Заработная плата задним числом?

Коллеги, подскажите.

Можно ли начислить заработную плату задним числом?

Фирма существует с ноября 2007 (УСН, доходы-расходы 15%), оформлен только ген. директор, до 20 апреля 2008 г. деятельности не было, и директор был в отпуске без сохранения.

20 апреля заключен и оплачен договор и начались оплаты различных материалов. Заработная плата не начислалась до данного момента.

Сейчас директор хочет спешно начислить и выплатить заработную плату себе, начиная с апреля по аванс за июнь, чтобы уменьшить налоговую базу.

Могу ли я так сделать, или у меня будут проблемы с ПФР и ФСС и Налоговой? И вообще, в какой момент я должна сделать отчисления в фонды и в налоговую, после начисления или после выплаты на руки?

Полтора года отчитывались по Общей системе, будучи на УСН

Полтора года отчитывались по Общей системе будучи на УСН
 

9 апреля 2007 года зарегистрировали фирму ООО. При регистрации фирма посредник подала зявление на переход на УСН, не проинформировав нас об этом. Уведомление из налоговой нами не было получено. Мы полтора года работали и отчитывались по общему режиму: сдавали декларации, платили налоги, нас камералила налоговая, даже выставляла пени за неправильное исчисление налогов, которые мы вообще не должны были платить. Мы успешно сдали годовой отчет, короче, работали по полной программе. И вот получаем письмо из налоговой: просим предоставить отчет за 2007 год по усн. Начали выяснять, зачем, оказалось, что мы с самого первого дня на УСн. У меня чуть инфаркт не случился. Получается, что мы, отработав больше года, ни разу не подали налоговую декларацию, не платили налоги, то есть штрафы и пени по полной программе. Задав в налоговой вопрос, как же вы нас камералили, принимали отчет, давали справки об отсутствии задолженности и т.д , нам ответили, что вы подавали — мы камералили.

как нам быть в данной ситуации? на данный момент мы готовим нулевки за все предыдущие периоды потом планируем уточняться фирму бросать не хотим очень много сделано.

Заранее благодарен Тертеев Роман Викторович

Строительные работы своими силами при УСН

Фирма ЧОП (УСН) выполняет строительные работы внутри помещения, типа благоустраивает, своими силами. Как правильно в бухучете отразить эту операцию? Сразу оговоюсь, что никто никаких КС не составлял и доп. зарплату за это не платил. У кого какие соображения на этот счет? Заранее благодарю.

Арендная плата физлицу и налог на прибыль

Арендная плата физлицу и налог на прибыль
 

Наткнулся на днях вот на такое письмо Минфина:

Цитата:


Вопрос: Организация, применяющая УСН («доходы минус расходы»), арендует у физлица недвижимое имущество для сдачи в субаренду. В отношении доходов физлица от сдачи имущества в аренду организация является налоговым агентом по НДФЛ. Вправе ли организация учесть в расходах при исчислении единого налога, уплачиваемого в связи с применением УСН, сумму удержанного из арендной платы и уплаченного НДФЛ как составную часть арендных платежей?

Ответ:
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО
от 12 мая 2008 г. N 03-11-04/2/84

Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел письмо по вопросу определения расходов организаций, применяющих упрощенную систему налогообложения, и сообщает следующее.
В соответствии с пп. 22 п. 1 ст. 346.16 Налогового кодекса Российской Федерации (далее — Кодекс) при определении объекта налогообложения налогоплательщик вправе уменьшить полученные доходы на суммы налогов и сборов, уплаченных в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
Согласно п. 5 ст. 346.11 Кодекса организации, применяющие упрощенную систему налогообложения, не освобождаются от исполнения обязанностей налоговых агентов, предусмотренных Кодексом.
Положениями ст. 226 Кодекса предусмотрено, что налоговые агенты обязаны удержать начисленную сумму налога непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате.
Удержание у налогоплательщика начисленной суммы налога на доходы физических лиц производится налоговым агентом за счет любых денежных средств, выплачиваемых налоговым агентом налогоплательщику, при фактической выплате указанных денежных средств налогоплательщику.
Уплата суммы налога на доходы физических лиц за счет средств налоговых агентов не допускается.
Учитывая изложенное, суммы налога на доходы физических лиц, удерживаемые из доходов в виде арендной платы, не могут включаться в состав расходов при определении налоговой базы организацией, применяющей упрощенную систему налогообложения (пп. 22 п. 1 ст. 346.16 Кодекса).

Заместитель директора
Департамента налоговой
и таможенно-тарифной политики
С.В.РАЗГУЛИН
12.05.2008


Долго обсуждали его на работе, но так и не пришли к общему мнению, что же такое хотел сказать г-н Разгулин? Есть три версии:

1. Минфин запрещает включать в налоговые расходы полную сумму арендной платы, выплачиваемой физлицу — только за вычетом НДФЛ.
2. Минфин запрещает включать в налоговые расходы сумму НДФЛ, которая начислена сверх арендной платы (как такое вообще может быть?).
3. Г-н Разгулин сам не понял о чём его спрашивают, поэтому просто поразмышлял на отвлечённые темы.

Какие есть мнения по этому поводу?

Кассовые операции у ИП при УСНО 6%, как оформлять?

Подскажите пожалуйста, правильно ли я делаю?

У ИП нет наемных работников, сам все делает. Выручку получает на р/счет, снимает с расчетного счета, и…. начинаются вопросы. Делаю приходник Д50К51, выдаю в подотчет на сумму затрат подтвержденных документально Д71К50, а остальное не знаю куда девать. Если это доход предпринимателя, то на какой счет это отнести, Д84К50 — некорректная проводка, Д91.2К50 — сомневаюсь, на сальдо 71-го не хочу, тогода необходимо чтобы он неиспользовнную сумму постоянно возвращал в кассу, и сам себе выдавал, по моему разумению это глупо.

Причем мнений много по этому поводу, кто во что горазд, но ни у кого небыло налоговой и кассовой проверки.

Посмотрела в гаранте, там ссылка на «порядок ведения кассовых операций».

Учет зарплат в 1С (УСН+ЕНВД)

Пожалуйста, у кого есть возможность скиньте програмку по зарплате.

Одна фирма занимается грузоперевозками (ЕНВД) с программой 1С Бухгалтерия, версия 7, редакция 4.5, другая — рекламой (УСН+ЕНВД) с программой 1С:Упрощенка. Считаю все вручную, а затем разношу в компьютер. Удобно, конечно, чтобы отдельно велась (проводки-то я сделаю, а еще лучше если можно сделать перекачку данных из программы по ЗП), в данный момент не могу даже сделать 2-НДФЛ (как в доисторическом веке…)

Является ли получение страховки доходом?

Страховая компания перечислила ИП на УСНО 15% страховую выплату по акту ДТП по ОСАГО является ли это доходом? На какой источник можно сослаться?

Различия ведения бухучета у ИП и ООО

Понимаю, что мой вопрос покажется некоторым смешным или нелепым, но все же прошу помощи: на меня, как снег на голову, «повесили» еще ИП (УСНО), а я сейчас веду ООО (УСНО), но знаю, что есть какие-то нюансы ведения бухучета именно у ИП. Искать что-либо совершенно времени нет, его уже зарегестрировали, и возникают первые вопросы

1) С самого начала я должна платить зарплату самому ИП (если он один в штате), даже если деятельность не ведется? И знаю, что ежемесячно платятся фиксированные платежи, но в какой сумме?

2) Обязательна ли должность главного бухгалтера при ИП? Насколько я знаю, он сам имеет право единственной подписи… Можно просто завести в штате должность обычного буха?

К чему отнести расходы на книгу при УСН

УСН (доходы — расходы, 15%).

Купила книжку по товарному чеку дорогую, можно ли ее в отнести к канцелярским расходам? И соответственно принять к вычету из налоговой базы по ЕН?