Определение доходов и расходов

Добрый день.

Директор меня ругает, говоря, что доходом является вознаграждение (УСН 15%, услуги). Т.е. в счете клиенту я указываю, например, 10000, из них 150 руб. вознаграждение. Я считаю, что доходом является те денежные средства, кототрые поступили на р/с, т.е 10000. Так же директор говорит, что счета, которые мы оплачиваем поставщикам не являются расходом. А расходы — это только аренда, з/п и т.д. Якобы это расход клиента. Я, опять таки, считаю, что расходы — это денежные средства, списанные с р/с + расходы налом. Он ссылается на пп.9 п.1 статьи 251 НК РФ. Рассудите.

Как не включать лизинговые платежи в доходы и учитывать компенсации за работу дальнобойщиков

Доброго времени суток!

Ситуация: Организация на УСН «Доходы». Лимит доходов на 2008 год — 26 800 000 рублей. У нас уже 18 000 000. Занимаемся международными перевозками.

Вопрос 1: Предположим Наша фирма (А) получает доход от фирмы Б, мы оплачиваем фирме С лизинговые платежи. Если заключить тройственный договор между А, В, С и фирма В будет оплачивать фирме С лизинговые платежи за фирму А, то эта сумма платежей будет считаться доходом фирмы А?

Вопрос 2: водители у нас Беларусы, понятно, что работа у них имеет разъездной характер. Мы им платим компенсацию за разъездной характер работ. Но…. Как правильно должна называться эта компенсация? Ведь если ее назвать надбавкой, то на нее будут начисляться зарплатные налоги (в моем случае, так как водители Беларусы, только НДФЛ), если ее назвать компенсацией, то она должна подтверждаться какими-то документами (Кстати, какими?). Где-то прочитала, что если такую компенсацию назвать надбавкой взамен суточных, то она и включаться в зарплату будет, и налогами зарплатными не облагается. Так ли это? Есть ли нормы или предел таких выплат (компенсаций)?

Признается ли доход от продажи товара, который не был еще оплачен

ООО, УСН «доходы-расходы». Вопрос касается момента списания покупных товаров и признание дохода. Согласно Налоговому кодексу это можно сделать, если:

— компания (предприниматель) получила товары для последующей реализации;

— компания (предприниматель) оплатила товары;

— компания (предприниматель) реализовала покупные товары;

— покупатель оплатил товары.

Только при соблюдении всех перечисленных условий налогоплательщик может списать покупные товары в расходы, значит:

1. если мне поступил товар.

2. Я его не оплатила.

3. реализовала товар.

4. покупатель оплатил товар.

Я не могу признать доход, т.к. не платила за товар поставщику? Как составить декларацию без дохода, если есть только текущие расходы (аренда и т.д.)?

Налогообложение ООО при УСН «Доходы»

Правильно ли я понимаю схему налогообложения для моего Общества при УСН?
 

Хочу зарегистрировать ООО. Почитал консультант. Подскажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю общую схему налогооблажения.

Итак — ООО «Моя Фирма». Иванов И.И. единственный учредитель. Он же Генеральный Директор. Налоги по УСН «доходы», т.е. 6%.

Запрлата Г.Д. 5400 рублей. Фирма получает в месяц доход 25000.

По налогам:

(расчитанным в месяц)

ОПС — 14% от 5400 = 756 рублей

НДФЛ — 13% от 5400= 702 рубля (на руки Г.Д. 4698)

Налог на доход (в мес) = 6% от 25000 минус ОПС (не более 50%),т.е.

1500 — 750 (опс 756) = 750 рублей

Прибыль, подлежащая распределения между учредителями:

25000-5400(ндфл из этой суммы)-756-750=

доход учредителя — 18094 минус 9% = 16465,54

Поступление товара за долги прошлых лет считается доходом?

С 2008 г. мы на упрощенке доходы 6%.

По решению АС на предприятие переходит имущество в погашение дебиторской задолженности прошлых лет (была ОСНО). Имущество представляет собой земельные участки и объекты недвижимости, которое будет реализовано. Значит это товар?

Стоимость имущества превышает дебиторскую задолженность. Превышение 30 000 000 рублей. Я слетаю с упрощенки? Я должна заплатить налог 6% с превышения или со всей стоимости поступившего имущества?

Минфин рассчитал безвозмездный доход при УСН

«Упрощенец», который получил имущество по договору безвозмездного пользования, обязан включить в состав доходов рыночную стоимость аренды идентичного объекта без учета налога на добавленную стоимость.
Читать далее

Как учитывать авансы, полученные при УСН 6%

Помогите уточнить один момент: получили предоплату в апреле — в базу этот аванс нужно включать? И в принципе для нас не важно когда мы работы выполним? Просто учесть аванс во 2 кв.?

Наши законы все-таки не понятно написаны.

Куда учесть доход в одном квартале, а расход — в следующем

Я Индивидуальный предприниматель с УСНО (доходы минус расходы), оптовая торговля. Мне перечислили по счёту в конце одного квартала, а расходы на поставку у меня идут в следующем квартале. Как закрывать квартал, в котором было перечисление?

Учитывать перечисление как прибыль этого квартала или отнести его на другой квартал?

Объект налогообложения при перепродаже квартиры (УСН 6%)

Заказчик расчитался со своим подрядчиком (УСН 6%) за выполненные работы квартирой (долевка). Здесь понятно, подрядчик должен заплатить 6%.

Далее Подрядчик продает эту квартиру (долю) третьему лицу.

Что считать объектом налогообложения: цену продажи или разницу, т.е наценку? Я думаю, что цена продажи, но вот у клиентов моих сомнения…

ИП сдает в аренду недвижимость и оборудование ООО

Всем добрый день.

Подскажите, кто может.

ИП на УСН-6. Решил заняться новым бизнесом. Есть недвижимость (под магазин), оформлена на ф/л, есть деньги (под оборудование). Бизнес интересен на общей системе налогообложения.

Есть ли риски по след. схеме?

ИП создает ООО на УСНО, где он единств. учредитель. В ООО закачивать недвижимость и деньги не хочется (мало ли что).

Поэтому ИП выдает ООО процентный займ (по ставке рефинансирования) под покупку оборудования, а также сдает недвижимость в аренду (по рыночным ставкам). По этим 2-м договорам вся лишняя прибыль ООО плавно перетекает к ИП под 6%. Есть ли в схеме криминал с т.з. налогргов?