Как в 1С правильно начислить зарплату сотруднику у которого больничный лист?

УСН «Доходы минус расходы».

Учет ведем в 1С:8.2 Бухгалтерия.

Формируем книгу доходов и расходов.

У сотрудника был больничный лист и в расходах книги доходов и расходов отражается не вся сумму заработной платы.

Расхождение по сумме тоже очень странное составляет 802 рубля 76 копеек.

Хотя на самом деле должно быть 890 рублей 31 копейка:

  •  за счет ФСС 296 рублей 77 копеек
  • за счет работодателя 593 рубля 54 копейки
  • в итоге 890 рублей 31 копейка

Расхождения идут имеено поэтому сотруднику, так как результат смотрели после проводки документа.

Каким образом обособленным подразделениям отдавать выручку головной организации?

Головная фирма на УСН.

Есть обособленные подразделения в разных городах.

Выручка собирается ежедневно. Инкассация отсутствует.

Каким образом обособленные подразделения  могут перечислять выручку на расчетный счет головной организации?

У обособленнх подразделений счетов нет.

Банк настоятельно требует открытие расчетных счетов для каждого обособленного подразделения.

Можно ли каким-нибудь образом по дополнительному счету переводить денежные средства?

Какой режим налогообложения применять при торговле товарами собственного производства?

ООО на УСН и ЕНВД.

Деятельность производство спецодежды, школьной формы и прочее.

Данную продукцию продаем в собственном магазине.

Для магазина применяем ЕНВД.

Попадает ли под ЕНВД розничная торговля товарами собственного производства?

Может ли ИП не сдавать деньги в банк и тратить их на свои нужды?

ИП на УСН.

Расчетный счет есть.

Зарегистрировали ККТ.

Планируем вести кассовую отчетность полностью.

Имеем ли мы возможность не сдавать денежные средства в банк, а расходывать их на какие-либо нужды?

Каким образом можно возместить расходы учредителю?

ООО на УСН «Доходы минус расходы».

Деятельность оказание медицинских услуг.

Документы о регистрации получили 13 октября 2010 года.

Учредитель является директором.

Помещение в котором располагается ООО так же принадлежит директору на правах собственности и ООО пользуется данной площадью на основании договора безвозмездного пользования.

Договор безвозмездного пользования заключили после регистрации ООО.

Пока готовились документы для фирмы, учредитель за счет собственных средств проводил ремонт.

На все выполненные работы и купленные материалы есть счета и чека.

Может ли ООО возместить данные затраты учредителю?

Если да, то как это сделать?

Можно ли в договоре безвозмездного пользования прописать, что ООО обязуется возместить все затраты учредителя?

Деятельность начала вести только с 1 июля 2010 года за данный промежуток времени были только расходы:

  • покупка мебели
  • покупка материалов
  • коммунальные платежи
  • прочее

Как сейчас возместить данные затраты учредителю?

Можно ли из выручку постепенно возвращать денежные средства учредителю?

Можем ли мы данные расходы списать в убытки и перенести их на другой отчетный период?

С какого периода времени надо начислять амортизацию?

К какой группе основных средств относится платежный терминал?

УСН «Доходы минус расходы».

Приобрели в I квартале платежный терминал за счет займа у учредителя.

Как в таком случае вести учет в книге доходов и расходов?

Надо ли начислять амортизацию?

К какой группе надо относиться платежный терминал как основное средство:

  • к третьей
  • к четвертой