Что будет доходами у кредитного кооператива?

Кредитный кооператив на УСН «Доходы».

В нашем случае доходами будут:

  • проценты по займам
  • взносы в резервный фонд

Облагаются ли налогами паевыми взносами или кредит?

Какую отчетность и в каком виде надо предоставлять в налоговую инспекцию?

ООО на УСН «Доходы».

Скачали программу «Налогоплательщик» для сдачи отчетности 2-НДФЛ.

В программу «забили» личные данные.

Сейчас вносим доходы, но в результате программа выдает ошибку.

Если получится то мы должны декларацию распечатать и на дискете отнести в налоговую инспекцию.

Скачали бланк налоговой декларации на нескольких  страницах, декларация такая же как и у прошлого бухгалтера, но только своими данными, КБК не меняли.

Изменилось ли что-то в отчетности по сравнению с прошлым годом?

За прошлый период нашли налоговую декларацию на ОПС.

Надо ли нам сдавать в этом году и в какой программе её надо формировать?

Какой КБК надо указать для УСН за 2010 год?

УСН «Доходы».

Какой КБК надо указать в налоговой декларации и оплате налога за 2010 год:

  • 1821 050 101 2011 000 110
  • 1821 050 101 0011 000 110

УСН: аванс, полученный агентом на покрытие расходов принципала, в доходах не учитывается

Налоговый кодекс относит к доходам агентов суммы агентского вознаграждения. Выплаты, поступающие агенту в счет возмещения затрат, произведенных за принципала, в доходах не учитываются. Данное правило распространяется на случаи, когда оплата подобных расходов производится авансом, а агент применяет упрощенную систему налогообложения.

Читать далее

Минфин разъяснил упрощенцам порядок учета доходов от валютного вклада

Минфин РФ в своем письме № 03-11-06/2/24 от 16.02.2011 разъясняет, надо ли в составе доходов при УСН отражать положительные курсовые разницы, возникающие в течение налогового периода от переоценки суммы на валютном вкладе организации, по которому банком ежемесячно начисляются проценты.

Читать далее

Надо ли удерживать налоги с суммы, полученной по решению суда от заказчика?

Фирма на УСН «Доходы».

Был суд с заказчиками из-за нарушения условий договора.

Дело выиграли и получили необходимую сумму денежных средств.

Надо ли удерживать с данной суммы налоги?

Надо ли на УСН вести книгу доходов и расходов при безналичном расчете?

ИП на УСН «Доходы».

Денежные средства получаем на расчетный счет, то есть работаем по безналичному расчету.

Надо ли нам заводить и заверять в налоговой инспекции книгу доходов и расходов?

Какой нормативный акт следует прочитать, чтобы потом на него опираться?

HUNTY

В ФНС разъяснили порядок отражения в декларации по УСН сумм страховых взносов

ФНС РФ в своем письме № КЕ-4-3/3396@ от 03.03.2011 разъясняет порядок заполнения декларации по УСН до утверждения новой формы.

Читать далее

Как вносить свои деньги на расчетный счет, чтобы они не являлись доходом?

ИП на УСН «Доходы».

Открыли расчетный счет в Сбербанке.

От клиентов пока поступлений нет.

Для оплаты услуг банка по открытию расчетного счета сами себе положили денежные средства на расчетный счет.

В выписке из банка данная сумма прошла как «доход предпринимателя».

В квитанции о внесении наличных денежных средств в качестве «источника поступления» — также указан доход предпринимателя.

Какой же это доход, если это наши собственные денежные средства?

В банке объясняют, что все денежные средства поступившие на расчетный счет ИП — являются доходом и ссылаются на инструкцию Центрального Банка.

Выходит что мы должны заплатить налоги с собственных средств?

Как нам следует поступить?

Пройдет месяц и нам снова придется вносить свои денежные средства на расчетный счет, так как бизнес еще только начали и кроме свои денежных средств поступлений пока не ожидается.

Если это «косяк» банка, то как нам поступить, могут ли они переписать документы?

Если же банк нам не поможет, то как отчитаться перед налоговой инспекцией, где будет указано, что мы сами себе положили денежные средства на расчетный счет, так как они названы «доходом»?

Какой лучше режим налогообложения УСН или ОСНО?

Фирма на УСН «Доходы».

Раньше было выгодно применять данный режим налогообложения, так как размер налога в ПФР составлял 14%.

Сейчас всё поменялось и надо уплачивать порядка 34%.

Есть ли смысл перейти на ОСНО?