов — расходы на покупку товаров выходят с продажной стоимостью, а должны быть с покупной.

В чём проблема?

К списанию не отражаются расходы на услуги банка. Из-за чего это может быть?

Как распределить расходы на услуги банка между спецрежимами?

Как в 1С отразить списание в производство и реализацию?

ИП на УСН «Доходы минус расходы».

Деятельность — производство терминалов.

Учет ведем в 1С:8.2.

  • приобретаем материалы
  • формируем товарную накладную Дт 10 Кт 60
  • отправляем на производство — требование-накладная Дт 20 Кт 10

Какими должны быть наши последующие действия?

Нам необходимо отразить готовую продукцию и её реализовать.

Что для этого нужно?

По налоговому учету расходы на материалы уже отразились в книге доходов и расходов, так как провели требование-накладная.