Может ли посредник получить весь груз, если ему принадлежит только часть товара?

ООО на УСН.

Есть посреднический договор между тремя сторонами на поставку товара.

Каждой из сторон требуется определенное количество товара.

К примеру:

В феврале всем трем участникам требуется по 20 тонн продукции, а товар поставляется вагонами по 60 тонн.

В результате грузополучателем вагона нельзя указать конкретно кого-то.

Можно ли указать в железнодорожных накладных грузополучателем — посредника?

После полученный товар разделить по участникам договора.

Можно ли так сделать или есть другие варианты?

Как вести учет внереализационных доходов?

ООО зарегистрировано в 2008 году.

С 1 января 2010 года перешли на УСН «Доходы минус расходы».

В 2008 году заключали беспроцентный кредитный договор с сотрудником на хозяйственные нужды.

В настоящее время подошел срок уплаты, а задолженность остается.

Задолженность погасить не получится.

Как поступить в нашей ситуации ведь это внереализационные доходы, так как на УСН используем кассовый метод учет?

Какие могут быть проблемы, если площади в аренду предоставляются по заниженным ценам?

ООО на УСН.

Деятельность сдача в аренду торговых площадей

Директор данного ООО является в свою очередь ИП на ЕНВД.

ООО сдаем в аренду часть площадей ИП по заниженным ценам.

Какие могут быть последствия в будующем в таком случае?

Какой порядок учета, отчетности для ООО на УСН?

30 ноябоя 2010 года открыли ООО на УСН «Доходы».

Наёмных работников нет.

Являюсь учредителем-генеральным директором.

Какую документацию и куда надо сдавать?

В какие сроки это всё надо сделать?

Можем ли мы перевести денежные средства в иностранную компанию из Китая, без контракта и счета?

Надо ли отчитываться, каким образом ввезен товар и как растаможен?

Связаны ли каким-нибудь образом банк и налоговая инспекция с таможней?

Какие БСО надо использовать?

Где можно взять БСО?

В каком размере и куда надо делать отчисления?

Могут ли быть проблемы с налоговой если ООО покупает товар по заниженным ценам у ИП?

Покупатель — ООО на ОСНО с единственным учредителем-директором.

Продавец — ИП на УСН «Доходы».

ООО на ОСНО регулярно покупает у ИП на УСН материальные ценности для последующей перепродажи.

Так человек принимающий решение о ценообразовании один и тот же, то в целях минимизации налогов цена равна разнице между ценой покупки и продажи у ООО на ОСНО и она будет минимальной.

В результате:

При покупке товара ООО без НДС и с сделав минимальную наценку будет отчитываться по следующим налогам:

  • налог на прибыль — минимальный
  • НДС 18%
  • прочие налоги платим в соответствии с действующим законодательством, но по минимуму, так как в штате только один директор.

ИП в свою очередь за проданный товар удерживает только с полученных доходов 6%.

Все налоги и отчисления делаются своевременно.

Может ли налоговая инспекция в таком случае оштрафовать ООО и ИП?

СЕРГЕЙ

Какая должна быть первичная документация, если выдаем займы населению?

Открыли фирму на УСН «Доходы минус расходы».

Выдаём займы физлицами до «зарплаты».

Директор составляет договор займа, выдает договор №1, расходно-кассовый ордер №1 /при выдаче займа/ и приходно-кассовый ордер № 1 /при возврате займа/.

Всю документацию она выписывает вручную, так как она говорит что ей удобней когда нумерация совпадает.

Как теперь это всё отразить в 1С, так как нумерация совпадать не будет, поскольку в программе есть и другие доходы и расходы?

Можем ли мы в расходно-кассовом ордере в «приложении» вписать:

» договор займа №1 от 01.12.10, РКО №1 от 01.12.10.»

При возврате в ПКО  — «договор займа №1 от 01.12.10, ПКО №1 от 10.12.10.»

Правильно ли мы формируем проводки:

  • РКО
    Дт 76 Кт 50 /займ выдан/
  • ПКО
    Дт 50 Кт 76 /в кассу возвращена сумма займа + %/
  • Дт 76 Кт 90.1 /начислены проценты/ или указываем Дт 76 Кт 91

Всё верно?

Какой счет надо использовать счет 76 или счет 58?

Также 1 декабря 2010 года получили беспроцентный займ от учредителя на сумму 200 000 рублей.

Лимит по кассе 0.

Как лучше поступить?

Надо ли выписывать ПКО на каждый день или можно в конце дня выдавать в подотчет, а на утро отражать в кассе?

Какую форму и режим налогообложения выбрать, если занимаемся грузоперевозками?

Работаем в сфере грузоперевозок.

В настоящее время у нас ИП.

Начали предоставлять стороннему ООО «Пупкин» транспортные средства в виде трех грузовиков.

В свою очередь мы заключили договор между своим ИП и ООО «Пупкин».

У каждого автотранспортного средства есть своя ставка.

На наше ИП не зарегистрировано ни одной единицы автотранспортного средства, с поставщиками автотранспорта тоже отсутствуют договора.

Как мы понимаем это будут агентские договора.

По каждому маршруту с поставщиками автотранспорта обговариваем ставку за день, плюс/минус 200 рублей.

Мы в свою очередь зарабатываем на разнице.

Поскольку мы не плательщики НДС, то ООО при переводе суммы НДС не добавляет.

ООО «Пупкин» готово было к дальнейшему сотрудничеству, но из-за разногласий пришлось отказаться.

Нам посоветовали открыть ООО на ОСНО, ссылаясь на то, что мы будем зарабатывать больше.

Мы отказалась, но нас всё равно свели с ООО, которое работает с НДС и занимается обналичиваем наших денежных средств.

К примеру:

  •  №1 — 100 рублей + 18% НДС=118.
    Его сумма 9%=10,62 рублей. Остаток=107,38 рублей (наличными).
    Из которых 90 рублей поставщику транспорта и 17,38 наши и это наличными.
    Данная схема обналичивания, не долгосрочная , поэтому мне надо что-то своё думать.
    Насколько данный метод чист перед законом? Но он явно выгодный.
  •  №2-Если б они переводили на ИП, это было бы 100 рублей, из которых 6% налог, остаток=94 рубля.
    Поставщик=90 рублей, наши 4 рубля.
    По отношению к 17,38 рублям, разница составляет порядка 13 рублей.

Открыв ООО на ОСНО для работы с НДС. Можем ли мы применять схему не нарушая границ закона НК показанную на примере №1. Но уже уплачивая 18% (НДС) с 28 рублей, где сумма налога 5,04 рубля, а наша прибыль=22,96 рублей?

Учитывая , что я хочу заключить агентские договора с моими поставщиками транспорта и оплачивать их услуги по безналу.

Как лучше поступить в нашем случае?

Какую отчетность и когда надо предоставить ООО, созданному в IV квартале?

ООО на УСН «Доходы» создано 4 октября текущего года.

Какую отчетность и до какого числа нам надо подать в скором будущем?

Имеет ли право ООО продавать акции Сбербанка РФ другому ООО?

ООО «А» на ОСНО.

Можем ли продать акции ОАО «Сбербанк РФ» ООО «Б»?

Какой режим налогообложения будет при продаже ООО «А» акций?

Евгений

Законна ли минимизация налогообложения, если штатный сотрудник будет еще и ИП?

ООО на УСН.

Деятельность рекламное агентство.

Сотрудники получают среднюю заработную плату по региону.

Из данных сотрудник есть пять человек, которые приносят ощутимую прибыль фирме и получают в несколько раз больше за счет премиальных и процентов от сделок.

Из-за этого фонд оплаты труда увеличивается в два раза.

Если работать по такому принципу, то страховые взносы в размере 34% сведут нас в «могилу».

Как вариант рассматриваем следующее:

Оставить в штате пять сотрудников, чтобы они организовали ИП.

Далее денежные средства, кроме положенных по штатном расписанию выплачивать на основании договора оказания услуг.

Можем им компенсировать также страховые отчисления как ИП.

В результате у них получаются более выгодные условия, чем удержание 34 процентов.

Как налоговая инспекция может отреагировать на это?

Мы думаем были бы проблемы, если данных сотрудников уволили, а потом приняли бы как ИП назад.

А в данном случае получается, данные сотрудники приходят в офис, работаю и получают заработную плату, а это подработка в свободное время.

Что скажите по данной ситуации?

org413