Можно ли учесть в налоговой базе, сумму за товар, если клиент полностью не рассчитался?

УСН «Доходы минус расходы».

Мы рассчитались с поставщиком за товар, который в последствии перепродали клиенту.

Наш клиент за товар рассчитался не полностью.

Имеем ли мы в таком случае право, сумму уплаченную поставщику за товар, учесть в полном объеме при исчислении налогооблогаемой базы?

Как вести учет, если ООО пользуется безвозмездно имуществом другого ООО?

Юридическое лицо на УСН безвозмездно пользуется имуществом другого юридического лица.

В нашем случае имущество муниципальное.

Если были бы на ОСНО, то можно было бы воспользоваться пп 8. п.1 ст.250 Налогового Кодекса.

А что делать в случае с УСН?

Юм

Как сдавать отчетность и заполнять декларации, если ведется несколько деятельностей?

ИП на совмещенных спецрежимах.

Основная деятельность розничная торговля.

Также есть два дополнительных вида деятельности один из которых попадает на УСН, а другой ЕНВД.

Как поступить в нашем случае при сдаче отчетности?

У нас два вида деятельности на ЕНВД и они ведутся на одной торговой площади.

Как заполнить налоговую декларацию ЕНВД в таком случае.

Мы указываем только основную деятельность или заполняем налоговую декларацию по каждой?

Какой код надо указывать на титульном листе налоговой декларации?