Я Индивидуальный предприниматель с УСНО (доходы минус расходы), оптовая торговля. Мне перечислили по счёту в конце одного квартала, а расходы на поставку у меня идут в следующем квартале. Как закрывать квартал, в котором было перечисление?
Учитывать перечисление как прибыль этого квартала или отнести его на другой квартал?
evolyshen, не забывайте , что УСНО -это исчиление налоговой базы именно «по оплате» , т.е кассовым методом. Однозначно, учитывать перечисление от клиента на ваш р/с нужно в том квартале когда оно было фактически. А расходы на поставку у вас отразятся в следующем квартале.
evolyshen, не забывайте , что УСНО -это исчиление налоговой базы именно «по оплате» , т.е кассовым методом. Однозначно, учитывать перечисление от клиента на ваш р/с нужно в том квартале когда оно было фактически. А расходы на поставку у вас отразятся в следующем квартале.
Спасибо за ответ.
Я хотел бы уточнить. Получается если в конце квартала приходит некая сумма то со всей суммы платится налог, а в следующем квартале я трачу 80% от пришедшей суммы и они записываются мне в убыток. Получается так?:yes3:
Довольно неприятная ситуация получается.
evolyshen, да все верно, только Вы еще не знаете как сработаете следующий квартал, по году нарастающим и увидите как сложится налог, он должен быть не меньше минимального.
evolyshen, В любом случае , у вас ведь налоговый период год, даже если например в 3-м кв. у вас скажем будет убыток, то есть ведь еще и 4 кв. вообщем в любом случае по году все выравняется.
Спасибо за ответ.
Я хотел бы уточнить. Получается если в конце квартала приходит некая сумма то со всей суммы платится налог, а в следующем квартале я трачу 80% от пришедшей суммы и они записываются мне в убыток. Получается так?:yes3:
Довольно неприятная ситуация получается.
evolyshen, да все верно, только Вы еще не знаете как сработаете следующий квартал, по году нарастающим и увидите как сложится налог, он должен быть не меньше минимального.