Как с минимальным процентами вывести деньги с ООО для учредителя?

В ООО на УСН было два учредителя.

В настоящее время прошла перерегистрация и учредителей стало трое.

Третий учредитель просит вывести ему денежные средства — дивиденды.

По факту баланс свести не можем, так как бухгалтерский учет не вели и сверки с контрагентами нет, а сделать надо в кратчайшие сроки.

Как вывести средства с минимальными издержками?

Займ не рассматривается.

С какой суммы туристическая фирма должна уплачивать налоги?

Туристическая фирма на УСН «Доходы».

Можем ли мы удерживать налоги только с той суммы, которая достается фирме?

В противном случае работать не выгодно.

На УСН «Доходы минус расходы» перейти не можем, так как официально подтвердить расходы не сможем.

Михаил

Какие санкции предусмотрены за несвоевременно уплаченные налоги и сданную декларацию?

ИП на УСН.

Работаем год.

Движения средств по р/счету были.

Квартальных налоговых деклараций не подавали.

Какие сроки сдачи данных деклараций и какие штрафные санкции к нам могут применить?

Должны ли упрощенцы сдавать в 2012 году баланс?

Фирма на УСН.

Бухгалтерский учет не вели.

Баланс не составляли.

Слышали что в 2012 году «упрощенцев» заставят сдавать баланс. Это правда?

Если да, то как его делать?

Как правильно заполнить декларацию УСН?

УСН «Доходы минус расходы».

Сдали отчет, но с ошибками.

Сейчас хотим подать уточненную налоговую декларацию.

Что нужно указывать в строке 070?

Сумма исчисленного налога в строке 260 — 11 777 рублей.

Сумма исчисленного минимального налога в строке 270 — 13 368 рублей

За I квартал уплатили налог 1 222 рубля.

Нам сказали что в строке 070 надо указать данную сумму, а в строке 060 — «0».

Правильно?

Как учесть переплату по налогу за прошлый период?

Фирма на УСН «Доходы минус расходы».

За 2010 год заплатили единый налог.

В 2011 году нашли ошибку из-за который у нас переплата.

Прочитали:

В соответствии с п. 1 ст. 54 Кодекса в редакции Федерального закона от 26.11.2008 N 224-ФЗ налогоплательщик вправе провести перерасчет налоговой базы и суммы налога за налоговый (отчетный) период, в котором выявлены ошибки (искажения), относящиеся к прошлым налоговым (отчетным) периодам, в тех случаях, когда допущенные ошибки (искажения) привели к излишней уплате налога. 

Если пересчитывать базу за 2010 год, то с учетом ошибки у нас получается минимальный налог.

Можем ли мы пересчитать базу в 2011 году, то есть учесть это в текущем периоде?

Как поступить в нашей ситуации?

Как в 1С начислить налог ЕНВД?

Учет вели в 1С:7.7 начисление по УСН и ЕНВД на изменяло бухгалтерскую отчетность Дб 99 Кт 68 /УСН, ЕНВД/.

Перешли на 1С:8.

Не получается начислить  за I квартал ЕНВД.

В отчете о прибыле и убытках ставит плюсом к прибыли, несмотря на то, что используем те же проводки.

В итоге  баланс не сходится на сумму налогов.

В чем может быть проблема?

Отражаются ли в книге доходов и расходов страховые взносы?

Фирма на УСН «Доходы».

Учет ведем в 1С:8.2

Рассчитали авансовый платеж УСН уменьшив его на сумму страховых взносов.

Сформировали книгу доходов и расходов, доходы сходятся, а страховые взносы в графе расходы не отражаются.

Все правильно?

Может ли инспектор при сдачи декларации требовать подтверждения достоверности данных?

ИП на УСН «Доходы».

На днях позвонили из налоговой инспекции и сообщили:

«по нашим данным вы получили доход больше, чем указан в налоговой декларации за 2010 год»

На наши вопрос как так получилось и откуда такая информация — инспектор деликатно промолчал.

Также спросили ведется ли у нас книга доходов и расходов и как мы рассчитываем доход.

Попросили нас предоставить первичную документацию, подтверждающую наши доходы.

Доходы считаем по р/счету, так как ККТ нет.

Считаем так, приход от заказчиков на расчетный счет: минус возврат аванса покупателям: плюс проценты, начисляемые банком на остаток денежных средств на расчетном счете: плюс сумма взаимозачетов.

У инспектора уточнили надо ли вести выписку по расчетному счету, но что инспектор сказал, чтобы тоже привезли.

На наш взгляд инспектор должен проверять декларацию, то есть правильно ли она заполнена, а не решать вопросы достоверности указанных сумм.  Если есть сомнения то назначается камеральная или выездная проверки о которых нас должны информировать.

Правильно ли мы думаем?

Завтра поедем разбираться с инспектором.

Какие документы нам надо взять с собой?

Хотим взять книгу доходов и расходов, а также распечатку по расчетному счету.

С чего следует начать беседу?

Что может быть с их данными не так?

Можно ли провести взаимозачет сумм с одного КБК на другой КБК?

В 2010 году работали на УСН «Доходы минус расходы».

Авансовые платежи отправляли на КБК «доходы минус расходы».

При составлении налоговой декларации по итогам 2010 года выявили, что доход составил меньше 1%.

Можно ли сделать взаимозачет между КБК «Доходы минус расхожы» и КБК «минимального налога» и доплатить разницу на КБК «минимального налога»?

Есть ли другие варианты в нашем случае?

ИП Коробейникова О.Л.